你好 可以的,這個(gè)在國(guó)內(nèi)就可以少繳稅的,但是在實(shí)務(wù)中,稅務(wù)局會(huì)更關(guān)注跟這個(gè)國(guó)家有沒(méi)有稅收協(xié)定,然后再判斷是不是可以抵扣的

居民個(gè)人從中國(guó)境外取得的所得,可以從其應(yīng)納稅額中抵免已在境外繳納的個(gè)人所得稅稅額,但抵免額不得超過(guò)該納稅人境外所得依照文件規(guī)定計(jì)算的應(yīng)納稅額。老師你說(shuō)它的意思是在境外交的所得稅可以在境內(nèi)抵??墒撬@句話(huà)的意思好像是可以抵境外的稅啊?
老師,境內(nèi)居民個(gè)人取得境外資金,這個(gè)資金不轉(zhuǎn)入境內(nèi),留在海外,在境內(nèi)不申報(bào)稅款有無(wú)問(wèn)題。
老師您好,請(qǐng)問(wèn)居民個(gè)人取得境外收入,在境外已經(jīng)交過(guò)個(gè)稅了,在境內(nèi)申報(bào)個(gè)稅是可以抵扣嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)中國(guó)居民取得境外收入,怎么繳納個(gè)人所得稅?
老師您好,我有個(gè)個(gè)稅的問(wèn)題想要請(qǐng)教一下:居民個(gè)人取得境外收入,境外公司支付時(shí)已扣款繳稅,那我們境內(nèi)申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,境外繳納稅款可以用來(lái)抵扣嗎
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)內(nèi)賬的原材料成本應(yīng)該是含稅還是不含稅的,有的老師說(shuō)含稅有的老師說(shuō)不含稅,懵了
預(yù)收賬款可以交增值稅嗎
老師老板名下有多家公司,然后a公司的員工發(fā)生的費(fèi)用在b公司報(bào)銷(xiāo),差旅費(fèi),這個(gè)在b公司可以做差旅費(fèi)嗎
最多就叫人家開(kāi)3%的專(zhuān)票,你們抵扣3%的進(jìn)項(xiàng),但是,你們是差額征收,沒(méi)法抵扣,取得專(zhuān)票也沒(méi)用,人力資源公司差額開(kāi)票,專(zhuān)票那部分,取得專(zhuān)票也不能抵扣嗎?
老師,進(jìn)貨的單子,有欠款的貨單,是要單獨(dú)留下來(lái)對(duì)賬的,那這個(gè)怎么辦
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)我們2021年會(huì)計(jì)多計(jì)提了好多企業(yè)所得稅,單實(shí)際未繳納,前一年有彌補(bǔ)虧損,我應(yīng)該怎么調(diào)整,申報(bào)報(bào)表是合適的,賬務(wù)我應(yīng)該怎么處理,怎么寫(xiě)分錄
老師,咨詢(xún)一下個(gè)體戶(hù)現(xiàn)在是查賬征收,就是在自然人電子稅務(wù)局申報(bào)員工工資個(gè)稅,從今年8月份才新增工資薪金個(gè)稅這個(gè)稅種,10月27日當(dāng)時(shí)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),把老板的名稱(chēng)和身份證號(hào)碼添加進(jìn)去才可以申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得。 今天在申報(bào)10月份員工工資個(gè)稅申報(bào)時(shí),系統(tǒng)提示個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)者沒(méi)有填寫(xiě)正常工資薪金所得,需要進(jìn)行綜合所得申報(bào),但是個(gè)體戶(hù)沒(méi)有給經(jīng)營(yíng)者(也就是老板)發(fā)工資,所以我申報(bào)的時(shí)候就沒(méi)有選經(jīng)營(yíng)者的名字,現(xiàn)在系統(tǒng)提示要把經(jīng)營(yíng)者的工資申報(bào),我可以在綜合所得申報(bào)工資,經(jīng)營(yíng)者應(yīng)發(fā)工資填0嘛,
我們?nèi)肆Y源公司差額納稅,我們開(kāi)5個(gè)點(diǎn)差額專(zhuān)票給企業(yè),合作承包商開(kāi)1個(gè)點(diǎn)普票給我們,承包商1%稅點(diǎn)是否合理
老師,涉稅實(shí)務(wù)中,大題中,讓求稅款,但是題中沒(méi)要求是萬(wàn)元或者元?那這種情況默認(rèn)元嗎?
老師 上月的賬不平,是不是不平,怎么查一下平不平

