?你好;? ? 你收款? ?這個(gè) 去看看你銀行流水;是否收到了這個(gè)款??

老師,我上個(gè)月采購買的軸承入庫了,但是發(fā)票是這個(gè)月開的。上個(gè)月入的是43元,這個(gè)月是43.02元。怎么記賬。把上個(gè)月入庫的紅沖,借:原材料-軸承 43 紅字 待:其他應(yīng)收款 -采購 43紅字 然后按照正確的 借:原材料-軸承43.02 貸:其他應(yīng)收款43.02 顯示 余額是0.2 然后把0.2 出庫對(duì)嗎
公司去年3月借了615000的貸款額度,一共是615000的貸款額度是銀行給我們的 ,在對(duì)公賬戶銀行流水中也顯示了615000元貸款金額 ,然后法人自己在6月個(gè)人賬戶還款100000元,那銀行那邊顯示還有515000元的貸款額度,實(shí)際上并未在對(duì)公銀行賬戶上顯示還款100000,我也沒做賬10萬還款的分錄,后來在7月份在對(duì)公賬戶上又支出了10萬元,我也做賬了。銀行顯示的貸款額度又變成了615000,但是我賬上就是做了615000+100000=715000的借款余額了,今年2月還款金額為616461.44(本金615000+1461.44利息),銀行那邊貸款是已經(jīng)還完了,但是我明細(xì)賬上的短期借款就有10萬的差額了,因?yàn)?月份賬上支出的那10萬元其實(shí)用的是615000的借款額度,所以我這些應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,把短期借款弄平
老師,我想問一下,我單位上月末收到客戶一筆貨款,沒有發(fā)貨,然后我這邊做的是預(yù)收賬款10.然后微信收款的,手續(xù)費(fèi)1元,所以我做賬是財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行,然后這個(gè)月退回給客戶了,微信明細(xì)表里面顯示的是9,我要怎么做這筆賬
今天早上剛收款了3100元,然后它上面顯示待入賬,這個(gè)怎么弄?
今天早上收款3100元,然后我看了一下錢包,他并沒有收到微信錢包里面去,然后上面顯示的是待入賬,這個(gè)怎么弄?
請(qǐng)賈蘋果老師回答謝謝!,老師公司開的普票茶葉,如何記賬?直接計(jì)入招待費(fèi)嗎?
老師公司從勞務(wù)派遣市場(chǎng)招來一部分員工。我勞務(wù)市場(chǎng)那兒給我們開了一張勞務(wù)發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理
增值稅申報(bào)表 六稅兩費(fèi)減免政策起止時(shí)間怎么填
老師馬上考試了,反而感覺狀態(tài)不好,這個(gè)星期本來打算看錯(cuò)題的,但是發(fā)現(xiàn)錯(cuò)題還挺多,靜不下心來反而很煩躁,最后兩天了不知道該怎么調(diào)整過來。
繳納保險(xiǎn)費(fèi)附帶的車船稅,是不是做賬的時(shí)候要計(jì)提稅金及附加 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船稅
老師你好,我們十月份報(bào)稅工資有變化,這個(gè)要怎么填報(bào)呢
老師,您好!專管員剛剛說完報(bào)一下預(yù)計(jì)稅收,是指的什么?
老師,我9月份的憑證應(yīng)付職工薪酬未設(shè)置二級(jí)科目,已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在10月份的憑證我想設(shè)置二級(jí)科目,是不是得把9月份的憑證先修改 要不余額對(duì)不上 要是修改9月份的話,是不是要反結(jié)賬,修改完了再結(jié)賬
個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得的稅率是多少,有沒有優(yōu)惠政策
您好,我司是生產(chǎn)型企業(yè),上季度有申報(bào)了增值稅的免稅收入,老板不要求退稅,我現(xiàn)在是修改9月報(bào)表,還是直接在十月份改為內(nèi)銷視同銷售繳稅!

