你好,當(dāng)月收入直接做了的可以。
#提問(wèn)#老師您好,商貿(mào)公司上期會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)少了,這個(gè)月可以把少結(jié)轉(zhuǎn)的成本補(bǔ)回來(lái)嗎?具體分錄是不是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 這樣就可以了?
老師,公司是6個(gè)點(diǎn)的服務(wù)業(yè)(視頻設(shè)計(jì)制作公司),原來(lái)會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)成本是按收入的90%結(jié)轉(zhuǎn)(成本到庫(kù)存商品,庫(kù)存商品到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本),我可不可以從9月開始,收到發(fā)票直接記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,不用中間的生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)?謝謝老師
老師,公司是直接采購(gòu)后直接銷售的商品,之前是先到庫(kù)存商品,在轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的,我現(xiàn)在可以不計(jì)入庫(kù)存商品,直接到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以嗎
老師,是不是做了生產(chǎn)成本的,必須要經(jīng)過(guò) 庫(kù)存商品,然后再結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?,可以直接生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎,我們是加工企業(yè)
我是制造業(yè),以生產(chǎn)為主,有一筆加工業(yè)務(wù),我計(jì)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本這筆加工費(fèi)怎么結(jié)轉(zhuǎn),可以合并到產(chǎn)品里不分開結(jié)轉(zhuǎn)嗎?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品
請(qǐng)專業(yè)老師解答,小規(guī)模納稅人,按季申報(bào)增值稅,如果4.5月一個(gè)月開3萬(wàn),6月這個(gè)月開12萬(wàn),需要交增值稅嗎
老師,季度申報(bào)的時(shí)候,那個(gè)a表上的資產(chǎn)總額的季初跟季末是在哪里取數(shù)?
門窗銷售公司,帶安裝,請(qǐng)問(wèn)要按完工百分比法做嗎?收到訂單后,找品牌廠家生產(chǎn),到貨入庫(kù),再安排時(shí)間給客戶送貨安裝。大部分的1個(gè)月能搞完,有的要2月。
老師,請(qǐng)問(wèn)下,資產(chǎn)負(fù)債表上的年初余額,期末余額是什么時(shí)候的,還有利潤(rùn)表上的本年累計(jì)金額和本期金額?
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊是不是個(gè)備抵科目
老師,實(shí)收資本印花稅的稅種是營(yíng)業(yè)賬簿嗎?多謝
老師,我現(xiàn)在七月份報(bào)稅,是不是從賬套里導(dǎo)出456月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表?對(duì)嗎?
核算分為,料工費(fèi)的核算,但是具體按怎么核算不知道。比如咱們先拿料來(lái)舉例子可以么?————第一張是我生產(chǎn)出來(lái)的成品,第二三張圖片是購(gòu)進(jìn)來(lái)的材料。 我怎么核算具體?怎么下手?
你好中級(jí)會(huì)計(jì)可以補(bǔ)報(bào)名嗎
老師,這個(gè)試用減免政策起止時(shí)間怎么都選不了啊
哦那就是看當(dāng)時(shí)怎么做的收入是吧?(之前是開票先做合同負(fù)債,收到款后做收入,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn))加入我從這月開始變更方法,開發(fā)票就做收入,拿到發(fā)票直接做成本,請(qǐng)問(wèn)老師這樣可不可以?
可以的,可以這么做的,只要你的收入和成本匹配就行。
老師,同一個(gè)項(xiàng)目,假如我開發(fā)票、收款、取得成本票不是在一個(gè)月,請(qǐng)問(wèn)老師我這樣直接記收入和成本是否欠妥?
這個(gè)月開發(fā)票,成本下一個(gè)月來(lái),這個(gè)月開了發(fā)票,你確認(rèn)收入就得結(jié)轉(zhuǎn)成本,下一個(gè)月發(fā)票到了紅沖暫估的,然后再做發(fā)票。
老師,如何暫估,服務(wù)業(yè)也需要通過(guò)庫(kù)存商品轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是嗎?借:應(yīng)收-客戶 貸:收入 銷項(xiàng)稅 結(jié)轉(zhuǎn):借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估(90%) 貸庫(kù)存商品。收到發(fā)票:沖銷之前的暫估,再重新做借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品是嗎?辛苦老師了
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估。
服務(wù)類的暫估這個(gè)就可以的,發(fā)票的到了之后,上面的暫估分錄不變,金額是負(fù)數(shù),然后再做發(fā)票的。
謝謝,如果這一個(gè)項(xiàng)目會(huì)有十張成本票,那么就沖部分暫估對(duì)嗎?等到項(xiàng)目結(jié)束后再把多余的暫估沖掉?
對(duì)的,是的,是這么做的。
非常感謝老師的耐心答疑,明白了
對(duì)了老師,如果先收到成本票,記哪里呢?
不用客氣,工作愉快。