你好 需要阿,這個(gè)稅務(wù)局不會(huì)給你貼稅款的阿
老師 季度不超過(guò)30萬(wàn)不需要繳納增值稅 如果開(kāi)具專票 需要繳納增值稅吧
我們公司是銷(xiāo)售農(nóng)機(jī)具的企業(yè),發(fā)票是免增值稅的,免增值稅稅發(fā)票開(kāi)了,475000,又開(kāi)具了1%的發(fā)票開(kāi)了7800,需要繳增值稅嗎?老師
免增值稅公司開(kāi)具的專票需要繳納增值稅嗎?
免稅公司開(kāi)具的增值稅專票需要繳納增值稅嗎?
老師,小規(guī)模開(kāi)具增值稅專用發(fā)票需要繳納增值稅,那附加稅需要同時(shí)繳納嗎?
老師,客戶變更了公司名稱,稅號(hào)沒(méi)變,他還欠我貨款,我現(xiàn)在給他開(kāi)票也只能開(kāi)新公司名稱了吧,之前欠的貨款,也只能用新公司給我打了吧
用微信支付寶支付,費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單上是不是蓋的是現(xiàn)金付訖章
房租支出為啥不記賬呢,不是權(quán)責(zé)發(fā)生制支出嗎
老師,3月份收到一筆美元7876元,借銀行存款:56506.36,貸應(yīng)收賬款:56506.36,7月份開(kāi)票56698.69元,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:56698.69,貸:應(yīng)收賬款56698.69,這樣應(yīng)收賬款有余額借192.33,怎么做分錄做平
老師,你好,我有個(gè)客戶,跟我們業(yè)務(wù)交易是在5月,6月對(duì)賬并開(kāi)具發(fā)票,7月他們轉(zhuǎn)一般納稅人,現(xiàn)在跟我說(shuō)要紅沖之前的發(fā)票,重新開(kāi)票給他抵扣,可以這樣的嗎?這不是違規(guī)嗎?
老師業(yè)務(wù)出差住宿費(fèi)專票可以抵扣嗎
如果企業(yè)要發(fā)勞務(wù)費(fèi)2500給個(gè)人 對(duì)方需要開(kāi)多少金額增值稅發(fā)票給企業(yè)啊 企業(yè)申報(bào)按什么金額申報(bào)啊
航空運(yùn)輸電子客票行程單的電子發(fā)票,票價(jià)440.37,燃油附加費(fèi)18.35,增值稅稅額41.28,民航發(fā)展基金50,那我算進(jìn)賬抵扣是按多少抵扣
您好,給客戶發(fā)的樣品要作視同銷(xiāo)售嗎?
如果政府補(bǔ)助屬于應(yīng)稅收入 :則應(yīng)在取得當(dāng)期 計(jì)入應(yīng)納稅所得額 ,即 在計(jì)算利潤(rùn)時(shí)予以“加上” 。 如果政府補(bǔ)助屬于不征稅收入 :則 不計(jì)入應(yīng)納稅所得額 ,在計(jì)算利潤(rùn)時(shí)不加也不減。 這是啥意思??
免稅公司可以開(kāi)具免稅專票嗎?
專票沒(méi)有免稅的阿,你開(kāi)不出來(lái)的