你好,可以充紅沖再重新開發(fā)票。
老師請問企業(yè)去年開的電子普票,結果打牌又沒交給甲方,也未進行作廢處理,現(xiàn)在甲方要票,請問可以把年前發(fā)票進行沖紅,在重開嗎。
你好,小規(guī)模納稅人,2022年11月份開了兩張專用發(fā)票,3%的稅率。加上兩張電子普通發(fā)票免稅的。然后本來是要作廢的,忘記作廢了。現(xiàn)在2023年發(fā)現(xiàn)了,本來想沖紅。但是這家企業(yè)第一季度不開銷賬發(fā)票。如果沖紅報表是負數(shù)又不行。請問現(xiàn)在要怎么處理。去年專用發(fā)票是3%,今年是1%稅率也不一樣。
老師你好,去年開的專票對方公司說我們沒得許可證,要求我們公司把發(fā)票沖紅了,款也通過銀行賬戶轉給我們公司了,說的不要求我們開票了,當時我們沖紅后記入的營業(yè)外收入?,F(xiàn)在對方公司又讓我們把發(fā)票開給他,請問還可以開嗎?
老師,請問下去年開的兩張紙質(zhì)發(fā)票,因沒有及時給甲方,后期給甲方不要跨期了,現(xiàn)在重新開具是不是得要沖紅后可以開成電子發(fā)票么?
老師,請問在去年屬于小規(guī)模時期開給甲方發(fā)票,甲方按照發(fā)票上的金額進行了付款,但是今年甲方審核要求我們把工程款中未提供的9個點的增值稅部分交回給甲方,款已經(jīng)返給甲方,請問我應如何做賬,是沖減上年的收入嗎
你好老師 考稅務師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結余有負數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準的
免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費申報表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認為租賃負債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項資產(chǎn),才把它租進來,可以算經(jīng)營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進是不是就是公司的電子稅務系統(tǒng)
像我們會計在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個稅申報系統(tǒng)里面也是正常報工資收入嗎?那社保會不會有什么風險提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權投資,子公司做的是實收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點嗎?
教材里的360/1000. 這個1000怎么來的?
去年年底開的發(fā)票是納了稅的,今年政策又是免稅,那請問充紅重開后,稅要怎么處理?
紅沖再重開,還是去年的稅率。
稅款就不進行處理是嗎?
你是因為發(fā)票丟了才重開,是這個情況嗎?這種情況不用重開,用復印件就行。
不是的,是去年年底開的電子普票,沒給甲方送去,現(xiàn)在甲方要,但不加去年的票,是這種情況?
。開負數(shù)發(fā)票,然后再開原來稅率的發(fā)票。做帳是紅蟲收入,再做一筆收入。
請問稅款了?稅款還需要處理嗎?增值稅及企業(yè)所得稅?
你好 稅款一正一負 沒有多次? ?
一正一負就是沒有稅金產(chǎn)生了對嗎?去年已繳納的增稅與企業(yè)所得稅就不用做處理了對嗎?
你好 是的 不用特殊處理了?