 
                            1、借:銀行存款? ? 58500 貸:主營業(yè)務(wù)收入? ?50000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額? 8500 2、借:主營業(yè)務(wù)成本? ? 35000 貸:庫存商品? ? 35000 3、借:信用減值準(zhǔn)備? ?58500*5% 貸:壞賬準(zhǔn)備??58500*5% 4、借:原材料? ? ?50000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額? 8500 貸:銀行存款? ? 58500

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    吉惠汽車公司2015年10月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。吉惠汽車公司。向a公司銷售一批商品。開具的增值稅專用發(fā)票上注明的 價(jià)款為5萬元。增值稅稅額為8500元。該批商品的成本為。35000元。貨已發(fā)出貸款未收。公司按5%的比例。提壞賬準(zhǔn)備。A公司收到貨物后,按原材料入庫。要求編制出以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。吉惠汽車公司銷售商品的會(huì)計(jì)分錄。吉惠汽車公司結(jié)賬產(chǎn)品成本的會(huì)計(jì)分錄。吉惠汽車公司提壞賬準(zhǔn)備的會(huì)計(jì)分錄。A公司收到貨物后,按原材料入庫的會(huì)計(jì)分錄
資料:吉惠汽車公司2015年10月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 吉惠汽車公司向A公司銷售一批商品,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為50000元,增值稅稅額為8500元,該批商品的成本為35000元,貨已發(fā)出,貨款未收,公司按5%的比例計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。A公司收到貨物后按原材料入庫。 要求:編制出以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄: 吉惠汽車公司銷售商品的會(huì)計(jì)分錄。 吉惠汽車公司結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品成本的會(huì)計(jì)分錄。 吉惠汽車公司計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的會(huì)計(jì)分錄。 A公司收到貨物后按原材料入庫的會(huì)計(jì)分錄。
吉惠汽車公司向A公司銷售一批商品,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為50000元,增值稅稅額為8500元,該批商品的成本為35000元,貨已發(fā)出,貸款未收,公司按5%的比例計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,A公司收到貨物后按原材料入庫,要求編制出以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄1.銷售商品的會(huì)計(jì)分錄2.結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品成本的會(huì)計(jì)分錄3.計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的會(huì)計(jì)分錄4.a公司收到貨物后按原材料入庫的分錄
吉惠汽車公司向A公司銷售一批商品,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為50000元,增值稅稅額為8500元,該批商品的成本為35000元,貨已發(fā)出,貸款未收,公司按5%的比例計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,A公司收到貨物后按原材料入庫,要求編制出以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄1.銷售商品的會(huì)計(jì)分錄2.結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品成本的會(huì)計(jì)分錄3.計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的會(huì)計(jì)分錄4.a公司收到貨物后按原材料入庫的分錄
請(qǐng)寫出下列業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄?。。??!8.樂呵呵公司生產(chǎn)的A產(chǎn)品72580元已全部完工,按其實(shí)際生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)賬9.樂呵呵公司以銀行存款30000元向吉祥公司預(yù)付購買B材料的借款10.樂呵呵公司收到吉祥公司發(fā)來的已預(yù)付貨款的B材料200噸,單價(jià)115元,增值稅額2990元,材料已驗(yàn)收入庫(已取得增值稅專用發(fā)票)11樂呵呵公司收到中惠公司退回的貨款4010元1.樂呵呵公司向有福公司出售甲產(chǎn)品100件,價(jià)款90000元,增值稅銷項(xiàng)稅額11700元以上款項(xiàng)均未收到(已開易增值稅專用發(fā)票)
 
                老師好。我公司賣了一臺(tái)二手車,原來的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在賣5五萬元,我看普通發(fā)票顯示買方是個(gè)人,賣方是我公司,最下面是二手車市場(chǎng)名字,請(qǐng)問這個(gè)稅是我公司交嗎,交多少,為何我公司查不到交的稅
關(guān)于收益所有人信息備案是所有公司都要做嗎?
維護(hù)客戶業(yè)務(wù)費(fèi)用找了張餐費(fèi)的發(fā)票可以入賬業(yè)務(wù)費(fèi)嗎還是必須做招待費(fèi)
老師好,請(qǐng)問我公司賣了一個(gè)二手車,收到的是普票車管所開的,5萬元,說是交稅了,我在電子稅務(wù)局里,完稅證明查不到啊!是教的增值稅嗎?還是在哪里查,這發(fā)票不顯示稅啊
老師,我們是一般納稅人,請(qǐng)問刀削面,包子,水面,這些是開什么項(xiàng)目名稱,稅率是多少了?
現(xiàn)金流量表處置固定資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額和現(xiàn)金流量表附注中的處置固定資產(chǎn)的損失的數(shù),是不是一個(gè)是正的10,一個(gè)是-10?正負(fù)號(hào)相反數(shù)都是賣虧了的那個(gè)錢數(shù)?
老師,我們是一般納稅人,有個(gè)客戶兩年前打到公司賬戶上一筆購貨款6000元,記在應(yīng)收賬款的貸方。對(duì)方?jīng)]有要發(fā)票,現(xiàn)在也沒有業(yè)務(wù)往來了,請(qǐng)問老師我是把這6000元做無票收入還是給對(duì)方開張普票好?哪個(gè)做法風(fēng)險(xiǎn)小一些。開普票的話也不發(fā)給對(duì)方。因?yàn)闆]有業(yè)務(wù)往來了
老師:我最近在做稽核資料。有這個(gè)一個(gè)事情:收到采購商一張發(fā)票不含稅15381.42元,稅額1999.58元,合計(jì)17381元。但是這個(gè)發(fā)票開具時(shí)間是24年12月份,我們公司抵扣時(shí)間是25年3月份。這筆業(yè)務(wù)沒有簽合同,也沒有付款。如果這筆材料不入賬,那么這個(gè)抵扣的稅額,應(yīng)該怎么處理?
老師像這種需要一筆一筆補(bǔ)做記賬憑證嗎?
老板開了張3000多元的蘋果無線藍(lán)牙耳機(jī)發(fā)票,可以入賬嗎?


好的,謝謝老師
不客氣,祝您早日通過考試。