欠交稅金現(xiàn)在就要補交的呀,不然,有滯納金的
我公司是房地產(chǎn)企業(yè)有幾個項目,有幾個施工證,現(xiàn)在是增值稅預交階段,請問填寫增值稅預交稅款表的時候是分開填寫幾份申報表,還是幾個項目預收款合并填寫在一張申報表申報?我在網(wǎng)上查到有說需要分項目填寫預交稅金表的。
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),有老項目和新項目,兩個項目,有預繳3個點的增值稅,現(xiàn)在老項目開了全款發(fā)票,交增值稅時5個點,可以全抵預交的稅款嗎,還是抵預繳3個點,再補交2點申報;不同的項目預繳的增值稅可以互相抵嗎,還是單獨分開核算分別抵,麻煩老師回復一下,應到那個文件麻煩老師給個文件號
房地產(chǎn)開發(fā)公司,老項目,住宅銷售預收房款,現(xiàn)在核算企業(yè)所得稅預交金額與實繳金額不一致,欠交稅金,這個問題怎么處理,現(xiàn)在補交,還是到企業(yè)項目清算時在補交
勞務報酬和季節(jié)性用工需要申報個稅嗎
老師我是新公司注冊,6月份沒有員工,我報的是我的個人所得稅,7月份有員工入職交了社保,7月份是不是就不用報我的個人所得稅了
老師,小規(guī)模納稅人填報增值稅申報時,有沖未開票收入21000,實際收入是1.3萬,負數(shù)是倒推的 報表通不過
電子稅務局上填寫第二季度季報報表的時候,利潤表上,本期金額和上期金額分別指的是什么期間?
你好,對方給我們開了17000和5000的發(fā)票,已抵扣,現(xiàn)在要退款20000,發(fā)票怎么紅沖
老師 明明每個月都交增值稅為什么資產(chǎn)負債表上應交稅費總是負數(shù)一萬多呢
老師好!售后人員產(chǎn)生的差旅費用什么科目
我們企業(yè)是按照里程數(shù)來進行補貼的。 但是沒有油票什么的,就覺得不太好, 就是說可不可以讓他們給我們開油票,然后我們從油票里面按標準報銷呢 就是可以明著說拿油票報銷,但是報銷的金額按里程數(shù)來算,這樣寫可以嘛,就是這個可以制度化嘛 如果拿油票報銷,油票金額大于報銷金額,怎么做會計處理,有人說可以發(fā)票金額大于報銷金額來做賬是可以的,但是到底行不行,到底怎么做呢
老師借:研發(fā)支出---費用化支出 貸;應付職工薪酬 這個會計科目期末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,咋樣結(jié)轉(zhuǎn)
收到一筆車子抵押的融資租賃公司的貸款,兩年期等額本息,111000元,每個月還5875,請問每個月怎么做賬