同學(xué)您好,在5月一起申報(bào)

老師,請(qǐng)問(wèn)我們一直沒(méi)有發(fā)工資,只是每個(gè)月計(jì)提工資,并且個(gè)稅系統(tǒng)也每個(gè)月申報(bào),但是實(shí)際上并沒(méi)有發(fā)放,現(xiàn)在發(fā)放的工資要比實(shí)際的少,怎么處理呢
請(qǐng)問(wèn)2021年1月15號(hào)申報(bào)個(gè)稅時(shí)是按照12月實(shí)際發(fā)放數(shù)據(jù)申報(bào)的,也就是11月計(jì)提的工資數(shù),依次類(lèi)推,后面每個(gè)月都是這樣申報(bào)的,截止到本月都是這樣申報(bào)的,但是12月的申報(bào)數(shù)據(jù)里面有些員工的工資實(shí)際沒(méi)有發(fā)放,要本月一起發(fā)放,這樣有沒(méi)有問(wèn)題呢?另外2月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候我應(yīng)該怎么申報(bào)呢?如果兩個(gè)月的工資合并在一起申報(bào)的話,個(gè)稅就多了,應(yīng)該怎么處理呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們有個(gè)項(xiàng)目還沒(méi)完工,沒(méi)有開(kāi)票,也沒(méi)有發(fā)放民工工資。比如五月一次性發(fā)了1-5月的工資,合計(jì)2.5萬(wàn),這種怎么申報(bào)呢?是按實(shí)際申報(bào)到對(duì)應(yīng)月份,還是合并在5月一起申報(bào)呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們給一個(gè)員工發(fā)放工資,比如6月份一次性發(fā)放了前面3、4、5月的工資,每月2000元,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候應(yīng)該分開(kāi)計(jì)算到3、4、5月每月2000元還是直接全部在6月合計(jì)6000元申報(bào)呢?
實(shí)際發(fā)放工資假如是10月,一次性發(fā)放4個(gè)月的工資,兩萬(wàn)元。員工上班是從6月開(kāi)始,如果申報(bào)工資的話是從6月開(kāi)始申報(bào)嗎,但是6月實(shí)際上不知道具體有多少工資,只有實(shí)際發(fā)放的時(shí)候再算工資,這種應(yīng)該怎么申報(bào)呢?還是可以先零申報(bào),在10月份的時(shí)候一次性申報(bào)2萬(wàn)元工資呢?
機(jī)器設(shè)備報(bào)關(guān)出口,報(bào)關(guān)單已出要開(kāi)外銷(xiāo)發(fā)票,但是這個(gè)機(jī)器設(shè)備當(dāng)然購(gòu)買(mǎi)小作坊無(wú)法開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)去稅務(wù)代開(kāi)發(fā)票可以嗎?開(kāi)專(zhuān)票還是普票,幾個(gè)點(diǎn)?
公司前期賬上原材料少,然后現(xiàn)在11月份了,10月和10月之前的,我打算直接全部結(jié)轉(zhuǎn)出去到庫(kù)存商品
老師好,本年利潤(rùn)是在利潤(rùn)表的凈利潤(rùn),和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)中體現(xiàn)嗎?
老師,備用金賬務(wù)怎么處理,備用金沒(méi)法寫(xiě)在合適的部門(mén)或者個(gè)人名下,可以就寫(xiě),借:其他應(yīng)收款-備用金,貸:銀行存款嗎?
商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)后第三方收取的服務(wù)費(fèi)怎么入賬
老師您好,生產(chǎn)型企業(yè)出口一批自產(chǎn)的設(shè)備到泰國(guó)和印度,貨物已經(jīng)報(bào)關(guān),現(xiàn)在又需要補(bǔ)寄少量物料到泰國(guó)和印度,大概價(jià)值5000元,DHL物流公司要我們公司開(kāi)商業(yè)發(fā)票?我們能開(kāi)出來(lái)嗎?這些物料泰國(guó)客戶和印度客戶不會(huì)單獨(dú)給我們付款的
公司微信或支付寶收款碼收的錢(qián)記其它貨幣資金嗎?會(huì)自動(dòng)到對(duì)公賬戶里面嗎?
老師,我是貿(mào)易企業(yè),一般納稅人,我購(gòu)買(mǎi)的凍雞翅根為啥對(duì)方開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票給我啊?是對(duì)方單位開(kāi)錯(cuò)了嗎?
領(lǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照前預(yù)付房租,開(kāi)了法人抬頭票可以報(bào)銷(xiāo)嗎??
公司用微信給員工發(fā)工資合規(guī)嗎?


現(xiàn)在個(gè)稅是按累計(jì)工資和累計(jì)扣除數(shù)計(jì)算,合并一起申報(bào)就行,如果沒(méi)超過(guò)扣除數(shù)就沒(méi)有個(gè)稅,這樣對(duì)嗎?
學(xué)員您好,是的,對(duì)的