你好不存在( ̄▽ ̄)摘要也沒寫錯(cuò)

老師好!公司目前籌建期,財(cái)務(wù)也不完善。公司將公戶的錢轉(zhuǎn)入法人個(gè)人賬戶,由法人個(gè)人賬戶去支付聘請(qǐng)人員工資,拆遷戶過渡費(fèi)、還別人借款、取現(xiàn)等開支。并且去銀行代法人支付經(jīng)辦的是我(如:在銀行業(yè)務(wù)委托書代寫名字),請(qǐng)問一下現(xiàn)在已經(jīng)金稅四期,我會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)和麻煩?
老師你好,請(qǐng)問前期給法人轉(zhuǎn)借款時(shí),誤將摘要寫成工資了,后期還款時(shí)可以將摘要寫成“退什么時(shí)間錯(cuò)轉(zhuǎn)工資”不呢,是否存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
請(qǐng)問老師,就是我那個(gè)貸款的銀行,需要我往對(duì)公賬戶存40萬做日均存款,我想是不是可以順便把注冊(cè)資本實(shí)繳給做了,想咨詢下相關(guān)細(xì)節(jié):1、部分繳存是否可行?2、繳存時(shí)間有沒有明確規(guī)定?3、資金由股東個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)入,備注怎么寫?轉(zhuǎn)出時(shí)候是否還可以對(duì)公賬戶直接轉(zhuǎn)回股東個(gè)人賬戶?4、一系列操作稅務(wù)當(dāng)面有哪些要求?有無相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)?
老師您好,公司為小規(guī)模納稅人新成立的公司,經(jīng)理借錢給公司,往銀行存款摘要寫成借款可不可以,為公司付費(fèi)用付工資。暫時(shí)不想做實(shí)收資本收款,是后期因?yàn)樗?cè)資金20萬,想做一個(gè)減資,哪個(gè)比較好一點(diǎn),還是直接存實(shí)收資本呢
老師我們公司停車收入以前開成1%了,交了1%的稅現(xiàn)在還要交4%的稅費(fèi),怎么計(jì)算我要交的稅呢?
《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于簡并增值稅稅率有關(guān)政策的通知》(財(cái)稅〔2017〕37號(hào))和《農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除試點(diǎn)實(shí)施辦法》等相關(guān)規(guī)定: 一般納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,用于生產(chǎn)銷售或委托加工稅率為9%的貨物,或者用于其他允許抵扣的項(xiàng)目,可以按照以下規(guī)定抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額: 取得一般納稅人開具的9%專票:直接按票面注明的稅額抵扣。 取得小規(guī)模納稅人開具的3%專票:不按票面3%抵扣,而是按專票上注明的“金額”× 9%的扣除率計(jì)算抵扣。 取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票:同樣可以按照發(fā)票金額×9%計(jì)算抵扣 老師,這是我找的文件,我是小規(guī)?,F(xiàn)在需要開3%專票給對(duì)方,我現(xiàn)在不清楚的是我應(yīng)該開票賦碼。我是小規(guī)模,銷售的商品是餃子皮,抄手皮,面條。
老師您好 公司收到一筆出口貨款,生產(chǎn)型企業(yè),不申請(qǐng)退稅,也沒有開發(fā)票,申報(bào)時(shí)金額填到哪一欄?
季末本年利潤貸方余額,是不是就要計(jì)提企業(yè)所得稅稅了?怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
老師,請(qǐng)問客戶介紹項(xiàng)目,給予他介紹費(fèi),支付到個(gè)體戶,對(duì)方需要開具什么發(fā)票給我們?20萬這樣
老師我想問個(gè)問題 假如是法人支付的物業(yè)費(fèi)怎么做賬 沒走公賬 然后收到發(fā)票又怎么做賬呢
增值稅報(bào)表,因?yàn)檫@個(gè)月對(duì)外開了一張租賃發(fā)票,表三這里自動(dòng)出了這張發(fā)票的數(shù),是價(jià)稅合計(jì)數(shù),這表用填么,以前從沒填過
車輛檢測(cè)費(fèi)屬于現(xiàn)代服務(wù) 還是鑒證服務(wù)
老師,麻煩問一下,個(gè)體工商戶租的房子要交租賃印花稅?是不減半征收?
老師你好,請(qǐng)問計(jì)提社保應(yīng)該怎么做分錄?已申報(bào)未繳費(fèi)的

