?你好;? ? ?你? ?不超過(guò)45萬(wàn)普票; 就轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入去? ?
老師請(qǐng)問(wèn)在納稅申報(bào)滴時(shí)候,小規(guī)模納稅人沒(méi)達(dá)到起征點(diǎn),免稅銷售額,未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額11項(xiàng)數(shù)字怎么填寫不上呢?需要填寫附表嗎?這個(gè)一個(gè)季度開票含稅額才一萬(wàn)怎么填這個(gè)表免增值稅
老師小規(guī)模公司,一到三月共開票這么多。那我三月末要不要做未達(dá)起征點(diǎn)增值稅免征。如果做的話他有一個(gè)沒(méi)開票我不懂怎么做
老師小規(guī)模公司,一到三月共開票這么多。那我三月末要不要做未達(dá)起征點(diǎn)增值稅免征。如果做的話他有一個(gè)沒(méi)開票我不懂怎么做
老師:我電站是小規(guī)模納稅人,按季度報(bào)稅,每月開票按1%開票,做分錄需不需要做多一筆應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,等季度申報(bào)未達(dá)起征點(diǎn)免交,在將應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)會(huì)收入去,這樣對(duì)不對(duì)。
你好老師,我公司9月升一般納稅人,7月8月開了85000的普票未達(dá)起征點(diǎn),直接申報(bào)的,現(xiàn)在要沖紅是否可以?12月開了增值稅專用發(fā)票450000元,有進(jìn)項(xiàng)票,如果到時(shí)紅沖85000元發(fā)票的話做賬怎么做?交稅會(huì)不會(huì)有退稅?
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開出去銷項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來(lái)發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來(lái)判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬(wàn)元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬(wàn)元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒(méi)有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
現(xiàn)在超了吧老師
是 。? ?你超過(guò)了 就得繳納稅費(fèi)了。? ?你超過(guò)了45萬(wàn)了? ?
明白了謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好? ??