用銀行回單。做附件就可以。
收到56個人的攤位押金,開有收據(jù),需要收據(jù)來入賬嗎?弄個統(tǒng)計表附件附在會計分錄后面可以嗎?
老師,法人之前交過押金給另一個公司,但是因為沒有任何的憑據(jù)回來,所以這筆款一直沒有做賬?,F(xiàn)在對方把押金退回來了,我怎么操作呢
收到之前交的押金款,現(xiàn)在入賬,需要哪些作為附件,要把之間對方開的押金收據(jù)收回來作為附件嗎?
問下附件的問題?,F(xiàn)在都是電子發(fā)票了,沒有幾聯(lián)了。那么確認(rèn)收入的憑證是以打印出來的電子發(fā)票和賬單作為附件,確認(rèn)成本的憑證以賬單和對方的發(fā)票作為附件,對吧?那么收到客戶款的憑證以銀行回單作為附件即可嘛?付款的憑證以審批單和銀行回單作為附件即可嘛?收付款地方還需要附上發(fā)票嘛?
老師,我想咨詢一下,之前我收到了一個貨款,但是認(rèn)為只是貨款,在供應(yīng)鏈下的應(yīng)收賬款管理模塊下的收款單據(jù)錄入,就入的預(yù)收賬款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是押金,需要從預(yù)收賬款轉(zhuǎn)到押金,但是沒有開發(fā)票,這個在供應(yīng)鏈怎么操作?
公司支付的擔(dān)保費企業(yè)所得稅匯算清繳能扣除嗎?
老師,內(nèi)賬,制造業(yè),單位購買銅桿,叫別人拔絲,有加工費,我做原材料賬時出庫銅桿15萬,人家拔完送回來加上加工費我就15萬多了,加工費肯定是入成本,但是我原材料庫存單要咋做,加上加工費就不平了?
老師,如果一個業(yè)務(wù)真實發(fā)生了,但是不讓稅前扣除,可以作為成本費用從利潤中減掉,但是匯算的時候得調(diào)表不調(diào)賬,是么
老師,資產(chǎn)負(fù)債表24年年報里的應(yīng)付職工薪酬期末余額30500元,25年1月就發(fā)放工資了,5月份才做匯算清繳,需要改24年的資產(chǎn)負(fù)債表嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會計新收回來了賬,那下一季度的財務(wù)報表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬,但實際我們期末余額只有2萬多。這可以改嗎,會引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報的公司,工商年報,資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師.24年7月成立的公司,到24年12月沒有任何數(shù)據(jù) 都是0 我年報的時候怎么來個不是小微企業(yè)?
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會計新收回來了賬,那下一季度的財務(wù)報表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬,但實際我們期末余額只有2萬多。這可以改嗎,會引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報的公司,工商年報,資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師您好,小微企業(yè)2024年虧損4萬,匯算清繳調(diào)增1萬,還是虧損3萬,與財務(wù)報表不一致需要做什么賬務(wù)處理嗎?
收據(jù)的收據(jù)也放在后面。
收到之前交的押金,是不是收據(jù)也要從對方那里收回來
收款方給您開具收據(jù)。
我說反了,那我收到押金,是不是用銀行回單就可以入賬了,收據(jù)要給對方
你好是的? 是這樣的呢?