同學(xué)您好,,是用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2018年有幾個(gè)固定資產(chǎn),當(dāng)時(shí)做賬計(jì)入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在調(diào)到固定資產(chǎn),是做借固定資產(chǎn),貸“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”還是最借固定資產(chǎn),借管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)),補(bǔ)提2018年至今固定資產(chǎn)的折舊,做借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸累計(jì)折舊,還是做借管理費(fèi)用,貸累計(jì)折舊
我直接用未分配利潤(rùn)調(diào)整計(jì)提的折舊,是增加增加未分配利潤(rùn)嗎
老師,補(bǔ)提前兩年的折舊是用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)還是用管理費(fèi)用折舊呀
2022年計(jì)提折舊分錄做錯(cuò)了,做成貸管理費(fèi)用/折舊費(fèi),借累計(jì)折舊了,23年調(diào)整這樣做的,紅沖22年這筆計(jì)提分錄,管理費(fèi)用/折舊費(fèi)貸方負(fù)數(shù)。借方累計(jì)折舊借方負(fù)數(shù),然后做的是借以前年度調(diào)整損益貸累計(jì)折舊,然后是利潤(rùn)分配/未分配利潤(rùn)貸以前年度調(diào)整損益這樣對(duì)嗎
老師,補(bǔ)提以前年度折舊,可以直接計(jì)入當(dāng)年的管理費(fèi)用嗎?還是通過未分配利潤(rùn)調(diào)整?
老師 出口發(fā)票上海關(guān)編號(hào)寫錯(cuò) 需要重開發(fā)票嗎
個(gè)體戶,對(duì)方打款到對(duì)公賬戶,想給工人發(fā)工資,能直接轉(zhuǎn)到老板私戶再發(fā)工資嗎?
小規(guī)模納稅人選簡(jiǎn)易征收5%稅率可以開專票嗎
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理一職人數(shù)與概述不符原因
#提問#,老師,此題請(qǐng)給講解,謝謝! 甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬元的W產(chǎn)品以200萬元的價(jià)格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用年限平均法計(jì)提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為( )萬元。 A 140 B 84 C 160 D 72
老師,幫我看一下,謝謝
甲方要求總承包單位開一定比例13個(gè)點(diǎn)的材料發(fā)票,開一部分工程發(fā)票,這種可以
老師您好!我24年接前會(huì)計(jì)的賬,前會(huì)計(jì)從1月做的賬到3月,4月我做的,我在今年才發(fā)現(xiàn)有一筆占估成本票102w是23年占估的。那么我這24年匯算清繳時(shí)候沒有沖掉。到現(xiàn)在了。還掛賬上我怎么處理?
老師您好,我公司是小微企業(yè),這個(gè)月不補(bǔ)交了16年度的一筆附加稅。這會(huì)計(jì)分錄怎么做呀。還有滯納金的會(huì)計(jì)分錄
老師,我這邊有個(gè)皮棉運(yùn)費(fèi)的問題,運(yùn)輸了什么的都是跟個(gè)人交涉的,起初也沒有談發(fā)票問題,打款就給他個(gè)人名字打款,后面要他開發(fā)票,他去代開用的貨運(yùn)部信息部的名稱,這個(gè)怎么處理,是不是需要他出一個(gè)代收委托手續(xù)呢還是有別的辦法關(guān)聯(lián)
今年還有8個(gè)月用那個(gè)調(diào)整呢
那調(diào)管理費(fèi)用就行了
用未分配利潤(rùn)調(diào)整的話,不會(huì)涉及所得稅調(diào)整吧
學(xué)員您好,是的,對(duì)的
謝謝老師了
不客氣,有空給五星好評(píng):,