你繼續(xù)按照以前的進(jìn)銷項發(fā)票交印花稅就是了哈。
老師下午好,公司一般納稅人7月份開票170萬,沒有合同,印花稅要按照收入全額繳納嗎,,,以前都沒有交過印花稅,現(xiàn)在大家都在說金稅四期的事情,,,所以說印花稅要按照收入全額繳納嗎
公司營業(yè)執(zhí)照中沒有租賃范圍,現(xiàn)開具5%稅率的出租部分廠房專票,請問這需要繳納印花稅嗎?如果需要繳納的話,因為公司以前給核定的印花稅有購銷合同與產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移這兩個印花稅,其他的沒有,所以按照購銷合同印花稅繳納可以不?
請問老師對方給我們的代開的普通發(fā)票(工程服務(wù)票)要交印花稅嗎?印花稅是按多少個點?現(xiàn)在有優(yōu)惠嗎?我直接按購銷發(fā)票金額繳納可以吧
請問老師以前我都是按照進(jìn)銷項發(fā)票交印花稅,現(xiàn)在執(zhí)行新的印花稅標(biāo)準(zhǔn),我以前沒有執(zhí)行完的合同還可以按照開多少票交多少印花稅嗎
印花稅以前都是按照開票金額交印花稅(進(jìn)銷都是),現(xiàn)在還可以按照發(fā)票交嘛?有的發(fā)票能對應(yīng)上合同,有的對應(yīng)不上,這樣的怎么交
職稱:注冊會計師2025-05-1308:44已經(jīng)確認(rèn)過收入增加了利潤了,但是你之前分紅了嗎?是不是沒有分?200的應(yīng)收已經(jīng)確認(rèn)收入,也分過紅了
你好老師,坐標(biāo)山東,甲公司持股A公司股份100%,注冊資金300萬,未實際繳納,現(xiàn)在甲公司將A公司股份轉(zhuǎn)讓給乙公司,按照300萬轉(zhuǎn)讓,請問甲、乙公司各需要繳納哪些稅金呢,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
開餐飲公司如果是自己的房產(chǎn),交房產(chǎn)稅和土地使用稅的稅率是多少
免退稅關(guān)于報關(guān)單,要進(jìn)項發(fā)票,銷售發(fā)票商品名稱,規(guī)格型號。數(shù)量單價一致是嗎?免抵退稅有這個要求嗎
免退稅,國內(nèi)購進(jìn)材料直接賣出國外,進(jìn)項發(fā)票不抵扣,免抵退稅,國內(nèi)采購材料加工后賣出進(jìn)項發(fā)票可以抵扣是嗎
您好老師,個人獨資企業(yè)控股一家公司,年底收到股息紅利,需要交個稅,除了被控股企業(yè)代扣代繳個稅,個獨可以自行申報繳納嗎
老師好,4月重新建帳套,1-3月的損益類年累計數(shù)我應(yīng)該怎么做,比如其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)支出都有2級科目,我是把每個月的都算出來再做嗎
老師你好,應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅,是記在三欄明細(xì)賬里嗎,還是記在其他的明細(xì)賬呢
啥意思,老師,關(guān)鍵200已經(jīng)確認(rèn)過收入,等于確認(rèn)過利潤啊,也分過紅啊現(xiàn)在只有銀行1000和應(yīng)收200,做未分配利潤1200這難道不是重復(fù)增加分紅利潤了嗎齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-05-1308:34你好對的可以分紅只要確定你之前剩余的資金是利潤就行
住宿費專票可以抵扣嗎
這樣可以嗎?被稅務(wù)逮著不會挨罰嗎?其實我們很多合同跟發(fā)票的金額有很多也不一致,或多或少都會有出入
不一定都是按合同申報的呀,很多都沒合同的