你好,借庫(kù)存現(xiàn)金貸銀行存款,直接做這個(gè)就可以了。
老師,如果發(fā)現(xiàn)18年的有一筆分錄錯(cuò)了,例如:借:庫(kù)存商品 20 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅 10 貸:應(yīng)付賬款 30 現(xiàn)在20年調(diào)整分錄,是不是先沖紅18年這筆分錄,金額寫成紅字就可以,然后再藍(lán)字更正一筆正確的分錄,借:庫(kù)存商品 20 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅 10 貸:現(xiàn)金 30 ,這樣對(duì)?這樣調(diào)整要不要用到以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目??還是??
去年一筆差旅費(fèi)現(xiàn)金支付,會(huì)計(jì)錯(cuò)記成銀行支付,請(qǐng)問(wèn)今年怎么做調(diào)整分錄,可以給我寫正確的分錄嗎?原分錄是 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款
老師,問(wèn)下就是我有一筆銀聯(lián)刷卡的手續(xù)費(fèi)5411.16元,當(dāng)時(shí)應(yīng)該是記:借銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 5411.16,貸其他應(yīng)付款,但是我2020年11月的時(shí)候這筆分錄直接做的是借:銀行存款 貸其他應(yīng)付款,沒(méi)做財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)這筆分錄。在2021年我應(yīng)該怎么調(diào)整,之前的都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了我現(xiàn)在需要怎么調(diào)整,在2021年1月直接做了一筆借利潤(rùn)分配5411.16 貸:其他應(yīng)付款 5411.16這筆分錄對(duì)?我應(yīng)該怎么調(diào)整
老師你好!這筆費(fèi)用應(yīng)該是銀付,不是現(xiàn)付。 收到差旅費(fèi)發(fā)票時(shí),錯(cuò)做了現(xiàn)金。分錄 借:管理費(fèi)用760 貸:現(xiàn)金760 之后又從網(wǎng)銀付款760元,賬務(wù)處理 借:應(yīng)付賬款/淺水灣大酒店760 貸:銀行760 需要如何調(diào)整分錄,謝謝!
請(qǐng)問(wèn),假如2021年一筆分錄記成 借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是銀行支付,要調(diào)整的話,是應(yīng)該整筆分錄紅沖后,再做新的?還是可以直接調(diào)整為如下: 借:現(xiàn)金 貸:應(yīng)付賬款
老師,繳納的個(gè)稅比計(jì)提的多怎么辦?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司做青少年體育培訓(xùn)的,買了個(gè)設(shè)備,用于學(xué)員運(yùn)動(dòng)數(shù)據(jù)分析,做賬計(jì)入哪個(gè)科目比較合適呢?
公司粉刷墻面會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師您好!我司是一般納稅人,現(xiàn)在要注銷但還有原材料庫(kù)存10多萬(wàn),固定資產(chǎn)凈值6萬(wàn)多,如果直接清算的話要交很多稅,請(qǐng)問(wèn)有可以合理節(jié)稅的方法嗎?謝謝!
請(qǐng)問(wèn)老師,為了賣美容美發(fā)產(chǎn)品,會(huì)給客戶先做頭皮檢測(cè),假如購(gòu)買頭皮檢測(cè)的儀器用了300塊錢,那這300做銷售費(fèi)用的哪個(gè)二級(jí)明細(xì)呢
那個(gè)行業(yè)預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款金額較大
老師,這種無(wú)票的怎么做賬
你好老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在是籌建期,只有成本費(fèi)用沒(méi)有收入,7月份要怎么報(bào)的企業(yè)所得稅,請(qǐng)教一下老師。
小規(guī)模納稅人期間掛的預(yù)收賬款,成為一般納稅人后,被稽查到補(bǔ)稅,按1%稅率還是13%稅率
老師,這種無(wú)票的怎么做賬