你好,不需要這樣做,不需要寫進項稅額轉(zhuǎn)出的還是寫應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額只是金額寫成負數(shù)
老師,我單位上個月購買的原材料運費進項稅已經(jīng)認證勾選了,但是這個月對方紅沖了,原材料的運費已經(jīng)隨著原材料單價一起進生產(chǎn)成本了,并且產(chǎn)品已經(jīng)銷售了,成本多結(jié)轉(zhuǎn)了8萬,圖片是原分錄,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄
老師,請問7月做購進材料,做的分錄如圖7月憑證,已認證抵扣,到8月紅沖分錄如圖8月分錄,在報表進項稅額轉(zhuǎn)出,不知道分錄里面對不對呢?
老師,8月材料入庫發(fā)票沒有來我做會計分錄,借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-暫估。發(fā)票來了沒有抵扣不用做到進項分錄吧,是抵扣再做到賬上分錄:紅沖前面暫估分錄,借:原材料,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,貸:應(yīng)付賬款-A供應(yīng)商,對嗎
供應(yīng)商發(fā)票8月開錯了,總金額沒錯,8月的票我們已經(jīng)認證了,現(xiàn)在10月份我 直接根據(jù)對方的紅字發(fā)票直接做一筆相反的分錄,再錄一筆正確的分錄可以嗎,這樣8月已認證的進項是不是就不用轉(zhuǎn)出了,在賬上的時候,報稅的時候正確的認了,再轉(zhuǎn)出8月已認證的進項稅額,這樣可以嗎
請教老師,就是我們21年買原材料的進項票,已認證抵扣,在今年2月稅局通知做異常發(fā)票進項稅轉(zhuǎn)出,申報表已經(jīng)做轉(zhuǎn)出,入賬怎么做分錄呢?[
偶然發(fā)現(xiàn)24年又一筆住宿費掛錯科目了,計入到交通費里了,已經(jīng)做完匯算了,沒有影響稅款繳納,可以不做調(diào)整了嗎
求一份一般納稅人,哪些能開專票,哪些能開普票的明細模板
老師,我想問一下有專門為了輔助登記有關(guān)于退稅,和收匯或者未收匯對應(yīng)的合同號,以及其他事項專門的表格嗎?可以發(fā)下嗎?還有有專門的公司,把對應(yīng)的金額輸入到表格中后,會自動出運算金額,也可以發(fā)一下嗎?
老師 開辦費申報年報時候需要特別填在某一行嗎
24年暫估的成本,今年5月匯算之前到票,匯算怎么填
老師,開除員工補償款要算個稅嗎?
申報個稅代繳個稅可以有什么方式,一定要三方協(xié)議公戶扣款嗎
老師,請問就是公司借款給供應(yīng)商,供應(yīng)商還款方式是以分期抵貨款方式的,如果借款一百萬萬,供應(yīng)商分六個月還款,每月還20萬,怎樣做賬呢
老師問一下、業(yè)務(wù)員出差西班牙給的發(fā)生業(yè)務(wù)費用的小票類似那種超市的結(jié)賬單、能在中國境內(nèi)稅前扣除嘛?問了業(yè)務(wù)員國外沒有發(fā)票的
老師省內(nèi)的會員費怎么入賬啊
那進項稅額就跟報表不一樣了
你好,一樣的,你只需要在表格上填上進項稅額轉(zhuǎn)出就行。
表格上是有進項稅額轉(zhuǎn)出了,跟進項稅額不一樣,
你好,我的意思是你在表格上填到那個一行進項稅額轉(zhuǎn)出那里,在做賬的時候就按照我說的做就可以,這樣是沒有任何問題的。
那我做進轉(zhuǎn)出分錄可以的嗎?會有什么麻煩
你好,沒有什么麻煩,只不過是又多了一個科目,反而看得更亂。而且本身也不用這個科目做的。