?你好;? ?你之前是小規(guī)模類型還是一般納稅人;? 好久買的車輛 ;? ?
老師,請問您,我單位出售了一輛未抵扣的汽車,當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額入在應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額里,現(xiàn)在這筆稅應(yīng)該如何處理呢[抱拳]
老師,我這是汽車公司,收到車的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,一張票5臺車,公司給與了折扣,但是庫存系統(tǒng)車的進(jìn)價(jià)沒有減折扣。我現(xiàn)在入賬庫存也以車的實(shí)際進(jìn)價(jià)為準(zhǔn),可是折扣我應(yīng)該如何處理?
老師,你好,我們單位是一般納稅人,有兩臺車報(bào)廢了,我們賣給報(bào)廢汽車回收企業(yè),現(xiàn)對方要我們開發(fā)票,我們企業(yè)是10年3月和6月的時(shí)候分別買進(jìn)這兩臺車,當(dāng)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng),請問這種情況我該怎么開票呢?我能不能開專票啊,因?yàn)槠髽I(yè)現(xiàn)在還有留抵稅額,我不想簡易征收。另外具體的開票項(xiàng)目是什么?謝謝
你好,我們單位購買汽車所開具的增值稅普通發(fā)票是不能抵扣呀,必須得是增值稅專用發(fā)票才可以抵扣呀,這是可以抵扣我們的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?怎么做賬務(wù)處理?
新辦的公司,現(xiàn)在要注銷,還沒有銷售收入,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣不了,開了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票3張,其他可以沖紅,但是汽車掛牌使用了。汽車的發(fā)票沖紅不了。這個(gè)怎么處理呢?
農(nóng)業(yè)公司進(jìn)來的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票能不能抵扣
公司注銷,部分應(yīng)收款暫時(shí)收不回來怎樣處理?
未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我們?yōu)槭裁匆D(zhuǎn)出,我們是建筑單位,對甲已經(jīng)開完發(fā)票,不需要預(yù)繳增值稅,也不不用對甲開票
老師,公司車輛維修開專票可以嗎
請問一月份的小規(guī)模做帳記賬憑證上為什么沒有應(yīng)交稅費(fèi)?
老師您好我家是生產(chǎn)童裝的,包裝衣服的包裝袋應(yīng)該計(jì)入什么費(fèi)用
老師您好,購買材料用于公司外面的人員,計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),還需要正常繳納印花稅嗎?
進(jìn)出口免費(fèi)報(bào)進(jìn)報(bào)出,出口為什么要視同內(nèi)銷補(bǔ)稅
稅款申報(bào)后沒錢交,稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)怎么處理?
那后面怎么填給我說一下
老師,我單位是一般納稅人,車買了八九年了
是私人的車直接過戶賣給我單位的
你好; 按照適用稅率 按13%報(bào)稅的;?? 一般納稅人銷售自己使用過的汽車,屬于以下情形的,按適用稅率13%征收增值稅: (1)一般納稅人銷售自己使用過的2009年1月1日以后購進(jìn)的固定資產(chǎn)。 (2)一般納稅人銷售自2013年8月1日起取得的應(yīng)征消費(fèi)稅的汽車,并且按規(guī)定已抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅的。
老師那開具的報(bào)廢發(fā)票該如何做會(huì)計(jì)分錄
你好;? ? ?? 一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄內(nèi) 借:固定資產(chǎn)清理? 累計(jì)折舊? 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費(fèi)用時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、等 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅? 四、清理凈損益 1、如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益?? 2、如果是凈損失 借:資產(chǎn)處置損益?? 貸:固定資產(chǎn)清理