同學您好, 補充報銷資料單就可以了寫明就餐人數(shù)就可以了

老師好: 老板在小區(qū)網點房地址開餐飲店,工商局不允許在此地址注冊餐飲服務類的公司,老板就找關系在此地址注冊了個體戶(A),然后再以此地址注冊一個餐飲管理有限公司(B),A和B的法人是同一個人,從此A交給B來打理,A發(fā)生的經營收入都打款到B公司賬戶,給客人開的餐費發(fā)票戶頭都寫B(tài)公司,以后所有的收入、成本、費用等發(fā)票都開B公司的戶頭,個體戶A就是個空殼,不做賬,每次都零申報,只做B公司的賬,這樣可以嗎?有啥風險?
餐飲企業(yè),餓了么美團平臺的訂單按什么金額開票? 有一個困惑,我是餐飲企業(yè)的財務,餓了么平臺訂單中除了平臺手續(xù)費之外,還會扣取各種各樣的補貼(如配送費補貼、活動補貼等)這個錢是要我們商家承擔的,但是這部分補貼款餓了么不提供費用發(fā)票給我們,那我理解這是一種折扣,補貼部分的金額我們不確認收入也不給客人開發(fā)票,但是如果客人要開發(fā)票,他又支付了這個錢,如果我們不給客人開商戶承擔的補貼款的發(fā)票,那會不會有客戶舉報我們少開發(fā)票的風險?(這個補貼款每個訂單也就一兩塊錢)
1、客戶在酒店使用會議室開會,酒店會為其提供投影儀、鮮花、橫幅、茶水等配套服務,并且客戶開會時間長,還需要酒店提供住宿及餐飲??腿诵枰频隇槠溟_具一張會議費發(fā)票,將三個消費項目合并開成會議費發(fā)票。因含有餐飲消費所以酒店只給對方開具普通發(fā)票,如果沒有餐飲消費可以合并開具會議費專票。請問酒店這樣操作可以嗎? 2、酒店自制的食品做成禮盒進行銷售,是否可以開具普票-餐費,按6%繳納增值稅(我酒店是一般納稅人)。
老師,關于商業(yè)折扣開票的,想請教下: 規(guī)定上說,如果把折扣額和銷售額在同一張發(fā)票上提現(xiàn),那么交增值稅時可以按照折扣后的金額來交稅,但是如果折扣是在備注欄體現(xiàn),則折扣不能抵減增值稅。 我有兩個實際中遇到的疑問: 1、先賣東西給客戶,已經開了發(fā)票之后才說給折扣,然后把原來的發(fā)票沖紅,按照折扣后的金額來重新開藍字發(fā)票,這種情況下,都沒有提現(xiàn)到折扣,但是銷售單價確實變少了,這樣繳納的增值稅也變少了,這種情況是否有稅務風險? 2、銷售和折扣分兩張發(fā)票開,即比如銷售100塊,折扣20,那銷售開正數(shù)發(fā)票100元,再開一張負數(shù)發(fā)票20元,這樣交的增值稅也會變少,這樣是否有稅務風險?
平時部門聚餐,招待客戶等等情況的餐費,如果只有一張發(fā)票,在稅務上來說,這有風險嗎?
老師,我們公司有進出口貨物,我們也有3%的軟件即征即退,例如要出口10萬貨物 1,發(fā)票開給國內中間商,4萬硬件,6萬軟件,軟件可以按不含稅退10% 2,發(fā)票開給國外客戶,走的免抵退形式,本月累計進項稅額5萬元,本月開具發(fā)票20萬元, 能幫看下走哪種形式對我們公司稅費比較劃算嗎
老師請問有建筑行業(yè)掛靠方和被掛靠方的表格能發(fā)一下謝謝
請教下,浙江臺州椒江小規(guī)模企業(yè)能辦理出口退稅的嗎?
生產企業(yè)出口直接銷售材料,能退稅嗎,不能退稅的話。進項需要轉出嗎?
其他應付款可以轉實收資本嗎?
可以少額,多開發(fā)票嗎,一天之內
老師,請問下9月收到52800元的房租發(fā)票,是7-12月的 9月的分錄是這樣嗎? 借:管理費用-房租 26400 借:預付賬款-xxx公司 26400 貸:其他應付款-xxx公司 52800 10-12月分錄 借:管理費用-房租 8800 貸:預付賬款-XXX公司 8800
麻煩問一下大家,勞務公司現(xiàn)在跨地區(qū)經營需要開外經證嗎?稅率是9%還是3%
固定資產評定標準 是什么,請老師詳細列示下
老師,我們做工程的產生土方運輸費計入哪個會計科目?能不能直接計入主營業(yè)務成本?代賬公司的簡單入賬
也就是說稅務上對這種餐費的,并沒有規(guī)定一定要有什么附件,是不是這個意思?
是的沒錯, 是這樣的,合理相關就可以了