您好,您的分錄是正確的
老師,公司把多余的廠房,轉(zhuǎn)租給別的公司使用,租金已經(jīng)開發(fā)票給客戶了,水電開不了發(fā)票,只開了收據(jù),現(xiàn)在客戶把租金水電費轉(zhuǎn)款到公司對公賬上,租金我做賬務(wù)處理時,計入其他業(yè)務(wù)收入,那水電費要怎么入賬?
老師我公司有A和B兩個子公司賬務(wù),這兩個子公司賬務(wù)互不牽扯。 1.1日劉經(jīng)理收到老板轉(zhuǎn)賬30000元交A子公司房租。其中房租交了28000元,物業(yè)費2250元,共交了30250元,經(jīng)理墊付了250元。 但是劉經(jīng)理只分管B公司賬務(wù)往來,他墊付的250元要求記入A公司老板的賬上,劉經(jīng)理不想再A公司產(chǎn)生賬務(wù)往來, 例如,借:管理費用 房租物業(yè)費30250 貸:其他應(yīng)付款 老板 30250 那么劉經(jīng)理墊付的這250元我該如何做分錄記入到B公司的賬務(wù)上呢? 因為劉經(jīng)理平時在B公司賬上經(jīng)常收到老板的轉(zhuǎn)賬,
老師下午好,我公司收到對方單位轉(zhuǎn)過來的100萬款走賬,讓我們給他開普票100萬,這個款已經(jīng)在賬上差不多一年了,目前我們還沒有開票確認收入,現(xiàn)在準備開票,發(fā)現(xiàn)對方單位好像不存在了,像這種情況我們要怎么處理,還要開票確認收入嗎?要怎么操作才不用確認收入?
老師,物業(yè)公司,停車管理費本年的已經(jīng)計入到其他業(yè)務(wù)收入了,現(xiàn)在人家要轉(zhuǎn)330元到別的車位明年在用,老師幫我看下我第二個分錄,這樣轉(zhuǎn)出來對不對
老師,你好!咨詢一個工作中的 問題,我有一筆委托研發(fā),分錄是在成本下設(shè)立:研發(fā)支出,然后結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用-研究費用,,這樣做出來沒有營業(yè)成本,這個分錄是不是設(shè)置的不對,麻煩幫忙看一下,開了110萬的發(fā)票,我操作到最后發(fā)現(xiàn)沒有營業(yè)成本,分錄里面沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,是否要結(jié)轉(zhuǎn)成本,如何結(jié)轉(zhuǎn)
你好,如果我工資做20萬或者做30萬,要交多少稅,怎么計算呢?
老師去年的注冊資本印花稅,今年繳納繳滯納金不
老師,現(xiàn)在銀行還用做日記賬嗎都有網(wǎng)銀
老師好,請問下年度匯算清繳,主營業(yè)務(wù)成本數(shù)據(jù)有誤,是否需要更正第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報表?
老師好,收到一張專票,但是屬于不應(yīng)抵扣的范圍,請問分錄如何寫?謝謝!
老師您好!請問下撤銷抵扣的專票,怎么到了申請統(tǒng)計那里,看到?jīng)]有撤銷成功,要怎么處理,謝謝
你好老師,我想問一下我們企業(yè)所得稅匯算清繳有一部分退稅,這個退稅我還沒申請,這個退稅申請有時間期限嗎?
老師,報年報時2024年年報收入成本數(shù)必須和2024年第四季度期末數(shù)一致嗎
你好老師,我想問一下我們是外貿(mào)出口企業(yè),2024年出口了一筆貨物進項發(fā)票到現(xiàn)在也沒有收進來,我現(xiàn)在要匯算清繳了,請問我都需要做哪些稅務(wù)調(diào)整?企業(yè)所得稅成本調(diào)增,增值稅需要做調(diào)增嗎?我不確定后面這份發(fā)票能不能來
A105000納稅調(diào)整明細表那么多個其他,分別應(yīng)該填什么內(nèi)容的調(diào)增或調(diào)減呢