借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)一下,剛接手一家小規(guī)模企業(yè),但是發(fā)現(xiàn)以前會(huì)計(jì),做的進(jìn)項(xiàng)稅額有余額,我要怎么調(diào)呢?
請(qǐng)問(wèn)下老師,剛稅務(wù)打電話過(guò)來(lái)說(shuō)我們2021年的時(shí)候有一張用于個(gè)人福利費(fèi)的專票未做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我剛剛把增值稅報(bào)表申報(bào)了,稅務(wù)要我們更正申報(bào),是在本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額填寫(xiě)上去就可以了嗎?
申報(bào)系統(tǒng)上沒(méi)有留抵稅額,但賬上進(jìn)項(xiàng)還有余額,我剛剛接手過(guò)來(lái),請(qǐng)問(wèn)一下老師要怎樣才能把進(jìn)項(xiàng)稅額做平
老師:我剛接手一家藥企的工作,2月無(wú)銷(xiāo)項(xiàng),有進(jìn)項(xiàng),1月還有留底,我2月不想做認(rèn)證了,但是2月的賬上已把進(jìn)項(xiàng)做了,那我是把賬上進(jìn)項(xiàng)修改為待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,還是不用修改呢?
l老師 我想問(wèn)下,我就是有張發(fā)票我做賬的時(shí)候是進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)抵扣,申報(bào)增值稅的時(shí)候也做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是我剛才進(jìn)發(fā)票服務(wù)平臺(tái)的時(shí)候怎么還是顯示未勾選呢,,這樣沒(méi)影響吧
和個(gè)人簽約款打給個(gè)人名下個(gè)體工商戶發(fā)票應(yīng)該誰(shuí)來(lái)開(kāi)
我們是裝修公司,有客戶在銀行申請(qǐng)的裝修貸款,銀行給我們公司的法人打電話核實(shí)問(wèn)客戶是不是在我們公司有裝修,把裝修款打到我們公司了?銀行回訪核實(shí)時(shí)打的我電話了,銀行問(wèn)我是法人嗎,知道這個(gè)事嗎?我說(shuō)知道!然后銀行就說(shuō)好那已經(jīng)和法人核實(shí)過(guò)了!我們老板故意留的我電話,實(shí)際上我只是會(huì)計(jì),不是公司法人,那客戶這個(gè)裝修貸還不上了,我以后會(huì)有連帶責(zé)任嗎
庫(kù)存商品是設(shè)置二級(jí)科目還是設(shè)置輔助核算?
請(qǐng)問(wèn)哪些科目需要設(shè)置輔助核算的?
老師,上面這個(gè)是我自己寫(xiě)的,如果有25%的稅,請(qǐng)問(wèn)分子還要不要再乘個(gè)(1-25%)
主要從事打包郵寄 這個(gè)是屬于收派服務(wù)嗎 增值稅是否可以簡(jiǎn)易計(jì)稅3%呢
怎么查公司需要給員工報(bào)銷(xiāo)多少錢(qián)?應(yīng)該是欠法人多少錢(qián)的意思
老師,汽車(chē)4S店,A公司調(diào)車(chē)銷(xiāo)售給B公司,下個(gè)月B公司又把這幾臺(tái)車(chē)銷(xiāo)售給A公司,這樣可以嗎
老師,你好,12月份籌建期實(shí)收資本收到了200萬(wàn)元,1??月份沒(méi)有實(shí)收資本發(fā)生額,填試算平衡表要不要把12月份實(shí)收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面?
員工借款掛其他應(yīng)付款超過(guò)一年不還,會(huì)有什么稅務(wù)上的風(fēng)險(xiǎn)?
如果這樣未交增值稅又有余額了,但是稅款都結(jié)清了
你好,你現(xiàn)在都有哪些科目有余額?
就應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)有余額,其他的都沒(méi)有嗎?
是的,其他都沒(méi)有余額
那你看下這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額,是不是你單位沒(méi)有認(rèn)證的發(fā)票,應(yīng)該做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證里面,結(jié)果做到了競(jìng)相里面。
如果沒(méi)有的話,借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
好的謝謝
不用客氣,工作愉快。