你好,對的是的,屬于加工勞務(wù) 可以開加工費
我們是屬于加工售賣塑料制品,經(jīng)營范圍里沒有售賣設(shè)備,但是我們買的設(shè)備轉(zhuǎn)手賣給了別家,開了發(fā)票,這樣經(jīng)營范圍里沒有賣設(shè)備可以嗎
你好,老師。個體戶做手工,是來料加工,這是屬于勞務(wù)吧?經(jīng)營范圍只有工藝品制造,這樣可以開票的嗎?
關(guān)于加工費的開票問題! 我們公司的經(jīng)營范圍有塑料制品制造、銷售,現(xiàn)在有客戶來一批膠粒進行加工內(nèi)銷,請問可以開具加工費的發(fā)票嗎?應(yīng)該是開13%的增值稅電子專票吧?
老師,有金屬材料制造這個經(jīng)營范圍,我們購進金屬材料,不過生產(chǎn)好的是“A金屬產(chǎn)成品”么,屬于金屬制品吧?要銷售這個的話A產(chǎn)成品的話,需要添加“金屬制品”這個經(jīng)營范圍么?還是說只要有金屬材料制造就行,開票可以直接開“金屬制品”
老師你好,我們是做鋁型材加工的,是不可以開金屬制品*肯德基門,金屬制品*固定屏風嗎?我們營業(yè)范圍有金屬材料銷售?可以來金屬制品這一類嗎?
請問印花稅,向廠家買貨,簽訂的買賣合同,需要繳納印花稅嗎?還是賣出去的收入才繳納印花稅?印花稅是幾個點
企業(yè)所得稅匯算清繳時,股東是公司,證件種類怎么填
暫估的商品可以直接掛往來賬戶或者現(xiàn)金嗎?
13個點和6個點可以開在一張發(fā)票里面嗎?一般納稅人
老師,所得稅匯算清繳時,是不是只有本公可以涉及到的報表才需要勾選?
老師好,剛開了個分公司,象目前還在籌劃中,還沒發(fā)生業(yè)務(wù),這個稅務(wù)什么時候申報才會被說呀
我們購買一臺固定資產(chǎn),已經(jīng)提了好幾個月的折舊對方才說開不出發(fā)票,要把稅額還給我們,我們相當于無票購入固資,那我們之前提的折舊都不能正常稅前扣除,賬務(wù)需要如何處理呢?
你好老師,個體工商戶個稅多久一報?
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn) 情況1:銷項>進項(需繳稅) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)納稅額: - 借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”(差額=銷項-進項) 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“轉(zhuǎn)出未交增值稅” - 貸記“應(yīng)交稅費—未交增值稅”(次月繳納) 情況2:銷項<進項(留抵) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)留抵稅額: - 借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)” - 借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”(差額=進項-銷項) - 貸記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)” 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“應(yīng)交稅費—未交增值稅”(留抵下月抵扣) - 貸記“轉(zhuǎn)出多交增值稅” - - 老師,幫忙看下這樣對嗎
你好老師,沒有報年報經(jīng)營異常怎么辦
營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍要增加加工之類的嗎?
某某制造這個就是經(jīng)營范圍。
制造是自己買材料生產(chǎn),加工是來料加工。經(jīng)營范圍不需要增加加工嗎?
這個制造就是加工。
之前經(jīng)營范圍不是工藝品加工,制造的嗎?現(xiàn)在不注明加工字樣了?
制造就是加工,制造行業(yè)就是加工行業(yè),你只要有制造的就不用增加了,加工可以嗎?這個收到了沒有。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。