同學(xué)您好, 補(bǔ)充報銷資料單就可以了寫明就餐人數(shù)就可以了
老師好: 老板在小區(qū)網(wǎng)點(diǎn)房地址開餐飲店,工商局不允許在此地址注冊餐飲服務(wù)類的公司,老板就找關(guān)系在此地址注冊了個體戶(A),然后再以此地址注冊一個餐飲管理有限公司(B),A和B的法人是同一個人,從此A交給B來打理,A發(fā)生的經(jīng)營收入都打款到B公司賬戶,給客人開的餐費(fèi)發(fā)票戶頭都寫B(tài)公司,以后所有的收入、成本、費(fèi)用等發(fā)票都開B公司的戶頭,個體戶A就是個空殼,不做賬,每次都零申報,只做B公司的賬,這樣可以嗎?有啥風(fēng)險?
餐飲企業(yè),餓了么美團(tuán)平臺的訂單按什么金額開票? 有一個困惑,我是餐飲企業(yè)的財務(wù),餓了么平臺訂單中除了平臺手續(xù)費(fèi)之外,還會扣取各種各樣的補(bǔ)貼(如配送費(fèi)補(bǔ)貼、活動補(bǔ)貼等)這個錢是要我們商家承擔(dān)的,但是這部分補(bǔ)貼款餓了么不提供費(fèi)用發(fā)票給我們,那我理解這是一種折扣,補(bǔ)貼部分的金額我們不確認(rèn)收入也不給客人開發(fā)票,但是如果客人要開發(fā)票,他又支付了這個錢,如果我們不給客人開商戶承擔(dān)的補(bǔ)貼款的發(fā)票,那會不會有客戶舉報我們少開發(fā)票的風(fēng)險?(這個補(bǔ)貼款每個訂單也就一兩塊錢)
1、客戶在酒店使用會議室開會,酒店會為其提供投影儀、鮮花、橫幅、茶水等配套服務(wù),并且客戶開會時間長,還需要酒店提供住宿及餐飲??腿诵枰频隇槠溟_具一張會議費(fèi)發(fā)票,將三個消費(fèi)項目合并開成會議費(fèi)發(fā)票。因含有餐飲消費(fèi)所以酒店只給對方開具普通發(fā)票,如果沒有餐飲消費(fèi)可以合并開具會議費(fèi)專票。請問酒店這樣操作可以嗎? 2、酒店自制的食品做成禮盒進(jìn)行銷售,是否可以開具普票-餐費(fèi),按6%繳納增值稅(我酒店是一般納稅人)。
老師,關(guān)于商業(yè)折扣開票的,想請教下: 規(guī)定上說,如果把折扣額和銷售額在同一張發(fā)票上提現(xiàn),那么交增值稅時可以按照折扣后的金額來交稅,但是如果折扣是在備注欄體現(xiàn),則折扣不能抵減增值稅。 我有兩個實際中遇到的疑問: 1、先賣東西給客戶,已經(jīng)開了發(fā)票之后才說給折扣,然后把原來的發(fā)票沖紅,按照折扣后的金額來重新開藍(lán)字發(fā)票,這種情況下,都沒有提現(xiàn)到折扣,但是銷售單價確實變少了,這樣繳納的增值稅也變少了,這種情況是否有稅務(wù)風(fēng)險? 2、銷售和折扣分兩張發(fā)票開,即比如銷售100塊,折扣20,那銷售開正數(shù)發(fā)票100元,再開一張負(fù)數(shù)發(fā)票20元,這樣交的增值稅也會變少,這樣是否有稅務(wù)風(fēng)險?
平時部門聚餐,招待客戶等等情況的餐費(fèi),如果只有一張發(fā)票,在稅務(wù)上來說,這有風(fēng)險嗎?
老師好!小公司就老板一個人,沒有交社保,9.1號新規(guī)法人要強(qiáng)制交社保嗎
第二問的約當(dāng)產(chǎn)量為什么是這樣計算的?紅筆是計算答案。
你好,我今天去面試,然后那個老板就給我轉(zhuǎn)了兩次錢,一次一萬五,一次一萬六千多,讓我給他轉(zhuǎn)到公司賬戶,但是我沒有任何的收益,我沒盈利一分錢,這樣算違法嗎,因為我當(dāng)時也是腦子糊涂了,沒想明白就轉(zhuǎn)了,我以為就是幫忙而已
外幣折算,其他權(quán)益工具投資出售的時候,之前公允變動也按照當(dāng)時的匯率變動調(diào)整了,但是出售當(dāng)天只有收到的錢按照當(dāng)天匯率計算,其他的項目為啥不按照匯率計算了?
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師您好,請問現(xiàn)在注冊資本實繳是多久內(nèi)交齊?
我們店鋪比如說,拼多多是一個主體,天貓和京東一個主體,同一個法人,這樣會有影響嗎?
本年利潤是負(fù)數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,未分配利潤是正數(shù),需要用盈余公積哦彌補(bǔ)虧損嗎?
老師,這題C為什么不對
也就是說稅務(wù)上對這種餐費(fèi)的,并沒有規(guī)定一定要有什么附件,是不是這個意思?
是的沒錯, 是這樣的,合理相關(guān)就可以了