合同有上增值稅有單獨(dú)寫明的要按不含稅金額*3%。如果沒有就是開票金額*3%
老師好!我司與客戶簽訂三年勞務(wù)服務(wù)合同,合同金額1400萬,每月開票31萬。請問我們的印花稅怎么計(jì)算呢,按合同總額一次計(jì)算,還是按每個月實(shí)際服務(wù)費(fèi)來計(jì)算印花稅呢?這個稅是要客戶交還是我司交?該合同的印花稅率是0.3‰嗎?
請問印花稅:我們和A公司有交易往來,是按照給他開票的金額來計(jì)算嗎?我們交萬分之三,開票金額*萬分之三?這樣計(jì)算嗎
老師,我單位購銷合同印花稅,之前一直都是按本月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額和開票的金額,乘以萬分之三計(jì)算的,我們新來的財(cái)務(wù)部長非說進(jìn)項(xiàng)票本月沒簽合同就不用交,還能這樣操作嗎?
您好!老師,建安行業(yè),印花稅如果沒簽合同,但有收入的話,我是不是可以直接按不含稅收入的萬分之三交印花稅呢?有時候有些有合同,有些沒合同,我是不是也可以直接按已開銷項(xiàng)票不含稅收入金額的萬分之三交印花稅呢?因?yàn)樘y清理有合同和沒合同的了,我們公司除了要交和客戶簽合同的印花稅外,是不是還要加上采購合同金額的萬分之三也要交印花稅呢?
我是會計(jì)小白,然后我們公司幫A公司代付款給B公司,出納已開發(fā)票?,F(xiàn)在出納有個問題:我們稅負(fù)率是千分之三,每個月固定交稅差不多在三千左右,幫A公司代付了1000萬以后,她自己算的是要交3萬多的稅,直接按照(1000×千分之三)算的。這種算法是不是不對?如果對方開相同金額和稅費(fèi)的發(fā)票,那么對稅負(fù)率會不會有影響?。窟€是說沒影響,我剛來也不太懂,她問的時候我也沒太聽懂她說的到底什么意思
老師,發(fā)票的銷售方為企業(yè),貨款可以轉(zhuǎn)賬給法人嗎?還是只能轉(zhuǎn)到公司賬戶
如何查看學(xué)堂的答疑是不是終身答疑?
出口發(fā)票的條款方式可以跟報關(guān)單不一致嗎
老師,公司購入茅臺酒5箱,用于業(yè)務(wù)招待,計(jì)入什么科目,有什么風(fēng)險
老師,我們是購買方,買的肉,供應(yīng)商開的普票稅率1%,票開錯了嗎你 作為一般納稅人,這個普票我們能抵扣嗎?是按照1%抵扣嗎
小規(guī)模納稅人報稅先填哪個表呢
咨詢下 銀行賬戶 swift code 是做什么用的?
老師,我怎么分不明白,一般納稅人,小規(guī)模納稅人和個體工商戶呢?@董孝彬老師,別的老師別回答
銷項(xiàng)稅都是按不含稅金額確認(rèn)收入嗎?不管是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
老師,我們是個體工商戶,開進(jìn)來1%的普票,這個怎么是1%
我們開票金額高,實(shí)際利潤低,這樣也要按和A公司合作的所有開票金額來報印花稅嗎
看合同咋簽的。,和你說的這些沒關(guān)。合同有上增值稅有單獨(dú)寫明的要按不含稅金額*3%。如果沒有就是開票金額*3%
好的,合同上沒有寫明具體數(shù)字,另外我們的增值稅是免稅的,運(yùn)輸代理協(xié)議,那我們就是按開票金額的3%來開吧
是的同學(xué),你的理解是對的