這個經(jīng)營額,根據(jù)你實際情況填寫,不是固定金額標(biāo)準(zhǔn)。 后面也是根據(jù)情況預(yù)計金額填寫。
老師您好,請問一下,我現(xiàn)在要填寫小規(guī)模核定征收鑒定表,這幾項我應(yīng)該怎么填寫?
老師您好,請問一下,我現(xiàn)在要填寫小規(guī)模核定征收鑒定表,這幾項我應(yīng)該怎么填寫?請老師指點
上面應(yīng)該填 字第 號,這個我不知道填什么,(3應(yīng)該在這上面怎么寫,謝謝老師)
老師你好請問個體戶核定征收的,核定征收。稅額是6萬,開票金額是給96825.73元,請問我這樣填寫申報表對嗎?
你好,老師,我想申請核定征收,不知道這幾個金額怎么填寫,我應(yīng)該怎么填寫
現(xiàn)查到2024年個人代開勞務(wù)發(fā)票未做代扣代繳的,發(fā)票能做稅前扣除嗎?要怎么處理這筆費用?
老師申報24年匯算清繳時,25年入賬的有24年票據(jù)進了未分配利潤,資產(chǎn)負(fù)債的未分配利潤減少了,利潤表的成本和費用增加了,也填了,在資產(chǎn)負(fù)債表中還需要填哪一項
老師好,我們現(xiàn)在的公司是一般納稅人,想再成立一家公司分分人員,成為小型微利企業(yè),這樣風(fēng)險高嗎,原來稅率25現(xiàn)在5,稅務(wù)局會不會查呢
老師,企業(yè)員工如果在24年個稅app上沒有產(chǎn)生個稅,是不是不用做個人所得稅匯算清繳?需要怎么做
老師,匯算清繳調(diào)增了一些財務(wù)費用什么的,我的賬不用調(diào)整吧!調(diào)表不調(diào)賬?
請問,小規(guī)模納稅人24年7月份開了一份170萬的票,24年10月開了一份180萬的票,其他各月都是小金額10幾萬,24年共開票不含稅金額470萬,那為了不變成一般納稅人,在今年25年幾月份才能開100萬的票呢?
發(fā)票借款利息2024年的部分需要修改在2024年增值稅嗎,滯納金要交多少錢?能幫忙算一下嗎
老師您好,企業(yè)和個人簽訂勞務(wù)合同,每月按時申報勞務(wù)報酬個稅。發(fā)票個人年底一次性開完,我每月的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢,我每月在個稅app報完勞務(wù)費交個稅和個人年底提供完發(fā)票以后的分錄怎么處理
我公司采用成本法核算長期股權(quán)投資,對子公司投資了100萬元,但是子公司有虧損,我公司持有子公司的所有者權(quán)益還剩下50萬元。請問我公司把該子公司的股權(quán)按照100萬元對外轉(zhuǎn)讓了,請問這種情況下需要確認(rèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得嗎?
借款利息是2024年8月到2025年2月,在2025年2月才統(tǒng)一開增值稅發(fā)票,2024年的部分未在2024年年計提,確認(rèn)收入,可以嗎,怎么辦,需要調(diào)整,然后繳納滯納金嗎
我不懂核定的意思,這個金額是根據(jù)什么來填寫的呢
比如,核定征收,是不是有金額限制,萬一我填多了金額,不通過,又怕填少了,太假了
你這里是讓你把經(jīng)營數(shù)據(jù)填寫進去 填寫過去稅務(wù)局給給你核定的標(biāo)準(zhǔn)
這個是按實際填寫,不是隨便亂填寫
其實我就是一個普通的飯店,農(nóng)民工吃飯什么的,有時候有些老板請員工吃飯什么的,本來都沒有做稅務(wù)登記的,就是有一些客戶需要開票報銷,所以就去做了個稅務(wù)登記了
根據(jù)實際填寫 不如實填寫,后面查到也麻煩
但是第一次做稅務(wù)登記的時候是季度預(yù)繳的,開票的金額3個月加起來也不到4000元,那我就按開票金額填寫嗎?
可以的,可以這樣填寫
實際一個月萬把塊是有的,還有費用支出對吧,但是這個開票的金額是很少的,我是按什么金額填寫呢
其實我也不知道為什么要核定,就是聽到很多人說核定征收,核定到底和季度交稅有什么區(qū)別,核定是不是就不用每個季度報稅了呀,核定有什么好處呀,核定征收和我現(xiàn)在的每個季度報稅有什么區(qū)別呀?為什么很多人都要核定呀
核定征收,你做賬方便些 不然查賬,所以開支都需要票據(jù)
上面的圖片,假如應(yīng)納稅經(jīng)營額填寫4000,那還有增值稅的定額欄填寫月應(yīng)納稅額要不要填呢,應(yīng)該填寫什么的呢,還有是不是應(yīng)納稅經(jīng)營額填寫4000了,那意思就是開票金額達到4000以上就交稅,沒有達到4000就不不用交稅的意思呀,還是說不管有沒有達到4000,都要交稅呀,還有增值稅,企業(yè)所得稅,城建稅,教育費,地方教育費這里填寫了什么數(shù)字,就每個月都要交呀,這些數(shù)字都代表什么意思呀
你填寫4000,稅務(wù)機關(guān)并不一定就跟你核4000啊,他只是根據(jù)你這些數(shù)據(jù)作為參考來進行核定。
核定的是增值稅,還是企業(yè)所得稅呀 還有你看上面的圖片上還有增值稅,個人所得稅,城建稅,還有2費,這個月應(yīng)納稅額這里怎么填寫呢,要填寫這個嗎,填多少呀
增值稅和所得稅它都是可以核定的,但是現(xiàn)在的話,增值稅一般都是享受開普通發(fā)票免稅的政策,即便核定也享受這個政策。
老師申請過核定嗎,那這個數(shù)據(jù)怎么填寫呢,這個月應(yīng)納稅額
前面已經(jīng)回復(fù)過你了,這個是按照你的實際數(shù)據(jù)填寫,不是說我跟你說填多少了。
那還有一個就是應(yīng)納稅經(jīng)營額是月度的,還是季度的,還是年度的,這個應(yīng)納稅經(jīng)營額??
你這里是按月的填寫。