你好 這個是有多種原因 一種是對方開了離線發(fā)票,那么你這個要讓對方上傳數(shù)據(jù) 一種是稅務(wù)局系統(tǒng)原因,沒有及時更新 一種是這個發(fā)票是假的
老師,一般納稅人增值稅專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項,例如:書上所學(xué)賬務(wù)處理 借 :原材料 應(yīng)交稅費——增值稅(進(jìn)項稅額) 貸: 銀行存款 但是實際工作中,只有認(rèn)證通過的發(fā)票才可以抵扣進(jìn)項,認(rèn)證又是在次月初勾選抵扣,那么實際工作中進(jìn)項稅額怎么入賬呢? 比如這個月一共取得了很多張進(jìn)項發(fā)票,進(jìn)項稅額50萬,還沒有勾選認(rèn)證,取得發(fā)票做賬時都可以計入“應(yīng)交稅費—增值稅(進(jìn)項稅額)”科目嗎?
老師,公司給員工報銷自己的車輛維修費,員工提供了專票,你幫我看看,我這樣操作對不: 1、發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)中,我選擇了認(rèn)證不抵扣 2、金蝶系統(tǒng)中,我的憑證是: 借:管理費用-福利費 應(yīng)交-增稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:庫存現(xiàn)金 借:應(yīng)交稅費-增稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-增稅-進(jìn)項稅額 3、報增稅報表的時候,根據(jù)進(jìn)項勾選統(tǒng)計的稅額填寫報表中“一、申報抵扣的進(jìn)項金額”,而“二、進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出額”不填寫任何數(shù)據(jù)
老師好,汽車修理廠在稅務(wù)局代開3%維修費專票,為什么在發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)查不到,但是在查驗平臺卻能找到這張票
老師你好!8月份維修車輛取得了一張汽車維修費專票,但是在認(rèn)證勾選時系統(tǒng)里沒有這張發(fā)票,這是什么原因?如何處理?
老師,這個問題我還沒問完的,麻煩您接著回答一下。您看下我上面說的這個的問題。上面那個老師說,選擇其中一個科目來沖。因為這家公司2020年-2022年的通行費發(fā)票都是按照普通發(fā)票那種來入賬的,也沒有在認(rèn)證平臺里面去勾選認(rèn)證。如果我在這次勾選認(rèn)證1月份的時候,將2020年-2022年未勾選認(rèn)證的通行費發(fā)票全部勾選認(rèn)證了。那我的賬也得在1月份作調(diào)整。但是,畢竟損益類科目都是年末結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤了的,是無余額的,老師說是以前入的什么的科目,現(xiàn)在就沖哪個科目,但是我勾選下來,有3000多的稅額需要沖減?,F(xiàn)在才1月份,管理費用/銷售費用-車輛使用費這個科目在去年年底都結(jié)轉(zhuǎn)平了,沒有發(fā)生額給我用來沖減啊
一年的軟件服務(wù)費要分?jǐn)偠惽翱鄢龁幔?/p>
老師請問一下,5月底發(fā)4月份工資怎么申報個稅? 因為4月計提工資4000元,扣掉4月份社保費,剩下的是按實際發(fā)放數(shù)申報嗎?
老板名下已經(jīng)有了一個工廠,現(xiàn)在她想再買一個工廠,這個新買工廠怎么規(guī)劃的好?
老師 損失不應(yīng)該在借方嗎
老師,我們向供應(yīng)商采購,供應(yīng)商也正常開票給了我們,但是后續(xù)我們發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題,需要扣供應(yīng)商的錢,我們是直接在付的貨款中扣,還是讓供應(yīng)商打賠款錢,哪個比較合規(guī)
請問老師物業(yè)公司的成本是哪些呢?
能翻譯一下這是什么意思?
老師,銀行承兌付款的做賬需要哪些附件?
老師,生鮮超市商品損耗怎么做會計處理,需要哪些附件
這是什么意思?增值稅發(fā)票和個人所得稅什么關(guān)系?
那我現(xiàn)在怎么辦?
這個你要先找一下原因,然后再來處理的
請問老師離線發(fā)票是怎么回事,還沒遇到過?
這種是稅務(wù)局給稅盤的一種功能,就算是沒有聯(lián)網(wǎng),稅盤也是可以開發(fā)票的
如果用了這種方法是不是就看到對方開的發(fā)票呢?
是的,這個對方是開了,但是稅務(wù)局那邊還沒有數(shù)據(jù)的
那我怎么能認(rèn)證勾選呢,正好8月有收入需要抵扣!
這個你就不能勾選阿,你要讓對方先上傳數(shù)據(jù)的
好的。明白了!謝謝老師!
不客氣 親,滿意請給五星好評哦? b( ̄▽ ̄)d