您好,您得看賬上的盈利情況,計算企業(yè)所得稅,計算增值稅就得看收入情況和進項稅額情況
老師好,請問, 單位老板是韓國籍人,我一直按非居民來給他報個稅。非居民的稅率是折算成按月來報的。但是我之前不懂個稅,沒有按每月實發(fā)數申報個稅工資,都是按每月計提數來申報的工資。關鍵我公司效益不好,計提了也不按時足額發(fā),有錢時候就多發(fā),沒錢時就少發(fā)或不發(fā)。我計提和發(fā)放經常不一致……他這非居民按每月計提申報的每月工資6000,但是實際有時候不發(fā),有時候發(fā)一兩萬,有時候發(fā)兩三千,……這樣要怎么弄??? 1. 非居民個稅申報,我能不去稅務局更正申報表嗎?我能以綜合所得申報那樣,把非居民的全年申報工資的總數對上就行嗎?但是非居民在個稅系統(tǒng)里是按月顯示的……除了去稅局更正,還有別的辦法調整嗎? 2. 我2019 年也是報錯了的,要怎么調整??? 謝謝老師。
老師您好,請問上市公司規(guī)范做賬的,銷售出庫日期與開出發(fā)票日期,和收款日期都在不同一個月份時:1、會計記賬以銷售出庫當月確認收入對嗎? 2、申報增值稅的時候應以哪個日期確認收入呢? 3、如何做才能快速取到這個需要申報稅的收入數據呢?
老師你好,咨詢一下!我這里有一個這個情況!去年3月份,不是小規(guī)模稅率變成1%。然后我3月份紅沖了一部分票,是我1月份申報的!導致我3月份申報的時候,應交稅費就為負數!當時去大廳修改申報的。然后7月份,專管員又叫我們去修改!修改后,當時就補繳了增值稅和附加稅!然后之前會計7月份做賬的時候,就沒有補計提附加稅和增值稅!導致現在增值稅未負數,這個負數增值稅我怎么做帳,調整到哪里去呢?
請問老師,就是我在要報10月的季報的時候,如何能準確的把各項稅費計提對呢,沒報之前要做好哪些東西才能確保賬和報稅的一致不需要修改調整
老師,今年3月,我們對2022年及以前年的賬做了大的調整,我們是商貿公司,主要調整的是暫估金額,以前暫估不實的都重新按發(fā)票金額做了暫估,并且調整了成本,,這樣導致2022年4季度及以前年,已經報給稅局的季報表和改過后的報表不一致了。。。請問下,我匯算清繳時怎么辦??報年報怎么報? 如果要去稅局改22年申報過的數據,改動大,會不會引起注意??如果不改,,成本可能會在2023年度,沒有收入的情況下,主營業(yè)務成本有數字。。請問老師有沒有什么好的辦法??
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務,做的零申報,工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
就是如何能做到我計提的和報稅的一致呢,我就怕我算的和實際報稅的有小數點的差距
這個小數點肯定是會有的,真有差額再調整吧
那如果有差異是不是報過的財務報表也要調整
你得看哪個正確,一般增值稅申報表差幾分錢的話 也是可以調整的
有什么方法能做到一致嗎
完全一致不太可能,比如說增值稅你可以先填好了,計算出增值稅多少再做計提
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您