合并申報,就是要吧獎金發(fā)放的金額和工資金額合并申報個稅的
老師,年終獎金和工資能合并申報?如果可以是不是就是把年終獎金平分到每月申報的工資里面核算?
老師,年終獎我12月跟工資一起計(jì)提,然后等2023年1月發(fā)放,2月申報,那這樣年終獎跟12月工資是不是都屬于2022年的費(fèi)用?然后我年終獎跟工資合并在工資薪金里面一起申報,還是把年終獎單獨(dú)做全年一次性獎金去申報?哪種方式可以少交個稅?
老師,12月沒有計(jì)提年終獎,1月年終獎申報是跟1月工資合并申報的,可以把去年的年終獎計(jì)提到今年1工資表里面嗎,做今年的工資費(fèi)用可以嗎
老師,如果把全年一次性獎金合并領(lǐng)到工資里一起申報的話,那一次性獎金是也要做在當(dāng)月工資表里面還是可以單獨(dú)做年終獎金發(fā)放表呢?
2023 年 年終獎,有些員工年終獎是合并到 2023 年申報工資薪金申報表里面計(jì)算,填寫方式是年終獎和工資加到一起填寫到本期收入那一欄,是嗎?
一般 一個地方的供應(yīng)商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
我們學(xué)的時候說增值稅銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票,銷項(xiàng)是普通發(fā)票也可以抵進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票的稅額嗎?
24年賬里面有以前年度損益調(diào)整。這個金額在25年匯算時需要在匯算表里填寫嗎?
請問銷售家電享受政府補(bǔ)貼賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收-乄x(實(shí)收部分) 應(yīng)收-政府補(bǔ)貼款(優(yōu)惠部分金額) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 收到貨款:借:銀存 貸:應(yīng)收-xx(個人) 這樣對嗎
這題選什么呢?。。。。。。為什么呢
農(nóng)業(yè)合作社可以上社保么?
注冊資金100萬,實(shí)繳投入150萬,那多投的50萬需要交印花稅么
今年匯繳清算怎么沒有出現(xiàn)風(fēng)險測評?是需要按什么按鈕,才會風(fēng)險測評
個體戶定期定額改成查賬征收了,是一定要做賬嗎?
老師,您好!公司出售不動產(chǎn)掛的其它應(yīng)付款,要怎么調(diào)到固定資產(chǎn)?
那工資去年都已經(jīng)申報了,現(xiàn)在才發(fā)去年的年終獎,該怎么操作?想合并申報
你現(xiàn)在才發(fā)放,就是和現(xiàn)在發(fā)放的工資合并申報就可以
就是做到今年的工資合并申報是吧?但是年終獎金數(shù)額比較大?這樣子合并會不會不劃算?還是說可以等到年底再合并申報?
你發(fā)放了就需要申報個稅的額,金額大,你可以單獨(dú)選擇獎金方式申報個稅
單獨(dú)比合并多了幾萬塊的個稅尼
那你就進(jìn)行合并申報的
老師合并申報的話,是把年終獎金除12并到每個月的工資中嗎
不是的額,都是吧獎金金額和工資合并申報的,不除以12的
不可以并入工資里的嗎?那這合并申報和分開申報有區(qū)別的嗎?
合并申報,就是按和工資合并,按工資稅率申報個稅,單獨(dú)申報就是按獎金/12月看適用什么稅率,然后在用獎金乘以對應(yīng)的稅率
那比如合并申報,年終獎50萬+當(dāng)月工資1萬,那稅率是看51萬在哪個稅率?還是說50萬+12萬,看62萬-總扣除數(shù),再看稅率
當(dāng)月就是50+1萬合并申報個稅 你工資這么高,獎金單獨(dú)申報,個稅會低一些
我一直以為合并申報,就是除12,并入每個月工資里面的。原來是我理解錯誤了
是的,合并就是獎金直接并入工資