你好,當時怎么調(diào)整的?完整的分錄怎么做的?
老師,就是我在調(diào)整以前的錯賬嘛,我就是發(fā)現(xiàn)很多是月初有余額,本期也沒有發(fā)生,但實際已經(jīng)不存在了這筆賬,我如何銷賬啊,我一筆一筆去查賬的可能性是不大,這個如何處理啊?
老師您好,在去年4月份,做錯了一筆賬,把其他應付款轉(zhuǎn)到了資本公積,后來經(jīng)人指導說這樣做不行,建議我調(diào)整過來,如果我反結(jié)賬到去年那個日期調(diào)整這條分錄,會導致報到稅務局的報表不一致,還是我直接今年做個相反的分錄沖銷呢?哪種方法好?
請問老師,21年有張憑證做錯了,是補所得稅的,現(xiàn)在這樣調(diào)整對嗎,調(diào)整后那我今年的期初就對不上,這個怎么處理呢
老師,我這筆賬您幫我看下,是不是調(diào)錯了,如果調(diào)錯了,我怎么再調(diào)整回去呢,年初無余額,那我4月份就不用調(diào)整對嘛
老師,我2022年12月,做錯了一筆營業(yè)外收入,應該做應收賬款的,我是不是可以在2023年1月調(diào)整,直接調(diào)整未分配利潤,這樣就不用去改報表了
您好~想咨詢下:會計科目中的預提和待攤費用,目前是已經(jīng)停止使用了~那一般用什么科目替代這兩個的使用,這塊知識點有了解的嗎?可以講解一下嗎?
老師好,請問第2問預計負債的金額怎么計算,怎么理解,應該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個結(jié)果。我個人覺得〔第3問說22年末〕,那它計算肯定不能用第3年才給出的25600。其實我覺得應該(26000-24000)=2000,再推導無非就是按權責發(fā)生制×個70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個月下來假設5000元的銷項稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個人,但是背后是同一個老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關申請產(chǎn)地證這個要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
借:管理費用-職工福利費-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬,貸:其他應收款
He,實際沒有支付的嗎?還是已經(jīng)支付了借其他應收款貸銀行存款的?
這是做匯算清繳的時候,調(diào)整21年的,但是我看到這筆明細年初余額是平的,那說明不需要調(diào)整吧
不一定的,你得看下你預付了多少。
比如預付了12個月的,按月分攤的可以有余額。
都沒有預付的,都是按月支付的。按月做賬的
你好,那你支付了多少?你的其他應付款應該是貸銀行存款才。
你說21年的還是22年的? 我這筆分錄是調(diào)整21年全年的房租的
不管哪一年都應該沒有余額。
是當月支付,當月沒有余額的,借管理費用、福利費貸應付職工薪酬福利費,借應付職工薪酬福利費貸銀行存款,做這個就是了。
你怎么沒理解我的意思呢,我這筆分錄是調(diào)整21年的房租分錄,現(xiàn)在調(diào)整完還有余額,所以我問分錄錯在哪啊。。。
你這個攤銷的金額做多了,借其他應收款貸應付職工薪酬工資, 借應付職工薪酬工資貸管理費用、福利費
你沒有欠款,賬上還一直掛著人家的欠款,你做多了?
是這樣嘛,把你剛說的分錄做進去后,管理費用余額是負數(shù)了
對的,是的,你看一下你的其他應收款沒有余額了吧,管理費用月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
對的,其他應收款沒余額了,謝謝,那我其他的也按這個調(diào)整
可以的,可以這么做的