你好,如果你現(xiàn)在還錢(qián)了,可以這么做
老師,我們之前給對(duì)方付了100萬(wàn),我們當(dāng)時(shí)做了借預(yù)付款,貸銀行存款,但是現(xiàn)在對(duì)方給我們開(kāi)票開(kāi)了了120萬(wàn),沖之前預(yù)付款就是借預(yù)付款100萬(wàn),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅,多了20萬(wàn),這筆20萬(wàn)應(yīng)該怎么做賬呢
老師,我可以將付完貨款的那筆銀行手續(xù)費(fèi)一起和這筆業(yè)務(wù)做到一筆分錄里么?比如,預(yù)付貨款100萬(wàn)元,手續(xù)費(fèi)5元。 分錄: 借:預(yù)付賬款-xx公司 100萬(wàn) 貸:銀行存款 100萬(wàn) 借:手續(xù)費(fèi) 5 貸:銀行存款 5。還是說(shuō)這一筆業(yè)務(wù)分兩筆賬來(lái)做?
19年預(yù)付了20萬(wàn)收購(gòu)?fù)恋乜睿Ц锻恋乜顣r(shí),我做 借:預(yù)付賬款20萬(wàn) 貸:銀行存款20萬(wàn)。該土地在我不知道的情況下已經(jīng)出售, 出售款直接匯入股東賬戶(hù)。預(yù)付款賬款一直掛著預(yù)付20萬(wàn),我現(xiàn)在想把預(yù)付的20萬(wàn)銷(xiāo)調(diào)去,賬務(wù)怎么處理?
你好,我想問(wèn)一下,公司提前付了貨款給對(duì)方,過(guò)了幾天才發(fā)貨的,但是貨沒(méi)有經(jīng)過(guò)公司倉(cāng)庫(kù),直接發(fā)到客戶(hù)那里了,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,之前付預(yù)付賬款的時(shí)候做賬了,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款的
老師,老師,我想問(wèn)一下,我銀行預(yù)付了設(shè)計(jì)費(fèi)用,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,然后收到發(fā)票后再做一筆分錄是借應(yīng)付賬款,貸銀行存款嗎
老師6月份工資7月1日發(fā),7月份個(gè)稅是零申報(bào)嗎?
農(nóng)業(yè)公司小規(guī)模納稅人,實(shí)用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,24年取的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,入了成本,25年7月查出對(duì)方有營(yíng)業(yè)執(zhí)照,不能開(kāi)具農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,7月已紅沖,同時(shí)重新開(kāi)具了農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,這個(gè)要怎么做會(huì)計(jì)分錄,
老師好,公司享受軟件產(chǎn)品增值稅即征即退優(yōu)惠,現(xiàn)在正研發(fā)硬件產(chǎn)品,申請(qǐng)有關(guān)的服務(wù)費(fèi),快遞費(fèi)進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該用于抵扣即征即退項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)吧?
老師圖一中,銀行回單收入是100元,銀行手續(xù)費(fèi)是0.25元,在圖二中對(duì)賬單的明細(xì)中沒(méi)有體現(xiàn)銀行手續(xù)費(fèi)的扣除發(fā)生額,直接騎了存入賬戶(hù)的貸方發(fā)生額99.75元,在做記賬憑證的時(shí)候銀行手續(xù)費(fèi)這筆還用做會(huì)計(jì)分錄嗎?
老師我們是小規(guī)模納稅人第一季度申報(bào)收入時(shí)。是價(jià)稅合計(jì)金額做的分錄,,那么現(xiàn)在第二季度能把第一季度的收入紅沖了,再做正確的第一季度收入嗎?會(huì)影響第二季度收入啥的嗎
北京地區(qū),上個(gè)月收到股東的實(shí)繳資本,這個(gè)月需要申報(bào)繳納印花稅嗎?說(shuō)是按年申報(bào) 或按次申報(bào)? 我們進(jìn)行申報(bào)選擇按次申報(bào),但系統(tǒng)提示按年申報(bào)。請(qǐng)問(wèn)老師到底按年申報(bào),還是按次申報(bào)?謝謝
老師,現(xiàn)在稅控盤(pán)航天公司不直接扣公司賬戶(hù)上面的錢(qián)是嗎
待清算間聯(lián)商戶(hù)消費(fèi)賬戶(hù)是什么意思?小規(guī)模個(gè)體工商戶(hù),客戶(hù)付的款都顯示的是這個(gè)賬戶(hù)付款,這個(gè)款怎么做記賬憑證會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě),如果一個(gè)月這個(gè)賬戶(hù)有多筆款是不是計(jì)算一個(gè)總數(shù)就可以了?
老師小規(guī)模開(kāi)專(zhuān)票要交稅月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄
老師,員工工資比法人工資高,合理嗎
如果不直接支付呢老師
預(yù)付賬款貸營(yíng)業(yè)外收入20萬(wàn)。
不是老師 這20萬(wàn)我還需要給對(duì)方 還需要對(duì)公打給對(duì)方 就是貨來(lái)的多了
你好,那你入庫(kù)的時(shí)候按照120來(lái)入庫(kù)的,你要么做到營(yíng)業(yè)外收入,要么紅沖你的庫(kù)存商品。
老師我有點(diǎn)繞進(jìn)去了,就是我按照120庫(kù)存商品入庫(kù),這20萬(wàn)我銀行打給他!我是放到預(yù)付賬款還是其他科目
你好 預(yù)付賬款 你剛才不是說(shuō)不支付了