應(yīng)該是定額0.5元/斤*20%稅率,如有幫助到您還請(qǐng)給予五星好評(píng)吆,謝謝您
老師乘以4是什么意思呢
老師,這里乘以90%是什么意思
老師這個(gè)乘以6什么意思
老師這個(gè)乘以0.05/0.995是什么意思
老師 這個(gè)乘以0.1是什么意思呢
老師,運(yùn)輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,500 萬以下的固定資產(chǎn)一次性進(jìn)費(fèi)用了
老師勞務(wù)費(fèi)不管有沒有發(fā)票都要申報(bào)是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報(bào)?
假設(shè)設(shè)備買了10萬,賣了5萬,折舊1萬,是不是處理?yè)p益就是營(yíng)業(yè)外加收入10-5-1=4萬,4萬放營(yíng)業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計(jì)算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報(bào)表,需要每個(gè)季度都改嗎?稅務(wù)局說只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報(bào)表后需要交的稅,但是這個(gè)交的稅里涵蓋了前期填錯(cuò)時(shí)已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當(dāng)時(shí)普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補(bǔ)交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會(huì)議,我們邀請(qǐng)客戶參加會(huì)議,會(huì)議銷售課程,達(dá)成成交了,我們公司收款,然后甲公司負(fù)責(zé)交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會(huì)務(wù)費(fèi)及老師提成,需要我們分?jǐn)偅撬麄兪怯盟綉羰湛畹?,也要求我們用私戶付。我們沒有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
老師好,我們單位7月21日入職新員工,定的工資是5000元,請(qǐng)問7月份工資怎么計(jì)算?
老師,您好麻煩講解下1.2.5這幾道題,第一題疑問點(diǎn)是所得稅稅率25%湊熱鬧,就不會(huì)做了;第2題是乙公司對(duì)外出售40%,是不是表述錯(cuò)了,
個(gè)體工商戶 要自己開增值稅發(fā)票 一定需要查帳征收嗎
求市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率需要×β嗎老師
個(gè)體工商戶用自己的房屋經(jīng)營(yíng) 需要繳納房產(chǎn)稅和土地稅嗎
括號(hào)后面乘以0.1還是沒懂呢老師
白酒消費(fèi)稅的計(jì)算公式為:應(yīng)納稅額=銷售額×比例稅率+銷售數(shù)量×定額稅率。白酒消費(fèi)稅的定額稅率為每斤0.5元,比例稅率為20%。所以題不對(duì),應(yīng)該是0.5
哎呀,真不好意思,我發(fā)出去的撤不回來了,每斤是0.5,但是題里面給的是噸,1噸是1000公斤=2000斤,意思就是是1噸要加征2000*0.5=1000元,即0.1萬元。您看懂了沒
這么晚還在學(xué)習(xí)辛苦了,注意休息
這下懂了這下看懂啦,謝謝老師這么細(xì)致的講解
老師啊,0.1這個(gè)數(shù)字我現(xiàn)在懂了,那后面這個(gè)乘以2,這個(gè)數(shù)字2又是怎么來的呢?
2是單價(jià)哈,數(shù)量乘以單價(jià)是銷售額。
消費(fèi)稅只在應(yīng)稅消費(fèi)品的生產(chǎn)、委托加工和進(jìn)口環(huán)節(jié)繳納。白酒消費(fèi)稅是指在消費(fèi)白酒的過程所征收的稅,采用從量與從價(jià)復(fù)合計(jì)征方式進(jìn)行征收。白酒消費(fèi)稅定額稅率為0.5元/斤,比例稅率為20%。 對(duì)應(yīng)的計(jì)算公式是: 消費(fèi)稅應(yīng)納稅額=銷售額×比例稅率+銷售數(shù)量×定額稅率;
老師我這里還沒有轉(zhuǎn)過彎
就是為什么要除以10000呢,
就是好多算這個(gè)消費(fèi)稅里面都除以10000
噸要換算為斤哈,注意單位換算