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老師請教:8月份沒有開票,但有材料商及勞務(wù)公司提供進項票回來。請問在電子稅務(wù)局申報增值稅,是零申報的吧?

2022-09-16 17:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-16 17:42

可以的,可以這么做。

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可以的,可以這么做。
2022-09-16
不可以的,八月份你先暫估不考慮增值稅,然后九月份紅沖暫估在做發(fā)票的 報稅按照你電子稅務(wù)局平臺的
2023-09-02
親,如果是出口退稅類勾選-用途確認,本身不需要填報增值稅申報表,直接用于出口退稅即可。 但是,為什么你報表的待抵扣進項稅額是有數(shù)據(jù)的呢?
2024-05-10
1.是 2.你好,你是沒有進項稅吧? 開了發(fā)票有銷項的
2020-08-08
必須得有增值稅申報表,才能進行申報,和主管稅務(wù)機關(guān)溝通確認一下,得加上表以后才能0申報
2022-10-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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