關(guān)鍵是, 你是一般納稅人嗎
增值稅申報表小規(guī)模季度第一欄數(shù)值112318.99 第二欄代開的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應(yīng)該填110789.29呢,我填了這個數(shù)值之后提示 本期銷售額未達起征點,請將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中。 應(yīng)該怎么填呢
老師好,填寫增值稅納稅申報表,是不是就是填寫下主表的應(yīng)稅貨物銷售額,本月數(shù)。還有附表一的未開具發(fā)票銷售額,及附表三的本期服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計額,9%的填寫在9%的,5%的填寫在5%的,6%填寫在6%的,具體有哪個填寫哪個。簡單來說就是填寫一下不含稅銷售和銷項發(fā)票,進項簡單核對下OK,再點生成主表,再申報,對嗎
在《增值稅納稅申報表》中,將《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》“應(yīng)稅行為(3%征收率)計稅銷售額計算”第8欄“不含稅銷售額”填入第1行“(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列;將代開的增值稅專用發(fā)票開具的金額填報申報表第2行“稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列;將自開和代開的增值稅普通發(fā)票開具的金額填報申報表第3行“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列。中,稅務(wù)局網(wǎng)站不是要求第一行金額要大于等于第二行加第三行金額嗎
增值稅申報表里,填不進本期己開具13%銷售貨物的數(shù)據(jù)是什么原因?本期己抄稅。是第一次開具此項目。
養(yǎng)蛇的合作社 有利潤需要交所得稅嗎
老師,因運送甲公司門框途中造成門框摩擦損壞,我公司與甲公司協(xié)商,為彌補甲公司訂單號120費用損失1000元,我們公司少收甲公司訂單號221貨款1000元,請問老師,這1000元款怎么做賬,會計分錄怎么做
老師好,比如本月應(yīng)交增值稅是:17510,但是增值稅申報表帶出來的是:17510.1,多出來的0.1我記營業(yè)外支出-其他,摘要寫什么
印花稅申報錯誤,已繳費,如果更正申報,計稅金額更改為0.會自動退嗎
比如題目中單位是2萬元, 讓寫分錄 分錄的數(shù)值是2萬元嗎?還是20000元?
工商的財務(wù)負責人,公司不配合,怎樣可以自行變更呢
老師,我們老板進口貨物賣給個人,老板讓開給其他公司銷項票這可以嗎
老師,請問資本金是注冊資本嗎?公司是當時經(jīng)營只是注冊了之后借支,還沒有實繳
未開具發(fā)票怎么做賬?
老師,你好,請教下,個體工商戶不是月收入10萬,季度30萬,免稅嗎,要怎么核定呢
是呀,前面一直有申報13%租賃,本月是租賃跟銷售貨物都有開具發(fā)票。
那就系系統(tǒng)的問題了,聯(lián)系12366處理