您好 會計分錄如下 借:原材料70000 應交稅費-應交增值稅(進項稅)11900 貸:預付賬款80000 銀行存款1900
向E單位采購材料,取得的增值稅專用發(fā)票標明材料價格為70000元,增值稅稅額為9100元,材料已驗收入庫。企業(yè)上月已按合同規(guī)定預付款項60000元,現(xiàn)開出轉賬支票一張,補付款項19100元。
用預付貨款方式從乙企業(yè)采購的b材料已驗收入庫增值稅專用發(fā)票上列明材料價款為七萬元,增值稅稅額為9100元,收到退回多預付貨款900元存入銀行的會計分錄
20日,企業(yè)向E公司采購材料取得的增值稅專用發(fā)票標明材料價款為70000元,增值稅稅額為9100材料已驗收入庫企業(yè)上月已按合同預付賬款60000元,先開出轉賬支票,補付材料款項19100元,求列會計分錄
25日用預付貨款方式向乙企業(yè)采購的B材料已驗收入庫,增值稅專用發(fā)票上列明材料價款¥70,000增值稅為11900開出一張轉賬支票補付款1900。
16日,用預付款方式向利豐公司采購的a材料已驗收入庫,專用發(fā)票列明材料,價款5萬。增值稅6500元。當即開出一張轉賬支票補付貨款16500元
公司租車開的增值稅普通發(fā)票能抵扣嗎?
錄憑證時如如何才能變成紅字呢?
老師,請問,省內項目,做了跨區(qū)域涉稅事項報告,報驗了,且開了發(fā)票出去,沒有預繳稅金。都是今天操作的。結果對方稅務局說街道和稅務局選錯了,我需要怎么更正。麻煩告知步驟,謝謝。
互聯(lián)網平臺企業(yè)基本信息報送,后續(xù)要填一個平臺內的經營者和從業(yè)人員收入信息報送表,這個的話是填從平臺取得收入的企業(yè),而不是報送平臺取得的收入,也就是不報平臺本身收入信息對嗎
老師你好,我們單位一名員工到法國一個機構做項目助理,機構給員工一部分補貼 然后每月還給我們公司3000歐元補貼(當做我們每個月給員工社保 報銷費用) 那么每個月3000歐元需要申報增值稅嗎
老師,銷售巴氏殺菌乳稅率是多少,13%那嗎
老師公司公戶進了20多萬,股東想把這筆錢拿走,怎么操作?但不是分紅,因為股東還買了很多東西墊付很多錢
注冊的小規(guī)模公司,主要是養(yǎng)殖業(yè)自產自銷的,目前已經個稅零報2個月了,后續(xù)按季度報其他稅種,也都是零報,一直這樣報,就算后續(xù)產值了,交易的都是個人,也不涉及開稅票,稅務局會查嗎?
老師晚上好,收到24年個人所得稅退稅款,會計科目怎么做
董孝彬老師直接補寫分錄就行是吧!還用把資產負債表之前的金額先紅沖了在從新做正確的分錄