你看下你的基礎(chǔ)表,是否是小型微利企業(yè),選擇了是還是否?你們單位是分公司嗎?

請(qǐng)問老師,在21年做賬的時(shí)候,有繳納20年企業(yè)所得稅的分錄,用了以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目。現(xiàn)在21年結(jié)賬以后,資產(chǎn)負(fù)債表里體現(xiàn)了以前年度損益調(diào)整這個(gè)金額,但是利潤(rùn)表里沒體現(xiàn),比如未分配利潤(rùn)年末數(shù)減去年初數(shù)是5萬,但是本年凈利潤(rùn)是7萬,中間相差的2萬就是以前年度損益調(diào)整的金額。這種情況,我在申報(bào)年報(bào)的時(shí)候,填財(cái)務(wù)報(bào)表,會(huì)提醒我報(bào)表勾稽關(guān)系不對(duì),但是這個(gè)以前年度損益調(diào)整的金額又是真實(shí)存在的,這個(gè)怎么處理呢?
老師好,以前的財(cái)務(wù)匯算清繳時(shí)調(diào)增時(shí)沒填稅法可扣除欄金額,,只填了賬載金額,導(dǎo)致調(diào)增80w的利潤(rùn)。我現(xiàn)在接手發(fā)現(xiàn)問題,我重新申報(bào)了,但是我調(diào)整后凈利變成虧損,為什么系統(tǒng)就不準(zhǔn)用所得稅優(yōu)惠表了呢?那我是不選那張表嗎?
我想問一下,我單位在以前年度匯算清繳時(shí),有納稅調(diào)整增加額,加上去只是減少了納稅調(diào)整后所得(虧損),并沒有要交稅。離職的會(huì)計(jì)沒做任何分錄。我發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)與21年企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表上的當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額不等了,就相差那筆納稅調(diào)整金額?,F(xiàn)在我是不是要做分錄把資產(chǎn)負(fù)債表與企業(yè)所得稅報(bào)表做平?要做的話,分錄怎么做? 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師好,我想請(qǐng)問一下,如果我所得稅匯算清繳的時(shí)候動(dòng)了損益,比如調(diào)增了收入,但是沒有動(dòng)賬,只是申報(bào)表調(diào)整項(xiàng)上調(diào)整了,那么我2022年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表還是按沒有調(diào)整之前的數(shù)據(jù)填寫嘛,然后在2023年的賬上通過“以前年度損益/利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”來處理,也不用去調(diào)整2023年財(cái)務(wù)報(bào)表的期初數(shù)吧
老師您好,請(qǐng)問去年企業(yè)所得稅匯繳清算中,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除有填寫50萬元,已100%扣除,但企業(yè)利潤(rùn)是20萬,之前有預(yù)繳企業(yè)所得稅,所以為了不麻煩,所以在調(diào)增其他上填寫了是100萬元,使?fàn)I業(yè)利潤(rùn)有金額,不用退稅。如果后期稅務(wù)有調(diào)查,加計(jì)扣除不能填寫50萬,只可以填寫20萬,那我需要調(diào)整企業(yè)所得稅報(bào)表,是修改加計(jì)扣除項(xiàng),那調(diào)增的那一塊我可以相繼調(diào)整嗎?還是只能調(diào)整加計(jì)扣除這一欄
老師 稅務(wù)所查到我們有些發(fā)票不能用 需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 期間是24年3-12月份的 更正申報(bào)后 25年的增值稅納稅申報(bào)表需要更正嗎
超市是多年未開業(yè)的舊場(chǎng),現(xiàn)在接盤,重新簡(jiǎn)單裝修,不是整體,修修補(bǔ)補(bǔ),能省則省,那么這個(gè)期間籌備期,裝修一切費(fèi)用是記作銷售費(fèi)用——裝修費(fèi),還是在建工程——裝修費(fèi)?
我公司在京東電商平臺(tái)以公司名義開了店鋪,線下也有實(shí)體公司,電商平臺(tái)收入還需要單獨(dú)申報(bào)嗎
北京市,知道,當(dāng)月,社保申報(bào)交2526.78元,工資3000元,如何做會(huì)計(jì)分錄,計(jì)提?繳納?發(fā)放?結(jié)轉(zhuǎn)?月末結(jié)轉(zhuǎn),年末結(jié)轉(zhuǎn)?老師整個(gè)流程如何做會(huì)計(jì)分錄?謝謝您!
社保人員,新添加的有兩個(gè)人,但是電子稅務(wù)局交的還是以前的人,沒有這兩個(gè)人,這是什么情況
老師,以個(gè)人名義轉(zhuǎn)進(jìn)來的錢,如果對(duì)方要票的話,是不是需要把錢退回去,讓對(duì)方公對(duì)公轉(zhuǎn)?
公司資本成本≠債權(quán)人股東的收益率。公司稅前資本成本=投資人的稅前期望報(bào)酬率。為啥
劉艷紅老師上班了嗎,接著提問
老師,我們接到稅務(wù)局電話補(bǔ)交以前年度的印花稅,那現(xiàn)在要做什么科目???
你好,老師,每月底打印的銀行對(duì)帳單可以用網(wǎng)銀上打印的電子對(duì)賬單嗎


不需要交稅的,減免明細(xì)表填寫零就可以了 需要選擇
已勾選小型微利企業(yè),不是分公司,我們是虧損,沒有交稅,前財(cái)務(wù)做成有利潤(rùn)也是因抵以前虧損,也是沒有交稅?,F(xiàn)在是我去更正申報(bào),變成虧損了,只是不允許填所得稅減免表了,是不是我不勾選這個(gè)表就可以了,我們是一般納稅人
你好減免表0保存就可以的
是0的啊,說不允許填
就亮了顏色提示錯(cuò)誤,,又不能申報(bào)
打開保存下就可以了
沒有保存,只有提交
你好 那就提交可以的
提示錯(cuò)誤,提交不了,我圈紅的地方
選錯(cuò)了 107040這個(gè)表格才對(duì)