你好,當月收入直接做了的可以。

老師,公司是6個點的服務業(yè)(視頻設計制作公司),原來會計結轉成本是按收入的90%結轉(成本到庫存商品,庫存商品到主營業(yè)務成本),我可不可以從9月開始,收到發(fā)票直接記主營業(yè)務成本,不用中間的生產成本結轉?謝謝老師
老師,公司是直接采購后直接銷售的商品,之前是先到庫存商品,在轉主營業(yè)務成本的,我現(xiàn)在可以不計入庫存商品,直接到主營業(yè)務成本可以嗎
老師,是不是做了生產成本的,必須要經過 庫存商品,然后再結轉主營業(yè)務成本?,可以直接生產成本結轉到主營業(yè)務成本嗎,我們是加工企業(yè)
我是制造業(yè),以生產為主,有一筆加工業(yè)務,我計入到主營業(yè)務收入了,月末結轉成本這筆加工費怎么結轉,可以合并到產品里不分開結轉嗎?借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品
老師,我有一個生產橡膠制品的公司,客戶需要什么就生產什么產品,沒有庫存的產品。那么從原材料結轉到生產成本,然后直接結轉到主營業(yè)務成本,沒經過庫存商品產入庫,出庫,這樣做賬可以嗎?
辦公桌入在哪里,固定資產還是費用還是攤銷
你好,老師社保費這個月不是有變動嗎?那我從這個明細里面怎么能看出來這個浮動的金額?
公司賬上是虧損的,股東和法人在公司都有借款,年底不還也要視同分紅嗎
老師,有一份合同,是我公司和個人簽的,對方沒有公司,可以用我們企業(yè)銀行匯給個人嗎?
本公司是做網(wǎng)絡游戲的,客戶充值購買游戲幣,然后公司搞活動,贈送游戲幣給客戶,贈送形式很多,有充值滿送,有額外贈送,完成任務贈送,那么,贈送部分的游戲幣需要繳納增值稅嗎?
老師,請問,我公司是一家小規(guī)模的納稅人,現(xiàn)在做內賬,10 月份繳納了增值稅,然后我 10 月份的時候就直接做:借:應交稅金-應交增值稅-小規(guī)模稅額,貸:銀行存款,然后結轉的時候,資產負債表上應交稅金出現(xiàn)了負數(shù),這正常嗎?
老師,想問一下,我們是酒店行業(yè),有一批固定資產需要報廢,報廢的錢想沖減員工宿舍的租賃費,會計分錄如何處理?
公司很多零星的網(wǎng)購,開票好麻煩,又什么好的方法不用開這部分的票,但是能把費用走掉,或者給予補貼可以嗎
老師,一般納稅人公司買手機送客戶,開的專票可以抵扣嗎?
老師好,公司修改董事流程是什么?
哦那就是看當時怎么做的收入是吧?(之前是開票先做合同負債,收到款后做收入,同時結轉)加入我從這月開始變更方法,開發(fā)票就做收入,拿到發(fā)票直接做成本,請問老師這樣可不可以?
可以的,可以這么做的,只要你的收入和成本匹配就行。
老師,同一個項目,假如我開發(fā)票、收款、取得成本票不是在一個月,請問老師我這樣直接記收入和成本是否欠妥?
這個月開發(fā)票,成本下一個月來,這個月開了發(fā)票,你確認收入就得結轉成本,下一個月發(fā)票到了紅沖暫估的,然后再做發(fā)票。
老師,如何暫估,服務業(yè)也需要通過庫存商品轉主營業(yè)務成本是嗎?借:應收-客戶 貸:收入 銷項稅 結轉:借主營業(yè)務成本-暫估(90%) 貸庫存商品。收到發(fā)票:沖銷之前的暫估,再重新做借:主營業(yè)務成本貸庫存商品是嗎?辛苦老師了
借主營業(yè)務成本貸應付賬款暫估。
服務類的暫估這個就可以的,發(fā)票的到了之后,上面的暫估分錄不變,金額是負數(shù),然后再做發(fā)票的。
謝謝,如果這一個項目會有十張成本票,那么就沖部分暫估對嗎?等到項目結束后再把多余的暫估沖掉?
對的,是的,是這么做的。
非常感謝老師的耐心答疑,明白了
對了老師,如果先收到成本票,記哪里呢?
不用客氣,工作愉快。