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請(qǐng)問(wèn),假如2021年一筆分錄記成 借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是銀行支付,要調(diào)整的話,是應(yīng)該整筆分錄紅沖后,再做新的?還是可以直接調(diào)整為如下: 借:現(xiàn)金 貸:應(yīng)付賬款

2022-09-14 11:25
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-14 11:28

你好,借庫(kù)存現(xiàn)金貸銀行存款,直接做這個(gè)就可以了。

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你好,借庫(kù)存現(xiàn)金貸銀行存款,直接做這個(gè)就可以了。
2022-09-14
同學(xué),你好 借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款
2023-09-21
同學(xué)你好, 你們是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 這個(gè)金額不大,直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖就行了
2020-08-28
您好,如果錯(cuò)誤的科目涉及到損益,需要使用以前年度損益調(diào)整。按您舉例,應(yīng)該是應(yīng)付賬款錯(cuò)誤,直接調(diào)整應(yīng)付賬款和現(xiàn)金科目就行
2020-09-18
您好 貸:銀行存款 貸方紅字 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 貸方藍(lán)字
2020-12-11
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