你好,如果按照3%的稅率來的話,選擇第一個。
某輔食商店是增值稅小規(guī)模納稅人,2019年12月銷售副食品取得含稅銷售額66950元,銷售自己使用過的固定資產(chǎn)取得含稅銷售額17098元。該商店應(yīng)繳納增值稅為()?
某副食商店為增值稅小規(guī)模納稅人,2018年8月銷售副食品取得含稅銷售額33475元,銷售自己使用過的電腦取得含稅銷售額8549元,該商店應(yīng)繳納的增值稅是多少
3.某商店為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年6月銷售商品,取得含稅收入15.45萬元;將外購的一批商品無償捐贈給某養(yǎng)老院,該批商品的含稅價格為1.03萬元。已知增值稅征收率為3%。則該商店當月應(yīng)納增值稅稅額為多少元?
2-、某商業(yè)零售企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2020年5月購進貨物(商品)取得普通發(fā)票,共計支付金額|20000元;本月銷售貨物取得零售收入共計150000元,另外取得包裝費8080元。請計算其應(yīng)納稅額。
某商業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年9月購進貨物,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為340元,,當月銷售商品取得收入(含增值稅)30900元,計算該商業(yè)企業(yè)9月應(yīng)繳納的增值稅稅額為多少元?
A104000期間費用明細表中 7欄資產(chǎn)折舊攤銷費 需要與A105080,本年折舊攤銷合計一致嗎
老師,請問我再申報個稅的時按上月申報的工資額填寫的,那本月新增的人員再怎么添加上?信息已采集
老師,餐飲企業(yè)匯算清繳缺成本票有什么辦法解決嗎?
公司支付員工因病死亡的賠償費用,怎么做會計分錄?
老師,員工自己拿生育津貼,沒工資,公司交社保,這個津貼需要公司代個人申報嗎,分錄怎么做
老師您好!請問下從2024年開始,前面會計當月工資都是計提上月工資,相當于當月工資沒有計提,像這種情況要怎么調(diào)賬,謝謝
老師,我想問新購固定資產(chǎn),500萬以下一次性扣除……比如新買的機器人臂35萬,或者辦公電腦1萬,或者新買辦公桌椅1萬,是不是都可以一次性扣除?因為都是新買,且單價在500萬以下,那這樣的話單位資產(chǎn)享受一次性扣除的就很多
@董老師,老師我把記賬憑證用裝訂機裝訂好了,然后您幫我做的報表需要裝訂起來嗎
老師你好,我們公司要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,A股東的股權(quán)00%轉(zhuǎn)給另外一個人,我們需要問的操作?
老師,我們公司名下的固定資產(chǎn)汽車,已折舊完了200萬,無殘值了。那這個車賣的時候,還是需要確認收入嗎? 怎么做賬務(wù)處理