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老師我想問下,之前有一張專票,當(dāng)時(shí)沒有認(rèn)證全額入的成本,現(xiàn)在又把這兩張票認(rèn)證了。我現(xiàn)在應(yīng)該做什么呢?需要改賬嗎?

2022-09-13 12:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-13 12:08

借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),借主營業(yè)務(wù)成本費(fèi)用 直接做到這個(gè)月。

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快賬用戶8202 追問 2022-09-13 12:10

噢噢 就是之前發(fā)票未認(rèn)證 直接全額入了成本 在本期 只需要把稅費(fèi)再補(bǔ)上就行 是這意思嗎?

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齊紅老師 解答 2022-09-13 12:12

對(duì)的,是的,是這么做。

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快賬用戶8202 追問 2022-09-13 12:13

借主營業(yè)務(wù)成本費(fèi)用是正數(shù)還是負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2022-09-13 12:14

負(fù)數(shù)剛才打錯(cuò)了,不是費(fèi)用,是負(fù)數(shù)。

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快賬用戶8202 追問 2022-09-13 12:16

老師 涉及到跨年度 也可以這樣操作嗎?

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齊紅老師 解答 2022-09-13 12:18

對(duì)的,是的,跨年的也可以這么做,只要你不修改匯算清交都可以這么做。

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借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),借主營業(yè)務(wù)成本費(fèi)用 直接做到這個(gè)月。
2022-09-13
你好,小規(guī)模期間你有收入嗎?如果有收入的話,把它進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以的 在增值稅附表二里面做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022-05-04
那么申報(bào)增值稅的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行,不做賬
2025-06-25
您好 現(xiàn)在已經(jīng)隔月了 不好再作廢了 只能紅沖
2020-09-01
你好,2017年1月1日以后取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證抵扣沒有期限的要求了;如果你要認(rèn)證抵扣需要調(diào)整以前年度損益科目
2025-01-08
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