借在途物資借進項 貸應(yīng)付票據(jù) 借原材料 貸在途物資
某小規(guī)模納稅人企業(yè)2020年購進原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明價款為200000元,增值稅稅額為26000元,款項用銀行存款支付,材料尚未到達(該企業(yè)原材料按實際成本計價核算);該企業(yè)1月銷售產(chǎn)品一批,所開出的普通發(fā)票中注明的含稅價款為300000元,增值稅征收率為3%,貨款尚未收到,1月實際繳納增值稅8000元。分步驟計算和做會計分錄代替真實賬務(wù)處理過程
華宇公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,適用的所得稅稅率為25%,2019年12月31日有關(guān)科目的余額如下表所示。原材料采用計劃成本核算,2020年該公司共發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù)。(1)接到銀行通知,以銀行存款支付到期銀行承兌匯票(無息)20000元。(2)購入原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明:價款10000元,增值稅稅額1300元,款項已用銀行匯票付訖,材料尚未到達。(3)上項材料到達并驗收入庫,其計劃成本為11000元。(4)由于臨時需要,將面值50000元的D公司承兌的商業(yè)承兌匯票一張到銀行貼現(xiàn),貼現(xiàn)息為2300元,收到貼現(xiàn)凈額47700元存入銀行。(5)購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票注明價款200000元,增值稅稅額26000元,開出銀行承兌匯票予以承兌,材料尚未到達。(6)上項材料到達并驗收入庫,其計劃成本為198000元。(7)生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用材料一批,計劃成本為50000元。(8)用銀行存款支付辦公用品費,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款為50000元,增值稅稅額為6500元;支付產(chǎn)品的展覽費40000元,增值稅稅額為2400元。
華宇公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,適用的所得稅稅率為25%,2019年12月31日有關(guān)科目的余額如下表所示。原材料采用計劃成本核算,2020年該公司共發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù)。(1)接到銀行通知,以銀行存款支付到期銀行承兌匯票(無息)20000元。(2)購入原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明:價款10000元,增值稅稅額1300元,款項已用銀行匯票付訖,材料尚未到達。(3)上項材料到達并驗收入庫,其計劃成本為11000元。(4)由于臨時需要,將面值50000元的D公司承兌的商業(yè)承兌匯票一張到銀行貼現(xiàn),貼現(xiàn)息為2300元,收到貼現(xiàn)凈額47700元存入銀行。(5)購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票注明價款200000元,增值稅稅額26000元,開出銀行承兌匯票予以承兌,材料尚未到達。(6)上項材料到達并驗收入庫,其計劃成本為198000元。(7)生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用材料一批,計劃成本為50000元。(8)用銀行存款支付辦公用品費,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款為50000元,增值稅稅額為6500元;支付產(chǎn)品的展覽費40000元,增值稅稅額為2400元。
6、某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,適用增值稅征收率為3%,原材料按實際成本核算。該企業(yè)發(fā)生經(jīng)濟交易如下:(1)購入原材料一批,取得的專用發(fā)票中注明價款30000元,增值稅3900元,款項以銀行存款支付,材料驗收入庫。(2)銷售產(chǎn)品一批,所開出的普通發(fā)票上注明的貨款(含稅)為51500元,款項已存入銀行。(3)用銀行存款交納增值稅1500元。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,寫出有關(guān)會計分錄。
2、乙公司為小規(guī)模納稅人,本期購入原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明:材料價款為10000元,增值稅額1300元,企業(yè)以銀行承兌匯票支付,材料尚未到達(該企業(yè)對材料采用實際成本核算)。同日,銷售產(chǎn)品一批,含稅價103000元,稅率3%,價稅款已收存開戶行。要求:根據(jù)上述資料做出與增值稅有關(guān)的會計分錄
老師,您好,請教一下,像我們一此客戶要求把預(yù)收賬款的發(fā)票提前開出來,才會把預(yù)收賬款的錢轉(zhuǎn)給我們,按照 會計準(zhǔn)備要求,會計上是不能確認收入的,但是客戶要求我們提前把預(yù)收賬款的發(fā)票開出來的話,那這樣我要提前開票跟確認收入了,那這個在會計賬務(wù)處理跟報稅時怎么申報呀,
老板私人轉(zhuǎn)公司的水電費,老板要求出納把這筆錢付給他,,轉(zhuǎn)款用途填什么
老師您好,分公司如果獨立核算,企業(yè)所得稅是否可以隨總公司的,比如總公司是小型微利企業(yè)或者是高新企業(yè)?
個人出租房屋給一個企業(yè),個人要給企業(yè)開發(fā)票(10萬),請問個人都需要交哪些稅,如果房租為一年10萬,這些稅如何計算?再如果這個房子是A企業(yè)的,企業(yè)出租房屋給另一個企業(yè),A企業(yè)是一個小規(guī)模,那A企業(yè)因為出租房屋需要交的這些稅金如何計算(一年10萬)?
您好,個體工商戶一季度開過專票,交了700元多增值稅,個稅是核定征收,專管員說增值稅和個稅計稅依據(jù)不一致,讓個稅重新申報。
增值稅申報表上月稅費沒錯,有些明細數(shù)據(jù)需要調(diào)整,必須更正申報嗎?
我公司在給對方提供服務(wù)時,包含了兩種服務(wù),但他們的稅率不一樣,在簽合同的時候要注意什么?是否可以將兩種服務(wù)在合同上分別提現(xiàn)出來價格?繳稅的時候可以分開繳稅
老師,把肆佰元整 寫成 肆佰圓整 元和圓可以互換嗎?
請教老師,注冊有限合伙企業(yè),能不能所有合伙1人均為有限合伙人 承擔(dān)有限責(zé)任?(即 沒有普通合伙人)
請問老師,企業(yè)法人是殘疾人,稅收有什么優(yōu)惠?