你好,金額稅額都需要填寫。

農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票填報(bào)申報(bào)時(shí)怎么操作?票面是免稅的,換算成不含稅金額算出稅額填在進(jìn)項(xiàng)表中就可以?
申報(bào)進(jìn)項(xiàng)農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票和銷售發(fā)票金額欄是不是含稅,金額欄填完,稅額欄還要填嗎
取得自開農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,以農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明的金額乘以10%為進(jìn)項(xiàng)稅額。實(shí)物中怎么入賬,以及稅務(wù)申報(bào)表如何填寫?
請(qǐng)問老師,農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票當(dāng)月收到當(dāng)月用,申報(bào)表附表二怎么填寫,9%的進(jìn)項(xiàng)稅額填在第六行,1%填在8a行嗎,還是10%的稅額都填第六行,是當(dāng)月的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票當(dāng)月使用
老師,一般納稅人增值稅申報(bào)表附表二第6欄農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或銷售發(fā)票的金額欄里是填農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上的價(jià)稅合計(jì)額還是填扣除了計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額后的不含稅金額?
藍(lán)田縣那里能找到工作。
找郭老師,我們抖音平臺(tái)有店,有人買了99元的劵,和9.9的劵,這個(gè)收入怎么出賬?
@董孝彬老師,別的老師別回答
本月先申報(bào)了增值稅,納稅15000,已經(jīng)扣稅款,接著同一個(gè)稅期內(nèi)又申報(bào)了出口退稅可抵扣9千,正常來說應(yīng)該交6000對(duì)吧,可是已經(jīng)交了15000了,得向?qū)9軉T申請(qǐng)多交的9000了么,出口退稅的6000抵稅不能用到下期是吧
老師,如果公司基本戶的錢直接轉(zhuǎn)給公司的某個(gè)人,但是這筆錢是用作公司進(jìn)貨的。小規(guī)模的公司,他就是沒有進(jìn)貨的發(fā)票。這樣的事每個(gè)月都會(huì)發(fā)生一兩萬的金額。必須是打給個(gè)人。能成本嗎?
老師,您好,我們出口一個(gè)樣品,沒有收客戶錢。只收了客戶300美金運(yùn)費(fèi),不報(bào)關(guān),這個(gè)運(yùn)費(fèi)公戶付300美金并且開票,那怎么確認(rèn)收入?
我有一個(gè)項(xiàng)目,異地工程,公司這邊說是不能抵完我所交的9個(gè)點(diǎn),就算我有進(jìn)項(xiàng)多也不能抵完,只能抵6個(gè)點(diǎn),要滿足稅負(fù),稅務(wù)局有這個(gè)要求嗎?
入住園區(qū)增值稅可以減免嗎,這種方法可行性強(qiáng)嗎
老師,請(qǐng)問這類自產(chǎn)自銷的普通發(fā)票進(jìn)行抵扣時(shí),是按幾個(gè)點(diǎn)?是不是跟自己是幾個(gè)點(diǎn)一般納稅人對(duì)應(yīng)?
合同簽訂之后,沒實(shí)施,或者實(shí)施一半就不用了,或者有優(yōu)惠,怎么處理?


老師左邊金額都是價(jià)稅合計(jì)吧
你好,金額是不含稅額的,如果是農(nóng)產(chǎn)品的票面的金額減去稅額,填寫到金額里面去了。
老師苗木這種就是拿票面金額乘以0.09算稅額吧
對(duì)的,是的,是這么做的。
老師還有最后一個(gè)問題,就是火車票發(fā)票是放第二個(gè)其他扣稅憑證其他還是第四個(gè)本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸那個(gè)
在第十藍(lán)和芭比里面都需要填寫。
在第十藍(lán)和8b里面都需要填寫。