那個(gè)是本年累計(jì)數(shù),是1-9月的
老師你好,我想問下我們公司以前是小規(guī)模納稅人是有收入,第三季度升一般納稅人,第三季度沒有收入,增值稅全年度怎么全部歸0了,那我現(xiàn)在的企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表,是接著前面的數(shù)據(jù)報(bào),還重新安第三季度的數(shù)據(jù)申報(bào)。
老師,公司9月份從小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人,現(xiàn)在10月報(bào)稅,有這下面4張表,第一張財(cái)務(wù)報(bào)告保送與信息采集表是填7.8月份的數(shù)據(jù)還是填7-9月的數(shù)據(jù)呢?第三張居民企業(yè)所得稅月季度預(yù)繳納稅申報(bào)表是填截止8月的數(shù)據(jù)嗎?還有繳印花稅不呢?
老師,您好!現(xiàn)在稅局企業(yè)季度所得稅申報(bào)表上的填寫,比如第三季度的申報(bào)表,雖然表頭是7月~9月,但是填寫表的時(shí)候,是顯示填寫“”本年累計(jì)金額“”,這樣的話就是看利潤表中第9月份的數(shù)據(jù)照抄過去是嗎?如下圖
老師,您好,我剛接手了一家企業(yè),有研發(fā)費(fèi)用,在去年第三季度的所得稅申報(bào)表中,第7行數(shù)據(jù)怎么歸集的?是7到9月份的?還是上半年的?
請問老師,我10月申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅的時(shí)候填過一次研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除數(shù)據(jù),這個(gè)數(shù)據(jù)是1-9月研發(fā)費(fèi)用的75%?,F(xiàn)在預(yù)繳第四季度所得稅時(shí),怎么不能重新填1-12月研發(fā)費(fèi)用的75%數(shù)據(jù)了?
因是系統(tǒng)管理增加的,資金往來票據(jù),把代收教輔材料費(fèi)舔進(jìn)成代收教材費(fèi),我沒注意看,全部開成了代收教材費(fèi),有影響不,現(xiàn)在怎么處理
3月份暫估一匹庫存商品100元已經(jīng)銷售出去了,那么4月份收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,對應(yīng)的主營業(yè)務(wù)成本113是不是也要紅沖,然后借庫存商品100應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額13貸應(yīng)付賬款113,同時(shí)把之前的成本借主營業(yè)務(wù)成本是不是要紅沖,因?yàn)橹爸鳡I業(yè)務(wù)成本是價(jià)稅合計(jì)的,改成主營業(yè)務(wù)成本100貸庫存商品100
老師 我們四月份收入30萬 認(rèn)證了32萬 有留抵增值稅,怎么做賬呀?這個(gè)和我們結(jié)轉(zhuǎn)的成本數(shù)據(jù)有關(guān)聯(lián)嗎
員工被辭退,勞動(dòng)局介入,查出公司開工資一部分走的銀行,另一部分工資走的現(xiàn)金或微信轉(zhuǎn)賬,賠付員工工資部分是否以其實(shí)際工資為標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算? 勞動(dòng)部門是否還會(huì)罰款? 且已經(jīng)導(dǎo)致個(gè)稅申報(bào)錯(cuò)誤,稅務(wù)如何罰款,依據(jù)是什么?謝謝
請問上司要看財(cái)務(wù)情況,一般包含哪些資料?
小規(guī)模,進(jìn)項(xiàng)票是專票,能抵扣稅嗎?
個(gè)人在支付寶代開發(fā)票給公司,代開的是勞務(wù)報(bào)酬,公司是不是要交稅的?那么代開其他類型的發(fā)票是否也要公司交稅?
老師,什么行業(yè)需要辦理衛(wèi)生經(jīng)營許可
請問稅務(wù)師報(bào)名地址在哪呢?
老師,您好!公司24年5月支付的汽車保養(yǎng)費(fèi)用24480,當(dāng)時(shí)也沒有暫估費(fèi)用,25年5月老板拿來一張是24年5月開具的汽車保養(yǎng)費(fèi)發(fā)票16480元,25年5月開具一張8000元汽車保養(yǎng)費(fèi),這兩張發(fā)票賬務(wù)處理,還有企業(yè)所得稅匯算清繳怎么處理
謝謝老師,幫我解決了問題
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個(gè)5星好評哦。禮貌用語請勿回復(fù)