您好,這個是可以的哈

老師 我7月收到的投資款做到實收資本 返還的時候銀行備注付往來款 這樣操作可以嗎
老師 我7月收到的投資款做到實收資本 返還的時候銀行備注付往來款 做賬借實收資本 這樣操作可以嗎
老師 我7月收到的投資款做到實收資本 返還的時候銀行備注付往來款 做賬借實收資本 這樣操作可以嗎
老師 我7月收到的投資款做到實收資本 返還的時候銀行備注付往來款 做賬借實收資本 這樣操作可以嗎
股東投資時,認繳的時候不要做賬,直接去工商變更注冊資本,實繳到賬的時候再做賬是嗎?實際出資時借銀行存款,貸實收資本是嗎?還需要其他操作嗎?
老師您好,剛建設(shè)好的廠房,已辦理竣工結(jié)算1個月,后馬上發(fā)生的屬于固定資產(chǎn)費用怎么處理?
老師,注冊資本二個人各50萬,各持股50%。加入了第三人80萬,像這種情況前二個股東應(yīng)該怎么算才持股50%
村部成立的勞務(wù)公司,加寬、白該黑鄉(xiāng)村公路,現(xiàn)在做完了,還沒有驗收,會計上怎么轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)管理呢
老師今天面試了一家寧波這邊做汽車發(fā)動機關(guān)鍵精密部件的公司,年營收大概是一點多個億,明后兩年大約要做兩個億,過去面試是做財務(wù)經(jīng)理,主要是對接銀行,他明確說要財務(wù)報表,要作假報表要給銀行,那這一塊稅務(wù)問題怎么辦?這風(fēng)險有多大,我對財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理直接匯報然后。這個是財務(wù)經(jīng)理崗還管一些公司財務(wù)部行政類的工作,財務(wù)部一共有5個人,我是負責(zé)財務(wù)經(jīng)理,下面有出納有材料會計成本會計等
老師,請問廣東省惠州市每月社保多少號前申報?
你好!老師,之前好像聽同事說報銷火車票這塊有變化,能具體給我講講嗎老師
老師,個稅新增人員的時候,少打了一個字,申報提示身份信息不通過,后來把這個人更正重新報送,提示稅局已存在相同身份證到不同姓名,這個要怎么處理啊
是不是佛山的跟廣州的社保數(shù)據(jù)統(tǒng)一了呢
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,團隊欠款98115,我們是給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真實的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢,我需要會計分錄,謝謝
老師,你好。請教一下,我們貸款每個月都有還貸的利息,之前都是入成本了?,F(xiàn)在才補開發(fā)票可以嗎?
能幫我解釋清楚嗎
您好,是這樣的,因為你這個相當(dāng)于撤資,撤資的話是可以正常作為實收資本的退回的
退回 銀行備注不應(yīng)該是返回投資款嗎,寫往來款也行?
您好,這個是沒事的,因為你們真是實收資本退回的話,也會有手續(xù)吧,比如股東會決議
那我付股東的分紅,可以用其他公司付嗎,不走本公司賬戶
別啊,這個不可能的
但是其他公司付的時候沒有備注是分紅 ,是轉(zhuǎn)給其他公司出納私賬的,出納私賬付給股東,這樣本公司就沒有做分紅這一步驟
對啊,所以說用其他公私付款分紅就是不對的
是啊,所以轉(zhuǎn)給其他公司出納沒有備注分紅
那現(xiàn)在您的問題是怎么正確做還是?
正確做啊,不然解釋不通
用你們公司去付款這個分紅,并且召開一下股東會會議,有記錄,這樣就行
這個分紅跟期末凈利潤分紅是一個性質(zhì)嗎 這個分紅只是投資設(shè)備的分紅
是一個意思,就是說投資了,盈利后分紅了
可是我利潤是虧的
利潤虧損你為什么還分紅?