你好 后續(xù)還需要補款=1萬%2B1300%2B500—11000 12月28日,借:預付賬款,貸:銀行存款 12月30日,借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:預付賬款
工廠購入甲材料15 000千克,增值稅專用發(fā)票列明貨款75 000元,增值稅額9 750元,志遠工廠代墊運雜費1 500元,款項均以銀行存款支付,材料已驗收入庫。 4.12月11日,從新華工廠購進丙材料8 000千克,增值稅專用發(fā)票列明貨款56 000元,增值稅額7 280元,對方代墊運雜費800元,企業(yè)開出期限為3個月的商業(yè)承兌匯票一張,材料已驗收入庫。 5.12月14日,從東方工廠購進乙材料10 000千克,增值稅專用發(fā)票列明貨款30 000元,增值稅額3 900元,東方工廠代墊運雜費1 000元,款項已支付,材料尚未到達。
7.12月18日,根據(jù)合同規(guī)定,以銀行存款轉賬支票預付志遠工廠采購甲材料款10 000元。 8.12月22日,收到上述志遠工廠發(fā)來的甲材料,增值稅專用發(fā)票列明貨款30 000元,增值稅額3 900元,甲材料已驗收入庫。 9.12月25日,企業(yè)開出轉賬支票補付志遠工廠貨款23 900元。 10.12月27日,從東方工廠購入甲、丙兩種材料,增值稅專用發(fā)票列明:甲材料6 000千克,價款30 000元;丙材料3 000千克,價款21 000元;增值稅額合計6 630元。對方代墊兩種材料共同負擔的運雜費共計900元,款項均以銀行存款支付,兩種材料尚未運到。
12月28日按合同約定為購買丙材料以銀行存款11000元預付遠航廠貨款,材料驗收入庫。根據(jù)上述交易事項編制相關會計分錄。?
12月30日,28日預付遠航廠貨款購買的丙材料已運到值值稅專用發(fā)票上記載的貨款為10000元,增值稅1300元,供貨方帶電,運雜費500元,余款退回存入銀行。根據(jù)上述交易事項編制相關會計分錄。?
12月30日,28日預付遠航長貨款購買的丙材料已運到增值稅專用發(fā)票上記載的貨款為1萬元,增值稅1300元,代墊運雜費500元,余款退回存入銀行。
因為是配送公司其他干貨類,很難取到發(fā)票,老板可以取到豬肉9%的增值稅專用發(fā)票,然后銷售豬肉就開免稅,想用9%的豬肉專用發(fā)票進項彌補干貨類的進項。老師這個要怎么操作合理
老師,我問下甲方給我們房子抵工程款怎么處理帳務?
國內運輸服務,取得的飛機票怎么抵扣?稅務系統(tǒng)里有抵扣票嗎?
因為是配送公司其他干貨類,很難取到發(fā)票,老板可以取到豬肉9%的增值稅專用發(fā)票,然后銷售豬肉就開免稅,想用9%的豬肉專用發(fā)票進項彌補干貨類的進項。老師這個要怎么操作合理
公司有房產(chǎn)需要交房產(chǎn)稅還需要交土地增值稅嗎
2024年有一筆審計費計入了在建工程,發(fā)票已勾選認證,老會計說現(xiàn)在要調成制造費用,說是工程達到使用狀態(tài),不能再計入在建工程,請問現(xiàn)在如何調賬分錄,報表需要調整嗎
公司有房產(chǎn)要繳納房產(chǎn)稅和土地增值稅
老師您好,我想咨詢一下一般納稅人開人工費的稅率是多少
老師看看這個分錄盤盈盤虧的分錄對嗎?謝謝老師
老師 我把增值稅表三系統(tǒng)自動帶入的數(shù)刪除 提示我不能刪 這是為什么?我們是建筑行業(yè) 開的發(fā)票不是差額征收為啥不能刪?