同學你好 你們銷項是13%的嗎
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票填報申報時怎么操作?票面是免稅的,換算成不含稅金額算出稅額填在進項表中就可以?
從小規(guī)模納稅人處購入農(nóng)產(chǎn)品取得稅務代開的專用發(fā)票,可按增值稅專用發(fā)票上注明價款×9%來抵扣進項稅額。如果農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)銷售或委托受托加工13%稅率貨物則抵扣10%的進項稅額。如取得的是小規(guī)模納稅人開具的普通發(fā)票則不可以抵扣進項稅額。當月可以抵扣的進項稅額=5000×10%=500(元) 跟農(nóng)產(chǎn)品有關的稅收能否列舉一下
財稅〔2017〕37號:第二條:納稅人購進農(nóng)產(chǎn)品,取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票或海關進口增值稅專用繳款書的,以增值稅專用發(fā)票或海關進口增值稅專用繳款書上注明的增值稅額為進項稅額;從按照簡易計稅方法依照3%征收率計算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票的,以增值稅專用發(fā)票上注明的金額和11%的扣除率計算進項稅額;取得(開具)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票的,以農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價和11%的扣除率計算進項稅額。請問這個政策下開具的3%的專票如何入賬?進項如何填寫?
取得自開農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,以農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明的金額乘以10%為進項稅額。實物中怎么入賬,以及稅務申報表如何填寫?
(一)某食品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年6月發(fā)生如下業(yè)務:1、購進一批食用植物油,取得專用發(fā)票上的價稅合計金額為54500元2、從農(nóng)民手中購入免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,稅務機關批準使用的收購憑證上注明的收購金額為85000元3、購置生產(chǎn)用機器設備5臺,取得的增值稅專用發(fā)票上注明稅額64000元4、向某商場銷售產(chǎn)品一批,開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額為120000元5、向某個體商店銷售產(chǎn)品一批,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售收入87200元6、直接向消費者零售商品,取得零售收入65400元問:該企業(yè)當月的增值稅銷項稅額、進項稅額以及應納增值稅額
老四您好,醫(yī)療保險數(shù)是填寫最低繳納基數(shù)嗎?補充醫(yī)療保險怎么填寫
公司是小規(guī)模納稅人,名下有一輛汽車,租出去給合作公司用,請問能開發(fā)票收入嗎?稅率是多少?謝謝
您好~咨詢下: 中央固定收入:車購關船進增消。 地方政府收入:三地一房汽車包(保)夜。 中央和地方共享收入:增企個,印姿(資)勢 (市,城建稅)。 這個地方知識點,有什么好方法記憶嗎?
老師好 銷售貨物與提供勞務這里都有安裝費,我想問,是不是兩處說的是同一個意思也就是賣貨需要同時提供安裝,那么安裝對應收入確認時點就是看這個安裝是簡單還是復雜,如果是簡單那就是發(fā)貨就可以確認安裝收入,如果按照是復雜比如電梯那就是安裝完客戶說沒問題才可以確認安裝收入,是這意思嗎?
老師好,外貿(mào)企業(yè)退稅是按月的嗎?還是一個月內(nèi)可以多次退稅
@董孝彬老師你好,以下有個判斷題,第8題現(xiàn)值指數(shù)不是大于1項目才有可行性嗎,等于1也有可行性?
實收資本繳納印花稅后,做賬可以不計提印花稅,直接按實繳后做分錄么,借:應交稅費-應交印花稅 貸:銀行存款
金稅四期具體是指什么?
請問老師,在哪里可以審核憑證和結賬?謝謝
上個月銀行賬收到投資款,那印花稅什么時候申報
銷項13%,我們自己開的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票進行10%抵扣的,請問賬務和申報表怎么填寫?
按照10%的稅率填寫就行了