你們是房地公司還是普通企業(yè)?
我們是建筑單位,有人租用我們工地,用我們的電,我們平時交電費(fèi)六毛,收他一塊二,這個要給他開發(fā)票嗎?還有房租,他給我們錢讓我們開個收據(jù)給他這怎么做賬,這是有合同,是單位這業(yè)務(wù)怎么處理
老師,去年12月我們公司買了一塊地及地面建筑物,對方給我們開了一張專票,直到今年9月告訴我們,這張發(fā)票需要退回給他們作廢重開,他們要拆分成兩張發(fā)票來開具,那么我們公司這大半年的進(jìn)賬難道要做轉(zhuǎn)出處理嗎?或者說我們公司這邊要怎么處理呀?
老師,我們公司有塊土地現(xiàn)在開發(fā),請人拆地上的建筑物對方要給我們公司開發(fā)票,這是屬于拆遷費(fèi)嗎?
老師,我們公司有塊土地正要開發(fā),地上有些建筑物叫人拆除,運(yùn)輸站的給我們開一張發(fā)票是建筑服務(wù)房屋拆除的發(fā)票給我們那我們怎么出分錄?是小規(guī)模納稅人。只給我發(fā)票做賬沒有合同。
問下我單位是建筑業(yè)的,今年中了一個拆遷項目,甲方把那些需要拆除的房子評估好殘值后,需要我們來拆除,我們付錢給甲方該拆除的殘值款,拆下的廢料歸我們所有,同時甲方會將殘值成交價開發(fā)票給我公司,發(fā)票稅率是多少,開票內(nèi)容是什么,我們收到發(fā)票該怎么做會計分錄,我們銷售拆下的廢料按照什么開發(fā)票給廢品回收公司,非常感謝
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會計分錄
上月申報個稅的時候,沒注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個稅,怎么辦
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
房地產(chǎn)公司
按就計入開發(fā)成本-前期費(fèi)用
借:開發(fā)成本-前期費(fèi)用 10萬 貸:庫存現(xiàn)金10萬 這是現(xiàn)金支付的,但是我沒有合同
后期還會有什么分錄嗎?
就這樣就完事了呀。