同學(xué)你好,貸方應(yīng)該填工會資金結(jié)余。
個體戶之前是核定的沒做過賬,現(xiàn)在10月變成查賬征收了要做賬了,銀行存款科目初始化數(shù)據(jù)是不是填9月期末余額,金金蝶初始化累計借方余額 累計貸方余額 期初余額怎么填寫呀 我把從開始到現(xiàn)在的銀行對賬單都打印了。怎么填呢
老師,我們是去年9月成立的公司,一直沒有業(yè)務(wù)往來,也沒有資金往來,今年1月才開始往銀行存錢發(fā)放員工1月工資。我現(xiàn)在剛建賬,想問下期初余額,我是不是什么都不用填,然后之間進行試算平衡?
老師,我想咨詢一個工作上的問題,之前都沒有編制庫存現(xiàn)金日記賬,現(xiàn)在想根據(jù)會計做的賬重新整理庫存現(xiàn)金日記賬,怎么搞,例如職工借款給公司,打到公戶付貨款,在銀行日記賬那里已經(jīng)顯示是其他應(yīng)付款-職員,因為那個職員是出納,平常提現(xiàn)的款也過他的卡,現(xiàn)在是,銀行存款那里記著應(yīng)付,然后他轉(zhuǎn)的款,又是庫存現(xiàn)金轉(zhuǎn)入銀行存款,這樣,銀行日記賬是平的,但庫存現(xiàn)金始終是貸方有余額,是不是庫存現(xiàn)金那里再重復(fù)記錄一次其他應(yīng)付款-職員,然后再重現(xiàn)金日記賬轉(zhuǎn)入銀行?那這樣的話會不會重復(fù)記錄,其他應(yīng)付款了?有點蒙
老師,我新到了一個公司,這家公司以前沒有會計,沒有做內(nèi)帳,新建賬期初數(shù)據(jù)只有銀行存款余額,兩個應(yīng)收賬款余額,固定資產(chǎn)(21年買的一臺車,現(xiàn)在每月需要還款),一家應(yīng)付賬款,我該怎么建賬,不平衡的金額計入哪個科目?
工會的賬平時都是做的銀行日記賬,今年在平臺做,初始化里期初數(shù)銀行存款填上年余額在借方,那么貸方應(yīng)該填在什么科目里,這個初始化才能平衡,工會資金結(jié)余?
老師您好,我們之前有一筆財政撥款,由財政指標(biāo)轉(zhuǎn)回銀行,當(dāng)時記賬為借:業(yè)務(wù)活動支出,貸:財政撥款收入 ;借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款,現(xiàn)在這筆款項購入固定資產(chǎn),該怎么記賬?
固定資產(chǎn)原值是不是就是價稅合計
老師農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票怎么開
購買的樣品送給主播怎么入賬?
老師,建筑業(yè)企業(yè)在異地預(yù)繳稅款時已經(jīng)預(yù)繳了水利,那在企業(yè)所在地申報時還需要申報水利嗎,還是進行0申報
對外付出的小額驗證費,做什么科目
總貸款擔(dān)保費150萬,兩年,已付75萬,明年付剩余75萬,2025.3月付第一筆75萬,計入長期待攤費用可以嗎,什么時候攤銷?
建筑公司收到的投標(biāo)平臺開的技術(shù)服務(wù)費,中標(biāo)之后交的招標(biāo)代理服務(wù)費,需要交印花稅嗎
老師,我們本月銷項1600,進項144,上期待認(rèn)證300,留抵稅2000,現(xiàn)在準(zhǔn)備申報準(zhǔn)備,分錄該怎么做?
借固定資產(chǎn) 借進項 貸銀行存款嗎