這里投資性房地產(chǎn)考慮增值稅嗎?

20x7年5月,A公司以其一直用于出租的一幢房屋換入B公司生產(chǎn)的辦公家具準備作為辦公設備使用,B公司則將換入的房屋繼續(xù)出租。交換前A公司對該房屋采用成本模式進行后續(xù)計量,該房屋的原始成本為500000元,累計已提折舊180000元,公允價值為400000元,沒有計提過減值準備;B公司換入房屋后繼續(xù)采用成本模式進行計量。B公司辦公家具的賬面價值為280000元,公允價值和計稅價格均為300000元,適用的增值稅稅率為13%。B公司另外支付A公司49000元的補價。假設該交換不涉及其他相關稅費。要求:分別編制A公司和B公司與該項資產(chǎn)交換相關的會計分錄。
20x7年5月,A公司以其一直用于出租的一幢房屋換入B公司生產(chǎn)的辦公家具準備作為辦公設備使用,B公司則將換入的房屋繼續(xù)出租。交換前A公司對該房屋采用成本模式進行后續(xù)計量,該房屋的原始成本為500000元,累計已提折舊180000元,公允價值為400000元,沒有計提過減值準備;B公司換入房屋后繼續(xù)采用成本模式進行計量。B公司辦公家具的賬面價值為280000元,公允價值和計稅價格均為300000元,適用的增值稅稅率為13%。B公司另外支付A公司49000元的補價。假設該交換不涉及其他相關稅費。要求:分別編制A公司和B公司與該項資產(chǎn)交換相關的會計分錄。我想知道這個題怎么做?我做的分錄不平
20x7年5月,A公司以其一直用于出租的一幢房屋換入B公司生產(chǎn)的辦公家具準備作為辦公設備使用,B公司則將換入的房屋繼續(xù)出租。交換前A公司對該房屋采用成本模式進行后續(xù)計量,該房屋的原始成本為500000元,累計已提折舊180000元,公允價值為400000元,沒有計提過減值準備;B公司換入房屋后繼續(xù)采用成本模式進行計量。B公司辦公家具的賬面價值為280000元,公允價值和計稅價格均為300000元,適用的增值稅稅率為13%。B公司另外支付A公司49000元的補價。假設該交換不涉及其他相關稅費。要求:分別編制A公司和B公司與該項資產(chǎn)交換相關的會計分錄。這個題不會做?老師能寫一下A,B公司的會計分錄嗎?
20x7年5月,A公司以其一直用于出租的一幢房屋換入B公司生產(chǎn)的辦公家具準備作為辦公設備使用,B公司則將換入的房屋繼續(xù)出租。交換前A公司對該房屋采用成本模式進行后續(xù)計量,該房屋的原始成本為500000元,累計已提折舊180000元,公允價值為400000元,沒有計提過減值準備;B公司換入房屋后繼續(xù)采用成本模式進行計量。B公司辦公家具的賬面價值為280000元,公允價值和計稅價格均為300000元,適用的增值稅稅率為13%。B公司另外支付A公司49000元的補價。假設該交換不涉及其他相關稅費。要求:分別編制A公司和B公司與該項資產(chǎn)交換相關的會計分錄。A,B公司的會計分錄怎么寫?投資性房地產(chǎn)應該不考慮增值稅吧,題目沒具體說明,如果不考慮怎么做
20x7年5月,A公司以其一直用于出租的一幢房屋換入B公司生產(chǎn)的辦公家具準備作為辦公設備使用,B公司則將換入的房屋繼續(xù)出租。交換前A公司對該房屋采用成本模式進行后續(xù)計量,該房屋的原始成本為500000元,累計已提折舊180000元,公允價值為400000元,沒有計提過減值準備;B公司換入房屋后繼續(xù)采用成本模式進行計量。B公司辦公家具的賬面價值為280000元,公允價值和計稅價格均為300000元,適用的增值稅稅率為13%。B公司另外支付A公司49000元的補價。假設該交換不涉及其他相關稅費。要求:分別編制A公司和B公司與該項資產(chǎn)交換相關的會計分錄。A,B公司的會計分錄怎么寫?投資性房地產(chǎn)考慮稅率
老師你好 外賬按流水收入做好分錄后 做分錄的時候,收入支出都是錄的價稅合計的金額,那現(xiàn)在進項銷項發(fā)票后面應該怎么處理呢?
董老師還在嗎?麻煩問一下問題
比方說1-3月對公刷銀行卡收到5萬,,,5月的時候開了2萬刷卡的收入。若1-3月已經(jīng)報了這筆5萬收入,又開票了,問,怎么區(qū)別出來?
老師,增加社保后是要申報工資,但是申報工資的基數(shù)在參保后馬上查詢參保的信息后參加?;鶖?shù)為啥不出來呢
郭老師 您還在線嗎?
老師財務軟件自動生成的報表,利潤表本年累計凈利潤和利潤表季報凈利潤金額為啥不一樣呢?
請問老師,炸雞店屬于銷售服務還是貨物?月銷售額多少可以申請定期定額
請問a公司已將1名員工公積金轉入b公司,之后b公司應如何在網(wǎng)上操作,補繳上月和本月的此員工公積金
付給供應商的款,供應商未提供發(fā)票 這種直接做沖賬處理可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
老師,舊賬預付賬款很久沒有發(fā)票,如果要調平賬面,如何處理合適