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老師,我這筆賬您幫我看下,是不是調(diào)錯了,如果調(diào)錯了,我怎么再調(diào)整回去呢,年初無余額,那我4月份就不用調(diào)整對嘛

老師,我這筆賬您幫我看下,是不是調(diào)錯了,如果調(diào)錯了,我怎么再調(diào)整回去呢,年初無余額,那我4月份就不用調(diào)整對嘛
2022-09-19 16:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-19 16:11

你好,當時怎么調(diào)整的?完整的分錄怎么做的?

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快賬用戶9964 追問 2022-09-19 16:13

借:管理費用-職工福利費-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬,貸:其他應收款

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齊紅老師 解答 2022-09-19 16:13

He,實際沒有支付的嗎?還是已經(jīng)支付了借其他應收款貸銀行存款的?

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快賬用戶9964 追問 2022-09-19 16:15

這是做匯算清繳的時候,調(diào)整21年的,但是我看到這筆明細年初余額是平的,那說明不需要調(diào)整吧

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齊紅老師 解答 2022-09-19 16:16

不一定的,你得看下你預付了多少。

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齊紅老師 解答 2022-09-19 16:16

比如預付了12個月的,按月分攤的可以有余額。

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快賬用戶9964 追問 2022-09-19 16:17

都沒有預付的,都是按月支付的。按月做賬的

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齊紅老師 解答 2022-09-19 16:19

你好,那你支付了多少?你的其他應付款應該是貸銀行存款才。

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快賬用戶9964 追問 2022-09-19 16:20

你說21年的還是22年的? 我這筆分錄是調(diào)整21年全年的房租的

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齊紅老師 解答 2022-09-19 16:23

不管哪一年都應該沒有余額。

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齊紅老師 解答 2022-09-19 16:24

是當月支付,當月沒有余額的,借管理費用、福利費貸應付職工薪酬福利費,借應付職工薪酬福利費貸銀行存款,做這個就是了。

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快賬用戶9964 追問 2022-09-19 16:29

你怎么沒理解我的意思呢,我這筆分錄是調(diào)整21年的房租分錄,現(xiàn)在調(diào)整完還有余額,所以我問分錄錯在哪啊。。。

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齊紅老師 解答 2022-09-19 16:30

你這個攤銷的金額做多了,借其他應收款貸應付職工薪酬工資, 借應付職工薪酬工資貸管理費用、福利費

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齊紅老師 解答 2022-09-19 16:30

你沒有欠款,賬上還一直掛著人家的欠款,你做多了?

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快賬用戶9964 追問 2022-09-19 16:35

是這樣嘛,把你剛說的分錄做進去后,管理費用余額是負數(shù)了

是這樣嘛,把你剛說的分錄做進去后,管理費用余額是負數(shù)了
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齊紅老師 解答 2022-09-19 16:36

對的,是的,你看一下你的其他應收款沒有余額了吧,管理費用月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。

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快賬用戶9964 追問 2022-09-19 16:36

對的,其他應收款沒余額了,謝謝,那我其他的也按這個調(diào)整

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齊紅老師 解答 2022-09-19 16:37

可以的,可以這么做的

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你好,當時怎么調(diào)整的?完整的分錄怎么做的?
2022-09-19
你好,你當時怎么調(diào)整的?
2023-09-20
你好,期初數(shù)錯誤了,不是做分錄調(diào)整的問題,而是應當重新建賬,錄入正確期初數(shù)才是的?
2023-09-20
你好,這個可以差額調(diào)未分配利潤下面,平掉這個,不去查話,可以沖掉之后重新做,
2021-04-25
您好,您的分錄不正確
2022-04-30
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