暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到沖暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據發(fā)票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
進貨款已經付了,貨也收到了,對方沒有發(fā)票開出來,怎么做賬
老師,貨已經收到,款也付了,就是沒有收到發(fā)票,應該怎么做賬
已經付款,貨也到了,發(fā)票一直沒收到怎么做賬
請問老師,已經付了貨款,貨也已經收到了,但是發(fā)票當月還沒來,怎么做賬啊?進項稅13%
老師,預付貨款,錢已經付了,貨也已經收到,但是沒收到發(fā)票,這樣怎么做賬呢?
老師,你說的這是啥意思,沒太明白,你好,這樣做也可以,但正常是每筆業(yè)務要分開做分錄,收入做收入,還款做還款。美團平臺的錢收到老板私戶,那應該怎么做,意思是最好做借其他應收款老板,不要做借其他應付款是吧
老師,我這個是新換的賬套,做了退貨,沒有成本,出了也沒有成本,那毛利那怎么算的
老師,美團平臺的錢是收到老板私人卡的,做賬,是不是借其他應收款或者其他應付款老板(如果有欠老板錢)貸主營業(yè)務收入啊
老師,您好。我們在異地開了分公司并備案小規(guī)模納稅人,但前面的廠房租金和裝修費都總公司(一般納稅人)付款,然后就在總公司攤銷和做費用,這樣行嗎?
老師,好。我們公司有兩個股東,都是法人股,一個法人股占比59%,一個法人股占比41%。 做合并報表時,是兩個股東都能做,還是只有大股東可以做
換了電腦,下載扣繳端發(fā)現人員信息采集沒了,也沒備份過,不開通扣繳端數據下載功能,直接再采集一遍信息可以嗎老師
公司是加工(驗布、打卷,打包后)買進來的布后面再銷售,領料出庫的時候是借:生產成本 貸:原材料-針織布嗎
老師,金蝶上我錄完記賬憑證了,后續(xù)都需要做啥
老師美團平臺的錢一般是當月收入次月自己提現,怎么做賬,先做其他應收款貸主營業(yè)務收入提現再做銀行存款,貸其他應收款嗎,
老師,銀行的結算卡主要是做什么用
錢都是提前付好了,沒有應付賬款吧
付過錢的換成預付賬款,這個是通用模板
可以換成銀行存款嗎
不然你那樣子做分錄,銀行存款科目都沒變動了
可以根據實付金額變動的