您好,借固定資產(chǎn)貸銀行存款。
老師:我是工程項(xiàng)目,項(xiàng)目部采購(gòu)了一臺(tái)機(jī)器,給我們錢但未給,是甲方讓釆購(gòu)的以后會(huì)收回,這樣我是不用做固定資產(chǎn)嗎,我收到這臺(tái)機(jī)器發(fā)票3萬(wàn)該怎么寫分錄
老師你好,我們廠噴涂機(jī)以舊換新1臺(tái),換的新的含稅是30000元,舊的給供應(yīng)商了,我做了固定資產(chǎn)清理了,卡片也做了變動(dòng)方式是減少,摘要是報(bào)廢清理,請(qǐng)問(wèn)老師,固定資產(chǎn)清理卡片分錄:借固定資產(chǎn)32000貸累計(jì)折舊30200 貸固定資產(chǎn)清理1800,而新的購(gòu)入噴涂機(jī)分錄是借:固定資產(chǎn) 27900借應(yīng)交稅費(fèi)/進(jìn)項(xiàng)稅3900 貸:銀行存款30000 貸:固定資產(chǎn)清理1800請(qǐng)問(wèn)老師一個(gè)卡片減少,一個(gè)卡片增加這樣做的分錄對(duì)么?本來(lái)購(gòu)入開的發(fā)票不含稅26100元,因?yàn)槠胶夤潭ㄙY產(chǎn)購(gòu)入是27900元?請(qǐng)問(wèn)老師我做的分錄對(duì)么?麻煩老師給我指導(dǎo)一下?
老師 我們公司業(yè)務(wù)有檔案寄存 請(qǐng)問(wèn)老師 我要把放檔案的貨架做固定資產(chǎn) 請(qǐng)問(wèn)老師 分錄應(yīng)該怎么記呢
老師 我們新購(gòu)入的貨架 放檔案箱用的 因?yàn)槲覀冇幸徊糠謽I(yè)務(wù)是做人事檔案的寄存的 我要把購(gòu)貨架的發(fā)票做固定資產(chǎn) 讓老師告訴我分錄應(yīng)該怎樣寫
老師,您好,我們公司的下屬事業(yè)部,我們事業(yè)部自己每個(gè)月做自己的經(jīng)營(yíng)報(bào)表,然后我們事業(yè)部這個(gè)月購(gòu)買了三臺(tái)總價(jià)值10447的顯示屏,入了固定資產(chǎn)科目,但是在做經(jīng)營(yíng)報(bào)表的時(shí)候,因?yàn)楣居昧?臺(tái),我們事業(yè)部實(shí)際只用了一臺(tái),所以要將2臺(tái)的費(fèi)用支出分?jǐn)偨o公司,也就是10447/3*2=6964.67,我們分?jǐn)偤蟮墓潭ㄙY產(chǎn)金額就是10447-6964=3482,那么我在做折舊的時(shí)候應(yīng)該是按照3482來(lái)算呢,還是之前購(gòu)買的10447來(lái)算呢
老師,編制關(guān)聯(lián)公司關(guān)聯(lián)交易表,怎樣做才能更全面防止遺漏
老師我們公司現(xiàn)在想分紅2024年的,現(xiàn)在賬上本年利潤(rùn) 余額貸方200萬(wàn),利潤(rùn)分配-盈余公積借方余額20萬(wàn),剩下分紅,老師幫我看看分錄做的對(duì)不對(duì),先將本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),借本年利潤(rùn) 180萬(wàn),貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 180萬(wàn) 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 180萬(wàn) 貸 應(yīng)付股利 180萬(wàn), 發(fā)放時(shí) 借 應(yīng)付股利-180萬(wàn) 貸 銀行存款 180萬(wàn)
老師,LED大屏的稅收分類編碼是計(jì)算機(jī)外部設(shè)備,還是光電子器件
老師,這個(gè)完全的商譽(yù),該怎么理解吖,商譽(yù)不是應(yīng)該不變的嗎
王文文老師的中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)2025年的是不是還有幾章沒(méi)出來(lái)呀。
如果在記賬公司做幾個(gè)月,然后網(wǎng)上買個(gè)實(shí)操課練幾套賬是不是就能成手了,有會(huì)計(jì)師證
老師您好,給供應(yīng)商開了一張金額為82200元的發(fā)票,隔了兩個(gè)月后收到貨款82000元,就這筆貨款而言收到貨款的當(dāng)月可以直接開200元的紅字發(fā)票給該供應(yīng)商嗎?不沖紅原先的發(fā)票。
企業(yè)所得稅的匯算清繳跟個(gè)人所得稅的匯算清繳邏輯是一樣的嗎?
請(qǐng)問(wèn)公章 財(cái)務(wù)章這些丟失了,怎么注銷稅務(wù)和營(yíng)業(yè)執(zhí)照?
請(qǐng)問(wèn)去銀行注銷賬戶需要公章財(cái)務(wù)章私人章嗎?
老師 對(duì)方只是開了發(fā)票 我們還沒(méi)付款
借,固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)付款。
老師 折舊計(jì)算方法幫我寫一下 謝謝 老師
你好,咱就用年限平均法就行,用固定資產(chǎn)減去了3%的殘值率,剩下的金額除以年數(shù)就可以。嗯,一般這個(gè)的話折舊5年就可以的