你好,當(dāng)月收入直接做了的可以。
#提問#老師您好,商貿(mào)公司上期會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)少了,這個(gè)月可以把少結(jié)轉(zhuǎn)的成本補(bǔ)回來嗎?具體分錄是不是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 這樣就可以了?
老師,公司是6個(gè)點(diǎn)的服務(wù)業(yè)(視頻設(shè)計(jì)制作公司),原來會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)成本是按收入的90%結(jié)轉(zhuǎn)(成本到庫存商品,庫存商品到主營業(yè)務(wù)成本),我可不可以從9月開始,收到發(fā)票直接記主營業(yè)務(wù)成本,不用中間的生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)?謝謝老師
老師,公司是直接采購后直接銷售的商品,之前是先到庫存商品,在轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本的,我現(xiàn)在可以不計(jì)入庫存商品,直接到主營業(yè)務(wù)成本可以嗎
老師,是不是做了生產(chǎn)成本的,必須要經(jīng)過 庫存商品,然后再結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?,可以直接生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎,我們是加工企業(yè)
我是制造業(yè),以生產(chǎn)為主,有一筆加工業(yè)務(wù),我計(jì)入到主營業(yè)務(wù)收入了,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本這筆加工費(fèi)怎么結(jié)轉(zhuǎn),可以合并到產(chǎn)品里不分開結(jié)轉(zhuǎn)嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個(gè)不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以按含稅金額進(jìn)入原材料,而不計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計(jì)入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項(xiàng)選擇題
老師您好,請(qǐng)問如果員工勞務(wù)報(bào)酬工資每個(gè)月都是8000,都按照20%扣除個(gè)稅對(duì)吧,不會(huì)因?yàn)槔鄯e到一定數(shù)額會(huì)變成30%吧
融資時(shí)資金方扣除了手續(xù)費(fèi),本金100萬,手續(xù)費(fèi)1萬,實(shí)際到賬99萬,這1萬元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時(shí)候轉(zhuǎn)錯(cuò)了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi),他轉(zhuǎn)回來的時(shí)候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?這都會(huì)涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
哦那就是看當(dāng)時(shí)怎么做的收入是吧?(之前是開票先做合同負(fù)債,收到款后做收入,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn))加入我從這月開始變更方法,開發(fā)票就做收入,拿到發(fā)票直接做成本,請(qǐng)問老師這樣可不可以?
可以的,可以這么做的,只要你的收入和成本匹配就行。
老師,同一個(gè)項(xiàng)目,假如我開發(fā)票、收款、取得成本票不是在一個(gè)月,請(qǐng)問老師我這樣直接記收入和成本是否欠妥?
這個(gè)月開發(fā)票,成本下一個(gè)月來,這個(gè)月開了發(fā)票,你確認(rèn)收入就得結(jié)轉(zhuǎn)成本,下一個(gè)月發(fā)票到了紅沖暫估的,然后再做發(fā)票。
老師,如何暫估,服務(wù)業(yè)也需要通過庫存商品轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本是嗎?借:應(yīng)收-客戶 貸:收入 銷項(xiàng)稅 結(jié)轉(zhuǎn):借主營業(yè)務(wù)成本-暫估(90%) 貸庫存商品。收到發(fā)票:沖銷之前的暫估,再重新做借:主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品是嗎?辛苦老師了
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估。
服務(wù)類的暫估這個(gè)就可以的,發(fā)票的到了之后,上面的暫估分錄不變,金額是負(fù)數(shù),然后再做發(fā)票的。
謝謝,如果這一個(gè)項(xiàng)目會(huì)有十張成本票,那么就沖部分暫估對(duì)嗎?等到項(xiàng)目結(jié)束后再把多余的暫估沖掉?
對(duì)的,是的,是這么做的。
非常感謝老師的耐心答疑,明白了
對(duì)了老師,如果先收到成本票,記哪里呢?
不用客氣,工作愉快。