你好,借庫存現(xiàn)金貸銀行存款,直接做這個就可以了。
老師,如果發(fā)現(xiàn)18年的有一筆分錄錯了,例如:借:庫存商品 20 借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅 10 貸:應(yīng)付賬款 30 現(xiàn)在20年調(diào)整分錄,是不是先沖紅18年這筆分錄,金額寫成紅字就可以,然后再藍(lán)字更正一筆正確的分錄,借:庫存商品 20 借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅 10 貸:現(xiàn)金 30 ,這樣對?這樣調(diào)整要不要用到以前年度損益調(diào)整這個科目??還是??
去年一筆差旅費現(xiàn)金支付,會計錯記成銀行支付,請問今年怎么做調(diào)整分錄,可以給我寫正確的分錄嗎?原分錄是 借 管理費用 貸 銀行存款
老師,問下就是我有一筆銀聯(lián)刷卡的手續(xù)費5411.16元,當(dāng)時應(yīng)該是記:借銀行存款 財務(wù)費用-手續(xù)費 5411.16,貸其他應(yīng)付款,但是我2020年11月的時候這筆分錄直接做的是借:銀行存款 貸其他應(yīng)付款,沒做財務(wù)費用手續(xù)費這筆分錄。在2021年我應(yīng)該怎么調(diào)整,之前的都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了我現(xiàn)在需要怎么調(diào)整,在2021年1月直接做了一筆借利潤分配5411.16 貸:其他應(yīng)付款 5411.16這筆分錄對?我應(yīng)該怎么調(diào)整
老師你好!這筆費用應(yīng)該是銀付,不是現(xiàn)付。 收到差旅費發(fā)票時,錯做了現(xiàn)金。分錄 借:管理費用760 貸:現(xiàn)金760 之后又從網(wǎng)銀付款760元,賬務(wù)處理 借:應(yīng)付賬款/淺水灣大酒店760 貸:銀行760 需要如何調(diào)整分錄,謝謝!
請問,假如2021年一筆分錄記成 借:管理費用 貸:現(xiàn)金 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是銀行支付,要調(diào)整的話,是應(yīng)該整筆分錄紅沖后,再做新的?還是可以直接調(diào)整為如下: 借:現(xiàn)金 貸:應(yīng)付賬款
老師,車輛購置稅和車船稅是一個稅嗎?
外貿(mào)企業(yè),有內(nèi)銷也有外銷,購買的汽車的發(fā)票可以抵扣勾選嗎?
老師 我公司一名員工在職3個月,一月工資5380 二月和三月分別3500 這個月我發(fā)5380 個稅是11.4嗎?二三月的一塊發(fā)個稅是60元對嗎?
個體戶每月核定8萬,某一個月份超過8萬,需要繳納增值稅嗎
老師請問24年的發(fā)票重復(fù)記賬,紅沖后進項稅額對不上是怎么回事?
@董老師你好,如何從資產(chǎn)負(fù)債表看出來流動資金比流動負(fù)債要少,我們收太多匯票了,但是流動資金不夠付流動負(fù)債,有什么方法可以反應(yīng)數(shù)據(jù)呢?
老師,直接在年度匯算清繳里面調(diào)成本了,如果要是再修改第4季度的預(yù)繳所得稅報表和財報的話,會不會還用補稅呀?
老師,我進貨3688個配件,含稅單價239元,總額881432元,報廢處理,賣出3688個總額184400元已收到現(xiàn)金,請問我怎樣處理庫存?分錄怎樣做?
收到保險理賠怎么做賬啊
請問老師:個體戶沒有對公賬戶,購材料要打款給法人,這個會計記賬憑證怎么寫?