學(xué)員你好,這是一次性的認(rèn)證費(fèi)用,建議計(jì)入費(fèi)用
老師您好,請(qǐng)問(wèn)下我們老板是做外貿(mào)的,會(huì)在啊里巴巴這邊提現(xiàn)到對(duì)公賬戶,這樣怎么做分錄呢,那在報(bào)稅的時(shí)候需要申報(bào)無(wú)票收入嗎
你好老師,這兩張票應(yīng)該入無(wú)形資產(chǎn)還是直接做費(fèi)用呢
老師好,注冊(cè)個(gè)外貿(mào)公司兩年一個(gè)業(yè)務(wù)也沒(méi)有做,沒(méi)有一分錢收入,只只有阿里巴巴直通費(fèi)用,現(xiàn)在想注銷,是什么程序呢,是不是還會(huì)計(jì)事務(wù)所評(píng)估審計(jì)啥的?
老師你好,老板說(shuō)這是阿里巴巴網(wǎng)店認(rèn)證的,怎么入賬呢?入費(fèi)用還是無(wú)形資產(chǎn)呢?
老師,您好,麻煩問(wèn)一下,新注冊(cè)公司去年12月底拿到營(yíng)業(yè)執(zhí)照 12月中旬付給阿里巴巴一筆費(fèi)用,是老板另一個(gè)公司代付,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě) 需要提供哪些資料,謝謝 還有就是1月份的這些費(fèi)用是進(jìn)入開(kāi)辦費(fèi) 還是直接做管理費(fèi)用或銷售費(fèi)用,謝謝老師
員工用火車票實(shí)名制的來(lái)結(jié)報(bào),想讓他去開(kāi)票,好勾選抵扣,請(qǐng)問(wèn)下是火車站開(kāi)還是去哪里開(kāi)?
老師,我開(kāi)票進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)編碼沒(méi)對(duì)上,對(duì)方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在該怎么辦呀
跨季度的稅本來(lái)是要繳稅的,但是上季度有紅沖抵減后不用繳稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做
計(jì)算所得稅費(fèi)用的時(shí)候,用利潤(rùn)調(diào)增調(diào)減之后計(jì)算,為啥還要再加上遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)?
投資公司把一個(gè)房產(chǎn)項(xiàng)目賣了,但是錢收不回來(lái),怎么做分錄哈
您好~想咨詢下:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,月末/年末的會(huì)計(jì)處理一樣嗎?月末這么做憑證對(duì)嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額 應(yīng) 交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 (銷項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-進(jìn)項(xiàng)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 上繳增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,數(shù)量1,單價(jià)100,稅額13,總金額113,這個(gè)產(chǎn)品成本多少錢,是看單價(jià)100/1=100,還是113/1=113,成本是100還是113
老師,公司的應(yīng)收款由別的公司代收了,公司的帳怎么做分錄?
老師 公司可以給個(gè)人開(kāi)發(fā)票嗎
老師,我們是用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,公司沒(méi)有專人負(fù)責(zé)預(yù)算總成本,所以沒(méi)法預(yù)估完工百分比,我可以直接就是工程施工轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,就是不用那個(gè)工程毛利科目,可以嗎?