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老師我現(xiàn)在就是不大明白這個資產(chǎn)負債表和利潤表兒哈,就是怎么不明白呢。就是資產(chǎn)等于負債加所有者權(quán)益吧,這個基本的這個恒等式我懂,但是我現(xiàn)在看這個表兒吧。我總是感覺好像。不大會看,還不是完全不懂,反正就是好像不大明白,那么我家現(xiàn)在這個利潤表兒它不就出現(xiàn)負數(shù)了嗎?那你說他這利潤表就是在我每個月的工作當中。我正常寄,我家的收入,正常計費用。正常登記各項的這個支出啊,主營收入啊,什么其他什么的哈。就是說它的利潤表是這個我用的用友系統(tǒng)是不是自動合成的嗎?自動就是轉(zhuǎn)的結(jié)轉(zhuǎn)的。那就出負數(shù)了,就是我就不用管吧,就是我只要是以前的帳做的。就是說,只要我這個每個月的賬做對了。那數(shù)也對起來了,那么它字字電腦自動結(jié)轉(zhuǎn)的利潤表兒。還有自自己生成的這個資產(chǎn)負債表,那么就都是對的,是吧。
老師,我想請問一下怎么做預算。 比如現(xiàn)在是一月份我有一個全年各部門分月的預算表,假設(shè)各月預算數(shù)不變,一月底的時候我們會看各部門費用有沒有超支,比例是實際發(fā)生費用除以全年預算數(shù),比較對象是1/12,下個月再看全年預算就是一月實際發(fā)生費用加后面十一個月的預算。 但這樣全年預算就隨著我YTD的數(shù)改變一直在變化,二月底我再做預算時,實際發(fā)生數(shù)變成了一月和二月的合計數(shù),現(xiàn)在我的全年預算數(shù)是前兩個月的實際加上后十個月的預算數(shù)。我一直是這樣做的,但老板今天指出來為什么有個部門這個月花了很多錢可是這個月的全年預算比上個月的還要高。所以我應該卡死全年預算的金額,然后按照實際數(shù)倒擠各月的預算數(shù)嗎?整不明白了……
老師,我覺得這個租賃還有購買方案,這個我有點小困惑,那我們正常做題的時候呢,都是嗯,那我無論是租賃也好,也購買也好,那我付出的錢肯定是以負數(shù)來表示,這個現(xiàn)金流對不對負數(shù)來表示,那我直接抵稅啊,那我肯定是正數(shù)來表示的,但是我現(xiàn)在做做題做的,我發(fā)現(xiàn)啊,你看他這個是求的是年平均成本a嗯。那我們是不是先求出來一個進線值完了之后再求出來一個,再除以一個,就是年金現(xiàn)值系數(shù)嘛,然后得出來一個a,對不對?那假如我們按之前的一個方案來做的話,之前的方式來做的話,也就說我流出的話就是負數(shù),這就底數(shù)的話就是正數(shù),那算出來的一個凈現(xiàn)值,然后是負數(shù)來,算出來一個a也是負數(shù)。
老師你好,咨詢一下!我這里有一個這個情況!去年3月份,不是小規(guī)模稅率變成1%。然后我3月份紅沖了一部分票,是我1月份申報的!導致我3月份申報的時候,應交稅費就為負數(shù)!當時去大廳修改申報的。然后7月份,專管員又叫我們?nèi)バ薷模⌒薷暮螅敃r就補繳了增值稅和附加稅!然后之前會計7月份做賬的時候,就沒有補計提附加稅和增值稅!導致現(xiàn)在增值稅未負數(shù),這個負數(shù)增值稅我怎么做帳,調(diào)整到哪里去呢?
老師我這個數(shù)值是分列出常規(guī)的數(shù)字,我用了公式clean清除了,然后還是常規(guī),我用了ctrl加c然后粘貼成數(shù)值,還是常規(guī),怎么整成數(shù)值,你看看我右下角還是顯示計數(shù)哈
老師好,請問第2問預計負債的金額怎么計算,怎么理解,應該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個結(jié)果。我個人覺得〔第3問說22年末〕,那它計算肯定不能用第3年才給出的25600。其實我覺得應該(26000-24000)=2000,再推導無非就是按權(quán)責發(fā)生制×個70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個月下來假設(shè)5000元的銷項稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個人,但是背后是同一個老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請產(chǎn)地證這個要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥幔貌挥媒欢?,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本