您好,這個是可以作為管理費用的
老師好,我們股東在我們公司附近酒店住宿,開專票可以抵扣不?是做招待費還是差旅費?
你好,老師,請問股東在我們公司報銷的車費和住宿費計入什么費用,股東不在我們公司拿工資
老師我們公司的副總,還沒報個稅。但是他是我們股東公司的員工(股東是2個公司),他現(xiàn)在來新公司上班了。一直住的酒店,9月開了5000的住宿費發(fā)票過來。請問老師這個應(yīng)該怎么入賬?
公司股東,不在公司任職,也沒有工資,但是也會出差之類的,報銷的出差住宿費和餐費也是計入差旅費嗎?
股東,沒有在公司領(lǐng)過工資,請問股東發(fā)生的個人費用可以在公司報銷嗎?作為什么費用,比如機票住宿還有餐費這些
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
那可以直接計入差旅費嗎,那他的住宿費是計入差旅費還是業(yè)務(wù)招待費?
您好,住宿費計入到業(yè)務(wù)招待費