一般納稅人的稅后利潤(rùn)=226/1.13-113/1.13-226/1.13*0.13*0.10=97.4 小規(guī)模納稅人的折扣率為A,那么 226*(1-a)/1.03-113-226*(1-a)/1.03*0.03*0.10=97.4,解之得A=3.8212%
2、某工業(yè)企業(yè)現(xiàn)為小規(guī)模納稅人,年應(yīng)稅銷售額500萬(wàn)元(不含稅),會(huì)計(jì)核算制度也比較健全,符合作為一-般納稅人條件,適用13%增值稅率,該企業(yè)可抵扣的購(gòu)進(jìn)項(xiàng)目金額為400萬(wàn)元(不含稅)。要求:分析該企業(yè)應(yīng)當(dāng)選擇作為一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
假設(shè)某企業(yè)既可以選擇作為增值稅一般納稅人,又可以選擇作為增值稅小規(guī)模納稅人。如果企業(yè)作為一般納稅人,其購(gòu)進(jìn)貨物的含稅價(jià)格為113元,增值稅稅率為13%,完工產(chǎn)品的含稅售價(jià)為226元,增值稅稅率也為13%若企業(yè)選擇作為小規(guī)模納稅人,其產(chǎn)品必須打折才具有競(jìng)爭(zhēng)力。問(wèn)產(chǎn)品折扣多少時(shí),作為一般納稅人和小規(guī)模納稅人的稅后利潤(rùn)相同(設(shè)城建稅及教育費(fèi)附加的稅率合計(jì)為10%,其他稅費(fèi)暫不考慮)。詳細(xì)過(guò)程
假設(shè)某企業(yè)既可以選擇作為增值稅一般納稅人,又可以選擇作為增值稅小規(guī)模納稅人。如果企業(yè)作為一般納稅人,其購(gòu)進(jìn)貨物的含稅價(jià)格為113元,增值稅稅率為13%,完工產(chǎn)品的含稅售價(jià)為226元,增值稅稅率也為13%。若企業(yè)選擇作為小規(guī)模納稅人,其產(chǎn)品必須打折才具有競(jìng)爭(zhēng)力。問(wèn)產(chǎn)品折扣多少時(shí),作為一般納稅人和小規(guī)模納稅人的稅后利潤(rùn)相同(設(shè)城建稅及教育費(fèi)附加的稅率合計(jì)為10%,其他稅費(fèi)暫不考慮)。(需要詳細(xì)計(jì)算過(guò)程,謝謝)
假設(shè)某企業(yè)既可以選擇作為增值稅一般納稅人,又可以選擇作為增值稅小規(guī)模納稅人。如果企業(yè)作為一般納稅人,其購(gòu)進(jìn)貨物的含稅價(jià)格為113元,增值稅稅率為13%,完工產(chǎn)品的含稅售價(jià)為226元,增值稅稅率也為13%。若企業(yè)選擇作為小規(guī)模納稅人,其產(chǎn)品必須打折才具有競(jìng)爭(zhēng)力。問(wèn)產(chǎn)品折扣多少時(shí),作為一般納稅人和小規(guī)模納稅人的稅后利潤(rùn)相同(設(shè)城建稅及教育費(fèi)附加的稅率合計(jì)為10%,其他稅費(fèi)暫不考慮)。詳細(xì)計(jì)算過(guò)程,
假設(shè)某企業(yè)既可以選擇作為增值稅一般納稅人,又可以選擇作為增值稅小規(guī)模納稅人。如果企業(yè)作為一般納稅人,其購(gòu)進(jìn)貨物的含稅價(jià)格為113元,增值稅稅率為13%,完工產(chǎn)品的含稅售價(jià)為226元,增值稅稅率也為13%。若企業(yè)選擇作為小規(guī)模納稅人,其產(chǎn)品必須打折才具有競(jìng)爭(zhēng)力。問(wèn)產(chǎn)品折扣多少時(shí),作為一般納稅人和小規(guī)模納稅人的稅后利潤(rùn)相同(設(shè)城建稅及教育費(fèi)附加的稅率合計(jì)為10%,其他稅費(fèi)暫不考慮)。
經(jīng)營(yíng)所得,個(gè)人所得稅月季度申報(bào)表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個(gè)人所得稅了。那利潤(rùn)表中的那個(gè)就是呃,所得稅就是,就是利潤(rùn)表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對(duì)嗎?
工商戶經(jīng)營(yíng)所得走個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,那還要報(bào)那個(gè)就是個(gè)體工商戶的個(gè)人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問(wèn)一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬(wàn),電費(fèi)卻有7萬(wàn)多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬(wàn)多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問(wèn)了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會(huì)計(jì)23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫(kù)存,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)只有銷項(xiàng),也沒(méi)有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒(méi)有進(jìn)票入賬了,這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報(bào)表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]