你好,學(xué)員,有合同嗎
我問下 如果12月份收到固定資產(chǎn)發(fā)票 當月沒計提折舊 我是否可以在第四季度申報企業(yè)所得稅時做固定資產(chǎn)一次性扣除調(diào)整?
之前入賬的固定資產(chǎn),沒累計折舊,本來到現(xiàn)在應(yīng)該折舊完了,現(xiàn)在補做折舊一次性折舊出去,那么,如果是以前年度的折舊沒做怎么做賬,能所得稅前抵扣嗎?如果是今年沒有抵扣又如何做賬,能所得稅前抵扣嗎 如果不能所得稅前抵扣分別為什么
老師,我想問,我們買了10個罐車,能不能一起入一個固定資產(chǎn),在所得稅前一次性折舊
老師,我想問下,買的固定資產(chǎn),如果沒有取得發(fā)票,能不能做入固定資產(chǎn),每個月折舊,抵扣企業(yè)所得稅呢?
早上好,老師,我想問下,我們?nèi)ツ?0月份固定資產(chǎn)按暫估入賬,然后折舊,(固定資產(chǎn)的票也沒有開完回來)那現(xiàn)在做企業(yè)所得稅不用調(diào)吧!
老師,麻煩問一下制造業(yè),用幾種原材料做出的半成品,需要再加工,才能出售,這個半成品,入哪個科目?
老師麻煩問一下匯算清繳補提的工資需要填在哪一項?
老師,我工資給法人調(diào)到9000了,他的公積金要往上調(diào)嗎
老師,工商證書沒有到期,可以換證讓有效期為長期嗎
老師你好,內(nèi)帳產(chǎn)品成本含稅價格對嗎,一般納稅人
一般納稅人企業(yè)外購進來一批商品用于給客戶送禮,購進時取得的是增值稅普通發(fā)票,用于送禮,增值稅是否需要視同銷售申報增值稅?
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項稅14545.49,沒有進項稅,有留底稅額5466.15,這個增值稅怎么做賬務(wù)處理,分錄怎么做,我是這樣做的,有收入是借應(yīng)收賬款176162.03,貸主營業(yè)務(wù)收入161616.54,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交銷項稅額14545.49。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:怎么做,這種情況,新手小白,請老師說的詳細點
公司剛買的車35萬,是可以一次性入費用嗎?不用按固定資產(chǎn)折舊攤銷入賬吧?
你好,請問我是公司會計,但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務(wù)師的人做的,我是辦稅人對方要拿我的號碼進電子稅務(wù)局申報,這樣對我有沒有影響風險因為公司年終匯算也存在風險?還是添加對方用對方自己身份進去電子稅務(wù)局申報呢?
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報銷嗎?
你說什么合同呀?
就是采購合同的,學(xué)員
產(chǎn)權(quán)登記證公司名下沒,如果有,是可以的
買的都是金額小的,比如幾千的,沒有這個,咋做賬呢?
這個記入管理費用辦公費
那能企業(yè)所得稅前扣除嗎?
沒有發(fā)票是不可以的